Развод при беременности — Закон https://capitallawdo.ru Все правильно Tue, 10 Mar 2020 07:52:07 +0000 ru-RU hourly 1 Что Такое Уин В Квитанции За Питание В Школе https://capitallawdo.ru/chto-takoe-uin-v-kvitancii-za-pitanie-v-shkole.html https://capitallawdo.ru/chto-takoe-uin-v-kvitancii-za-pitanie-v-shkole.html#respond Tue, 10 Mar 2020 07:52:07 +0000 https://capitallawdo.ru/?p=83395 Уин в квитанции — что это? Сейчас все большее количество банков требуют от плательщиков указания...

Сообщение Что Такое Уин В Квитанции За Питание В Школе появились сначала на Закон.

]]>
Уин в квитанции — что это?

Что Такое Уин В Квитанции За Питание В Школе

Сейчас все большее количество банков требуют от плательщиков указания в документов специального уникального идентификатора, который обязательно должен обозначаться в платежных документах.  

При этом, многие граждане до сих пор не осведомлены о том, что же это за УИН и каким образом требуется его обозначение. К тому же не ясно, изменились ли в связи с введением подобного идентификатора правила ведения и составления самого платежного документа.

Что же представляет собой подобный идентификатор на самом деле и каким образом его можно узнать?

Обо всем этом требуется узнать еще до осуществления оплаты, иначе денежные средства могут вернуться на счет без зачисления.

Что такое УИН в квитанции?

УИН представляет собой уникальный идентификатор начислений, который начал указываться в каждом платежном поручении начиная еще с февраля 2014 года.

Данный идентификатор формируется самостоятельно каким-либо бюджетным учреждением.

Чаще всего он применяется, чтобы осуществить правильное определение каждого поступления какого-либо платежа в существующий бюджет государства.

Идентификатор используется, чтобы перечислить денежные средства, которые поступают в адрес отдельных бюджетных органов.

Среди подобных органов можно выделить:

  • Налоговая.
  • Таможня.
  • Другие бюджетные органы.

Стоит также отдельно отметить тот факт, что данный уникальный идентификатор используется в качестве отдельного полноформатного платежа.

Если переформулировать подобное утверждение простыми словами – если производится один платеж, то на него заполняется одно платежное поручение, при этом важно, чтобы в нем были правильно заполнены все установленные реквизиты и атрибуты.

Существует отдельное платежное поручение – свободное, для которого определяется способ передачи уникального идентификатора – сообщение ED108.

В формате подобного реестра есть определенное специальное поле, в котором требуется указать специальный код, предназначенный для передачи УИН.

Как всё начиналось?

Непосредственно развитие всей законодательной системы, напрямую связанной с УИН, началось в 2015 году.

Именно тогда законодательные органы пришли к выводу, что стоит каким-либо образом облегчить ситуацию во взаимоотношениях граждан и юридических лиц, которые контактируют с разнообразными муниципальными органами и организациями.

При этом важно, чтобы подобный контакт обязательно осуществлялся в связи с выполнением каких-либо услуг.

Именно в год, двадцать седьмого июля, в Федеральный закон было внесено сразу две соответствующие поправки о правильности организации предоставления услуг государства и муниципальных органов.

  • Самое первое изменение произошло только в январе 2013 года. Согласно поправке, с граждан, а также юридических лиц, с этого дня категорически запрещалось требовать какие-либо документы, подтверждающие факт совершения платежа. К таким документам, как правило, относят квитанции и платежные поручения. Так, к примеру, если гражданин приобрел дом или любое другое недвижимое имущество, при отправлении в регистрационную службу, совсем не обязательно предоставлять документ, который прямо подтверждает факт оплаты установленной государственной пошлины. Однако на деле все оказалось совсем не так-то просто.

К примеру, в существующем реестре услуг, числится специальная услуга налоговой службы, которая заключается в том, что они осуществляют прямую регистрацию юридических, а также физических лиц в качестве предпринимателей.

Соответственно внесенной поправке, документ о том, что произошла установленная оплата государственной пошлины, не требуется.

Однако налоговики до сих пор требуют, чтобы граждане и юридические лица представляли для процедуры регистрации документ, подтверждающий проведение оплаты.

Все это происходит из-за того, что при внесении поправок в документ, законодатели просто забыли убрать данное требование из некоторых документов.

В частности, из специального Федерального закона, который регламентирует процедуру проведения регистрации юридических и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Именно тогда и получается такая ситуация, что один закон запрещает требовать от людей предоставления квитанции об уплате государственной пошлины, а другой, напротив, заставляет граждан представлять такой документ.

Однако на самом деле, это совсем не удивительно, ведь сейчас законодательных актов становится все больше и больше, практически с каждым днем, а вот следить за их соответствием старых актам, совсем сложно.

А вот какой-либо автоматизированной системы, которая могла бы существенным образом облегчить подобную, возложенную на депутатов, задачу, на данный момент не существует.

Именно по этой причине многие налоговики предпочитают действовать по установленной для народа системе – лучше переодеть, чем потом получать по шапке. И такие нюансы можно увидеть сразу в нескольких органах.

  • Также было принято и второе изменение, которое стало соответствующим дополнением в главу о государственной информационной системе. Именно по данной причине подобная система должна поставлять требующиеся сведения об уплате юридическими, а также физическими лицами о том, что они произвели установленные платежи в бюджет, даже в том случае, если необходимость приносить квитанции, и бумажные платежки отменили.

Таким образом, если гражданин произвел уплату государственной пошлины в банке или в любом почтовом отделении, бюджетный работник также направляет в систему определенное сообщение, что подобный плательщик уплатил определенную сумму в бюджетную систему.

Однако в первую очередь, передачу подобной информации должен осуществлять тот орган, который осуществил начисление конкретного платежа.

К примеру, если произошло начисление штрафа ГИБДД, то одновременно с этим, в ГИС будет направлена информация и все данные, необходимые для производства указанного платежа. При этом системе обязательно нужно будет знать, за какой именно штраф будет вноситься указанный платеж.

Именно для этого и существует УИН, который может на грамотных условиях обеспечивать соответствие принятых начислений факту оплаты.

Где в квитанции можно найти УИН?

В платежном поручении подобный уникальный идентификатор потребуется указать в самом начале отдельного реквизита, который носит название «Назначение платежа».

Как правило, впереди указывается слово УИН, а далее, без использования каких-либо пробелов, требуется указать непосредственно само значение принадлежащего бюджетной организации идентификатора.

[box type=»download»] Стоит помнить, что УИН состоит из двадцати знаков. Таким образом, в строке назначения должно быть указано двадцать три символа, вместе с ключевым словом данного реквизита. При этом стоит отметить тот факт, что слово уникальный идентификатор обязательно должно быть указано на русском языке, а ни как иначе.[/box]

Если в назначении платежа также требуется указать еще какую-либо информацию, нужно произвести подобную процедуру при помощи тройного слеша.

Уин в гибдд

Установленный идентификатор печатается в определенном документе, который выдается плательщику в качестве установленного подтверждения приема платежа от ГИБДД.

Данный документом может выступать:

  • Чек-ордер.
  • Чек.
  • Подкладной документ.

Непосредственно при осуществлении продажи установленных штрафов ГИБДД, всем кредитным учреждениям, которые осуществляют прием платежей от плательщиков, требуется, обеспечить выполнение сразу несколько определенных параметров:

  • Номер выданного постановления.
  • Дата вынесения постановления.

Помимо указанных норм, кредитные и банковские учреждения также должны формировать УИН для платежа, вне зависимости от наличия данного штрафа в установленной базе единого казначейства.

Таким образом, установить УИН может не только сам ГИБДД, но и любое кредитное или банковское учреждение, через которое в последующем будет проводиться оплата.

Также в Интернете существуют определенные формулы, при помощи которых можно узнать идентификатор ГИБДД.

Для этого придется заполнить некоторые значения:

  • серия и номер конкретного постановления, которое было выдано сотрудников ГИБДД;
  • дата данного постановления.

Что представляет собой УИН в квитанции за детский сад?

При оплате за детский сад, также требуется обязательно указывать в специальной квитанции УИН. Однако чтобы не ошибиться в правильности проведения платежа, лучше всего уточнить подобную информацию в бухгалтерии.

Именно там каждый человек сможет получить правильный номер уникального идентификатора, который впоследствии можно будет использовать при каждой оплате.

Подобный номер нужно узнавать именно в бухгалтерии детского сада, так как в банковских и кредитных организациях такую информацию получить будет невозможно.

Полученный двадцатизначный номер далее можно использовать при осуществлении каждой оплаты.

А значит, вовсе необязательно перед каждым платежом уточнять информацию о том, какой на данный момент у детского сада УИН.

Что такое УИН в квитанции за школу?

В квитанции за школу, как, впрочем, и в каждой квитанции за обучение, также должен указываться уникальный идентификатор налогоплательщика. Это позволит без особо труда внести платеж за обучение именно за своего ребенка.

Данный идентификатор также обязательно нужно узнавать непосредственно перед осуществлением своего первого платежа в бухгалтерии школы.

В банковской или кредитной организации никакой информации об этом нет.

Так что, придя в банк без УИН, вполне вероятно, что платеж либо не примут, либо его позднее могут возвратить.

Полученный уникальный идентификатор позднее можно будет без труда использовать при каждой оплате, не задумываясь о необходимости брать у профильного специалиста в школе данные ежемесячно.

Что представляет собой УИН в налоговой квитанции?

Правило о том, что при оплате платежей в федеральный бюджет через налоговую службу, вступили в силу в 2014 году. С этого же времени происходит указание уникального идентификатора в подобных платежных поручениях.

Соблюдение подобных правил заключается, как правило, в том, что все указанные реквизиты в данных платежах в обязательном порядке должны быть правильным образом заполнены, в том числе и указанный идентификатор.

Подобный уникальный идентификатор обязательно должен указываться в графе под названием код.

До 2014 года он указывался в специальной графе назначение платежа. Если при оплате указать конкретное значение подобного идентификатора не представляется возможным, лучше всего указывать вместо него цифру 0.

УИН: что это такое, где взять и как формируется номер платежа

Что Такое Уин В Квитанции За Питание В Школе

Что такое УИН? Это уникальный идентификатор начисления (в сокращенной форме «УИН») используется при оплате штрафов, пошлин, взносов, налогов и пр. В этой статье мы расскажем что это за реквизит, где его брать и как правильно применять.

УИН: что это такое

Что такое код УИН?

УИН представляет собой записанную без пробелов комбинацию из двадцати или двадцати пяти цифр. Цель реквизита — обозначить какой это вид платежа и правильно его провести.

Идентификатор облегчает учет денежных средств, помогает систематизировать информацию о поступающих платежах.

Этот код нужен не для плательщика, а для государственных, муниципальных структур, работников банков и сотрудников казначейства.

На заметку! Не существует списков или таблиц, которые содержат все УИНы той или иной организации. Для каждого платежа разрабатывается своя уникальная комбинация символов, которая никогда больше не повторяется.

Для каждого платежа формируется свой уникальный идентификатор

В каких случаях уин не нужно указывать в реквизитах?

УИН нужен при перечислении средств в фискальную службу: сборы, налоги и пр. Также его используют при проведении платежей в федеральные и городские органы.

Бывают ситуации, когда двадцатизначный код указывать не нужно:

  1. ИП и организации сами рассчитывают налог, основываясь на собственноручно заполненных фискальных деклараций. В этом случае используется другой идентификатор платежа. Он стоит в графе 104. Если говорить простыми словами, если вы не получали никаких уведомлений с требованием перечислить деньги, идентификатор проставлять не следует.
  2. Физлица погашают имущественные налоги. Но перед этим из фискальной службы приходит специальное уведомление. Здесь также используется свой идентификатор платежа.

На заметку! Даже если по правилам номер записывать не требуется, это поле не должно пустовать. Вместо двадцатизначного кода проставляют цифру ноль («О»).

Строка «Код» не должна оставаться незаполненной

Как формируется номер платежа

Уникальный идентификатор — это не набор случайных цифр. Все двадцать знаков имеют значение. Код делится на четыре части:

Таблица 1. Правила формирования идентификатора

Часть номераЧто означает
Начальные три символа Номер организации, в которую переводятся средства.
Четвертый символ Всегда имеет одно и то же значение — ноль.
Следующие пятнадцать знаков Номер операции либо индекс документа в базе данных администратора платежа.
Последняя, двадцатая цифра Символ для контроля, который рассчитывается по особому алгоритму.

В интернете есть специальные сервисы, с помощью которых возможно проверить правильность идентификатора.

Уин в платёжном поручении

Идентификатор используется в платежных документах при переводе денег на оплату пени, штрафов или налогов. В поручении номер указывают в поле двадцать два, которое носит название «Код».

Сначала организация или предприниматель получают уведомление из Пенсионного Фонда, Налоговой службы или Фонда Социального страхования РФ. В официальном уведомлении от государственного органа будет вписан код УИН. Именно его записывают в графу 22 при заполнении платежного поручения. Это поле находится в нижней части документа.

Бланк платежного поручения

Если в официальном уведомлении кода УИН нет, в поле 22 нужно проставить ноль «0». Пустым его оставлять нельзя.

С помощью УИН происходит автоматическое зачисление средств на счет получателя. Поэтому невнимательность при заполнении номера идентификатора приведет к следующим последствиям:

  1. Образуется задолженность перед государственным или муниципальным органом, так как деньги «зависнут» неизвестно где.
  2. Начисляется пеня.
  3. Потребуется искать, где потерялись деньги и перенаправлять их получателю.
  4. Отправленные средства поступят на счет фонда или налоговой службы с опозданием.

На заметку! Никогда не используйте для оплаты УИН, предназначенный для другого платежа. Для каждого платежа этот код должен быть уникальным.

Если идентификационный код указан неверно, плательщик будет считаться должником

При оплате текущих платежей индивидуальные предприниматели указывают в платежных документах либо УИН, либо ИИН. Но можно заполнить оба поля. Если обе графы останутся незаполненными, сотрудник банковского учреждения поручение не исполнит.

На заметку! Если ИИН плательщика указан, работники банка обязаны принимать текущие платежные поручения с цифрой «0» вместо двадцатизначного кода.

Штраф ГИБДД по УИН

С помощью УИН можно проверить или оплатить штрафы ГИБДД. Это делают либо на официальном сайте gibdd.ru, либо на одном из предназначенных для этих целей интернет-сервисов.

Чтобы воспользоваться онлайн-сервисом по поиску штрафов, в нужное поле необходимо вписать уникальный код. Комбинацию из двадцати цифр (или двадцати пяти) можно найти в постановлении, которую выписал инспектор ГИБДД. Постановление оформляется в двух случаях:

  1. Инспектор обнаружил нарушение, вынес предупреждение и применил меру наказания в виде штрафа.
  2. Если административный штраф, выписанный на месте, не был погашен, возбуждается дело об административном правонарушении.

На вышеупомянутых ресурсах можно оплатить штраф онлайн, что довольно рискованно. На просторах интернета функционирует несколько мошеннических сервисов, цель которых — «выкачать» как можно больше денег за услуги. Если же вы все-таки предпочли воспользоваться одним из специализированных сайтов, обратите внимание на размер комиссии. В большинстве случаев она не превышает двух процентов.

Заплатить денежное взыскание онлайн можно не только с помощью сервисов в интернете, но и другими способами:

  1. С помощью интернет-банкинга (комиссия при этом составит около 50 рублей).
  2. На официальном сайте gibdd.ru.
  3. Через портал gosuslugi.ru.
  4. С помощью одной из электронных платежных систем («Вебмани», «Яндекс Деньги»).

На заметку! При уплате штрафа от автоинспекции УИН указывается в подкладном документе ПД4, квитанции и чеке.

Несколько важных моментов по оплате штрафов:

  1. Если вы не проживаете по месту регистрации, проверяйте периодически наличие штрафов. Не допускайте, чтобы сумма денежных взысканий достигла десяти тысяч рублей. В противном случае вам могут запретить пересекать границу или на некоторое время лишат права управлять автомобилем.
  2. Если оплатить штраф в течение двадцати дней после его наложения, можно снизить сумму взыскания в два раза.
  3. Если вы считаете, что штраф был выписан незаслуженно, можно обратиться с апелляцией в суд района или в ГИБДД.
  4. Обжаловать денежное взыскание разрешено в течение семидесяти дней со дня оформления постановления.
  5. Если вы точно знаете что штраф был выписан, но при проверке в системе его не обнаружила, подождите некоторое время. Возможно, сотрудники Госавтоинспекции еще не успели внести информацию. Если прошло достаточно времени, а сумма административного взыскания не выходит, вероятно при внесении данных была допущена ошибка. В этом случае позвоните в ГИБДД и выясните этот вопрос.

Периодически проверяйте наличие штрафов от ГИБДД

Уин при оплате госпошлины

При оплате государственной пошлины мало кто из плательщиков знает какой код нужно проставить. Но платеж все равно можно провести. Для этого в графу «Код» внесите цифру ноль («0»).

На заметку! Если оставить поле «Код» незаполненным, в оплате пошлины будет отказано. Поэтому обязательно нужно проставить либо 0, либо двадцатизначный код. Но, некоторые терминалы не принимают платеж, когда в поле «Код» стоит ноль. Если код из двадцати знаков вы не знаете, можно попробовать оставить эту строку незаполненной и сразу нажать кнопку «Ввод».

Где взять УИН

При заполнении квитанции у плательщиков часто возникает вопрос где брать код УИН. Осложняет ситуацию то, что государством не предусмотрено никакой классификации идентификаторов или специального перечня кодов для каждой организации.

На заметку! Если вы получили письмо с требованием оплатить налог, штраф или госпошлину, идентификатор указывать нужно. Если письма не было и платеж вы осуществляете по своей инициативе, УИН не нужен.

Первым делом нужно выяснить есть ли в уведомлении из государственного или муниципального органа номер УИН. И, если он есть, указать его в квитанции на уплату госпошлины, налога и др.

Если УИН не указано, проверьте присутствует ли в верхней части уведомления реквизит «Индекс документа». Если есть, именно его следует указать в платежном документе в качестве кода.

Номер индекса формируется по таким же принципам, что и УИН.

Если номер УИН указать все же нужно, но у вас его нет, лучше всего узнать нужный код у администратора, которому предназначается платеж. Это можно сделать несколькими способами:

  1. Посетить организацию (лично или сайт), которая руководит поступлениями денежных взносов либо получателю платежа.
  2. Воспользоваться сайтом Федеральной налоговой службы.
  3. В банке, который проводит платежи в бюджетные организации.

На заметку! В кредитной организации могут сказать ваш номер УИН, только если у банка заключен соответствующий договор с администратором поступающих платежей.

Как оплатить налог по УИН из квитанции

В «Сбербанке» можно оплатить налог через всемирную паутину, зная только УИН документа или его индекс:

  1. Зайдите в интернет банкинг на официальном сайте российского банка.
  2. Найдите в меню кнопку, позволяющую оплатить или перевести средства.
  3. Нажмите на «ГИБДД, налоги…»
  4. Выберите строку «ФНС».
  5. Теперь нажмите кнопку «Найти и оплатить».
  6. В разделе, где перечислены все услуги, установите галочку напротив строки «Оплата налогов по индексу документа».
  7. Выберите способ оплаты.
  8. Введите индекс документа.
  9. Внимательно проверьте всю введённые данные.
  10. Подтвердите платеж.
  11. Нажмите кнопку «Оплатить».

На заметку! Через онлайн-сервис Сбербанка можно оплатить только налоги владельца. Если вы оплатите со своего кабинета счета другого человека, платеж не дойдет до налоговой службы, деньги «зависнут», а долг будет считаться непогашенным.

Зная УИН, можно оплатить налог или пошлину через «Сбербанк Онлайн»

Если вы, как физическое лицо, — оплачиваете в отделении банка наличными, заполняете форму ПД-4сб, код указывать не нужно. При этом обязательно должны быть присутствовать сведения о плательщике: его ФИО, ИНН, данные о регистрации (постоянной, временной).

Скачать форму ПД-4сб

Оплатить налог можно и через другие финансовые учреждения, которые могут сформировать платежный документ. Если УИН или индекс документа известен, впишите его в квитанцию. Если такой информации у вас нет, просто поставьте в графу 22 цифру ноль («0»).

Что Такое Уин В Квитанции За Питание В Школе

Что Такое Уин В Квитанции За Питание В Школе

Для удобства, бюджетными учреждениями при формировании квитанций на оплату или образцов заполнения платежных поручений проставляются правильные значения кода, а банковскому работнику нужно лишь не забыть указать их при совершении платежа.

В 2014 году бухгалтерские работники, сотрудники банка и финансисты впервые столкнулись с таким понятием как код УИН. Этот обязательный реквизит платежного документа ввело в действие Министерство финансов Российской Федерации. О том, что такое УИН, для чего он нужен, и где его найти, расскажем подробнее в нашей статье.

Что такое и для чего нужен номер УИН в квитанции ЖКХ

УИН — один из главных реквизитов документа на уплату налога или сбора в бюджет. Он нужен для того, чтобы в огромной массе платежей можно было найти один-единственный и установить, оплачен выставленный счет или нет.

Поскольку квитанция представляет собой документ с двумя одинаковыми частями (одна остается у плательщика, другая — в банке), то уникальный шифр всегда находится в двух местах — в верхней и в средней частях извещения.

Чаще всего код выделен в рамочку, чтобы его было легко найти среди других цифр и букв. Также обратите внимание, что иногда он может называться иначе, например, идентификатор или индекс документа.

Но он всегда будет в самом верху и в середине квитанции.

Что такое УИН в платежном поручении

  • за государственные, а также муниципальные (согласно ч. 1 ст. 1 Федерального закона №210-ФЗ);
  • за необходимые услуги для предоставления государственных и муниципальных услуг (согласно ч. 1 ст. 9 Федерального закона №210-ФЗ).

В том случае, когда физическое лицо заполняет квитанцию или декларацию для осуществления платежей в налоговый орган, то следует указать значение УИН, для этого можно обратиться в налоговую службу или заполнить документ в онлайн-программе на сайте ФНС России, которая автоматически проставит код УИН.

Что такое УИН в квитанции и как его узнать в 2020 году

При оплате медицинских услуг в квитанции тоже присутствует графа «Уникальный идентификатор». Однако в большинстве случаев платные медицинские услуги не предполагают использования уникального кода при совершении платежей.

Для перечисления денег требуется поставить «0» в графе УИН. В каждом медицинском учреждении эта информация публикуется на официальном сайте.

Также информацию о данном коде можно получить в медицинском центре, где была выписана данная квитанция.

Узнать УИН можно в организации, в которую совершается перечисление средств. Бюджетные организации прописывают код начислений в квитанции в двадцать второй графе. При этом банковскому работнику необходимо продублировать УИН в платежном документе.

При осуществлении безналичных платежей предприниматели ставят 0 в графе кода. Сегодня УИН применяется не в каждой организации, а только в тех, которые имеют большой поток платежей (налоговая, ГИБДД). Однако он может быть указан и в квитанции за детский сад или за школу.

При этом информацию об идентификаторе реально получить в бухгалтерии детского сада.

:  Учеба В Военном Училище И Страхования Пенсия

Уин детский сад

  1. Зайдите в интернет банкинг на официальном сайте российского банка.
  2. Найдите в меню кнопку, позволяющую оплатить или перевести средства.
  3. Нажмите на «ГИБДД, налоги…»
  4. Выберите строку «ФНС».
  5. Теперь нажмите кнопку «Найти и оплатить».

  6. В разделе, где перечислены все услуги, установите галочку напротив строки «Оплата налогов по индексу документа».
  7. Выберите способ оплаты.
  8. Введите индекс документа.
  9. Внимательно проверьте всю введённые данные.
  10. Подтвердите платеж.

  11. Нажмите кнопку «Оплатить».

С начала его введения в непременный обиход налогоплательщиков в 2014 году, УИН нужно было использовать при каждом внесении платежей.

Для чего в специальную графу декларации налогоплательщика вписывался индивидуальный цифровой код платежа.

Да просто забыли законотворческие работники вместе с депутатами убрать из Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» эту норму.

Вот и получается, что один закон и нормативные правовые акты, изданные на его основании запрещают требовать от заявителей квитанции и платежки на уплату госпошлины, а другой закон обязывает их представлять. Но это и не удивительно.

Государственная дума плодит законы в таком избыточном количестве, что сами депутаты не в силах уже отслеживать соответствие одних нормативных правовых актов другим. И автоматизированной системы, которая позволяла бы это делать, вводить не хотят (тоже понятно, почему).

А налоговики вынуждены действовать по известному принципу – лучше перебдеть, чем недобдеть! Однако вернёмся к нашей теме.

Если человек не получал извещения с реквизитами, но хочет заплатить налоги «добровольно», заполнять платежное поручение ему придется самостоятельно. По аналогии с налогоплательщиками-юрлицами, физическое лицо обращается в кредитное учреждение и указывает:

Уин в квитанции — что это

Именно тогда и получается такая ситуация, что один закон запрещает требовать от людей предоставления квитанции об уплате государственной пошлины, а другой, напротив, заставляет граждан представлять такой документ.

При этом, многие граждане до сих пор не осведомлены о том, что же это за УИН и каким образом требуется его обозначение. К тому же не ясно, изменились ли в связи с введением подобного идентификатора правила ведения и составления самого платежного документа.

Уин в платежном поручении с 2014 года

И в этой инструкции новый код сначала назывался универсальным идентификатором начислений. Именно в таком словосочетании до сих пор его ищут некоторые предприниматели в интернете. Однако в таком виде он больше ни в одном нормативном документе не встречается.

Да просто забыли законотворческие работники вместе с депутатами убрать из Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» эту норму.

Вот и получается, что один закон и нормативные правовые акты, изданные на его основании запрещают требовать от заявителей квитанции и платежки на уплату госпошлины, а другой закон обязывает их представлять. Но это и не удивительно.

Государственная дума плодит законы в таком избыточном количестве, что сами депутаты не в силах уже отслеживать соответствие одних нормативных правовых актов другим. И автоматизированной системы, которая позволяла бы это делать, вводить не хотят (тоже понятно, почему).

А налоговики вынуждены действовать по известному принципу – лучше перебдеть, чем недобдеть! Однако вернёмся к нашей теме.

Уин в квитанции: что это такое

  • Документ с данными для оплаты утерян. Если бланка с информацией об УИН у вас на руках нет, то при заполнении платежного поручения в строке «Код» поставьте сами «0» (нуль) или попросите об этом кассира.
  • Указан неверный номер. В таком случае нужно написать письмо, заявление с указанием верных реквизитов, которое следует направить в организацию, принявшую у вас платеж. Если он действительно не дошел до адресата (а по этому поводу будет проведена проверка), то решение одно — возврат вам денежных средств. Однако в случае с госпошлиной данную сумму вам предстоит перевести повторно. Лишь после этого вам вернут ошибочное отправление.
  • Код не идентифицируется системой при отправке платежа. В этом случае следует проверить правильность введенного УИН. Если все верно, то обратитесь в организацию, предоставившую вам реквизиты для квитанции, за разъяснением возникшей проблемы.

Заполнение квитанции дело ответственное. Из-за одной ошибки, опечатки, описки может не пройти платеж или денежные средства отправятся по другому адресу. Исправлять это долго и муторно.

Поэтому при заполнении все пункты бланка сразу должны быть ясны плательщику. Одним из непонятных моментов для многих становится УИН в квитанции. Что это? На данный вопрос и ряд не менее важных других мы ответим далее.

Как узнать свой УИН ФМС

В связи с тем, что данный номер в настоящее время обязательно доложен указываться при совершении любых платежных банковских манипуляций, юридическим и физическим лицам необходимо знать номер уникального идентификатора начислений.

Кроме того, осведомленность в данном вопросе пригодится для самостоятельного поиска информации о любых индивидуальных задолженностях (штрафы, налоги, пени и др.).

К примеру, в том случае, если в интернет-банках для создания платежного документа онлайн компьютерная программа запросит ваш номер.

Для оплаты налогов населению следует пользоваться уведомлением. Обычно ФНС высылает на адрес плательщика письмо, в котором указывается информация по задолженностям. К письму прилагается специальный платежный документ (извещение), оформленный согласно всем правилам. Воспользовавшись данным бланком, необходимо произвести оплату долга через любую банковскую систему.

Что такое код УИН в квитанции на оплату

Код УИН является числовой комбинацией, которая состоит из 20 либо 25 цифр, записываемых без пробелов.

У данного реквизита одна основная задача – обозначение типа производимого платежа и обеспечение его правильного проведения.

С помощью идентификатора облегчается финансовый учет, а также систематизация сведений о поступивших платежах. Данный код необходим не для пользующегося им плательщика, а для муниципальных и госорганов.

Важно! Нет списков либо таблиц, содержащих все уникальные идентификаторы начисления той либо другой компании. Для очередного платежа создается собственная числовая последовательность, которая больше не будет повторяться.

Что такое УИН: реквизиты УИН в квитанции

Если при перечислении платежа на уплату госпошлины плательщик допустил неточность в своих личных данных, то в таком случае необходимо написать письмо с уточнением реквизитов и подать его в организацию, куда поступил данный платеж.

Программа Бухсофт заполняет платежки с учетом последних изменений в КБК. Выгрузка платежек для онлайн банка проходит в один клик.

Программа позволяет вести налоговый и бухгалтерский учет и готовит первичные документы и отчетность. Возьмите пробный доступ к программе на 365 дней.

Для пользователей доступна консультация по всем бухгалтерским вопросам 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Что такое уин в квитанции

Обычно таким образом гасят свои имущественные налоги физические лица. Чтобы «заплатить и спать спокойно», они дожидаются почтового уведомления от ФНС либо распечатывают нужные квитанции через личный кабинет на сайте ведомства. Поскольку данные документы формируются бюджетополучателем, УИН им назначается автоматически.

Недавно Алтайское отделение ПФР выпустило неоднозначное информационное сообщение, касающееся правил представления СЗВ-М. В информации говорилось, что «даже в случае отсутствия работников, трудящихся по найму, работодатель все равно подает сведения, но только без указания списка застрахованных лиц».

Оплата по УИН

Смотрела через сбер онлайн — такого поля нет, в банкомате тоже самое. Куда же этот проклятый УИН вписать? Это единственный вариант, судя по всему Спасибо! Наша бухгалтерия сама не знает, куда вписывать. Вопрос не в том, ЧТО писать, а КУДА. О проекте Правила Обратная связь Форма поиска в свой ЖЖ Каталог сообществ Добавить журнал.

В случае — если в наличии только карточка, то придется топать к ближайшему банкомату, чтобы подключить услугу сбербанк-онлайн, и мобильный банк. Для этого, вставив карточку в банкомат и набрав пин-код — в главном меню выбираем пункт «подключить сбербанк онлайн и мобильный банк»:

Что такое уин в квитанции на штраф

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь к консультанту:

Уникальный идентификатор не указывается в платежных документах при перечислении налоговых сборов индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. Вместо этого используется код КБК.

В случае когда необходимо указать дополнительную информацию о назначении платежа, в соответствующей графе ставится «УИН0///», а после разделительного знака прописываются дополнительные данные для идентификации.

Уплата имущественных налогов физическими лицами тоже не требуют указания идентификатора. Вместо УИН в данном случае используется индекс документа.

Уин что это в квитанции

Интересно, что по этим цифрам легко понять, какой налог уплачивается, в бюджет какого региона идет, кто плательщик.

А если квитанция была выдана, например, на оплату штрафа ПДД, то реквизит формируется из информации о протоколе о привлечении к ответственности, дате его составления, коде региона, где его выписали.

В общем, государство делает все, чтобы не потерять плательщика и оснований для уплаты им денег в бюджет. В платежках за квартиру или детсад такой номер увидишь редко. Это легко проверить.

Выглядеть модно и стильно, один из негласных заветов Инстаграм. Кожаная сумка на пояс Юнис светло-коричневая. Они никогда не выходят из моды, смотрятся дорого и уместно, прекрасно гармонируют с любой одеждой. Каждый мужчина хотел бы удивить свою жену и подарить ей действительно стоящий подарок. Главное, по которым вы живете в этом мире, то эта сумка ваша.

Уин в платежном поручении

Что Такое Уин В Квитанции За Питание В Школе

В 2014 году бухгалтерские работники, сотрудники банка и финансисты впервые столкнулись с таким понятием как код УИН. Этот обязательный реквизит платежного документа ввело в действие Министерство финансов Российской Федерации. О том, что такое УИН, для чего он нужен, и где его найти, расскажем подробнее в нашей статье.

Что такое УИН?

УИН, или уникальный идентификатор начислений – это специальный код, обязательный для указания в платежных документах, необходимый для идентификации и распределения платежей между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.

Иными словами, УИН помогает платежу попасть точно по адресу, а его применение сокращает количество невыясненных платежей.

УИН формируется бюджетными учреждениями для определения платежей в бюджет, таких как налоговые, таможенные и другие поступления.

Иными словами, наиболее часто УИН используется ИФНС, ГИБДД, ФСС, ПФР и другими подобными организациями, в чей адрес постоянно направляются различные платежи, такие как налоги, сборы, штрафы и другие подобные платежи.

В платежном поручении УИН указывается в 22 графе. Организации и частные предприниматели, которые самостоятельно совершают безналичные расчеты, в 22 графе ставят обычно нулевое значение.

Для удобства, бюджетными учреждениями при формировании квитанций на оплату или образцов заполнения платежных поручений проставляются правильные значения кода, а банковскому работнику нужно лишь не забыть указать их при совершении платежа.

Но и в случае, если вместо нужного значения будет стоять ноль, платеж попадет по адресу, просто его идентификация займет гораздо большее время.

На сегодняшний день полноценно используют код УИН лишь Федеральная налоговая служба и Государственная инспекция безопасности дорожного движения, так как поток налоговых платежей и штрафных санкций у них особенно велик, а количество невыясненных поступлений растет с каждым днем.

Где взять код УИН?

В связи с индивидуальностью значений кода, нельзя найти справочник или таблицу, где они были бы отражены в полной мере.

Указывать код необходимо лишь в том случае, если есть рекомендация или квитанция для оплаты. В других случаях можно лишь проставить ноль, и ждать рецензию банка.

При осуществлении коммерческих платежей (внутренних расчетов предприятия с поставщиками и подрядчиками, например) указывать УИН не нужно, либо указать по требованию банка его нулевое значение.

Наиболее распространенные уточняющие вопросы по данной проблеме

  • Придумать УИН самостоятельно нельзя, так как он формируется тем органом, в чей адрес совершаются платежи;
  • Для двух платежных поручений УИН не может быть одинаковым, потому как он формируется только для одного платежа единожды, то есть в динамике;
  • Если вам неизвестен УИН, то в поле 22 нужно обязательно поставить ноль. В этом случае платеж дойдет до получателя и не будет забракован банком.
  • Если при введении кода УИН платеж не идентифицируется, то возможно это системная ошибка той структуры, куда отправляется платеж. В этой ситуации необходимо лично туда обратиться за разъяснениями, ну или оплатить квитанцию в кассе банка, с указанием нулевого значения кода.

Изменения и особенности в указании номера УИН

Федеральным законом №210-ФЗ ««Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» регулируется передача информации в систему ГИС ГМП.

Благодаря этому нормативно-правовому акту и был введен УИН, как обязательный реквизит, который предлагается указывать банками при балансовых счетах начислений, таких как:

  • 40101 – поступления, распределяемые Федеральным казначейством между бюджетами бюджетной системы России;
  • 40501 – счет предприятия, находящегося в федеральной собственности;
  • 40601 – счет учреждения, принадлежащего к любому виду собственности, кроме федеральной;
  • 40701 – счет негосударственного учреждения;
  • и другие.

Система ГИС ГМП как раз и предназначена для того, чтобы в самый краткий промежуток времени после оплаты, платеж был зачислен по адресу, а плательщик был исключен из списка должников.

Разъяснения о порядке указания УИН при заполнении

Федеральная налоговая служба Российской Федерации издала официальные разъяснения о порядке заполнения документов с использованием кода УИН и даже создала специальный электронный сервис формирования таких документов (квитанций на оплату, платежных поручений) онлайн, который доступен на официальном сайте налоговой службы.

Вот основные моменты, которые приводятся в этих разъяснениях:

  • При уплате налоговых платежей юридическими лицами или частными предпринимателями самостоятельно на основании существующих налоговых деклараций или расчетов в платежном поручении указывается лишь код бюджетной классификации, код УИН же не формируется, его значение остается нулевым;
  • В качестве УИН в квитанциях и уведомлениях, рассылаемых налоговой службой, представлен идентификатор платежа, удобство которого состоит в том, что при помощи электронных платежных систем можно осуществить платеж, указав лишь один этот реквизит;
  • Если УИН не указывается по какой-либо причине, то в платежном документе обязательно должны быть указаны личные данные плательщика (фамилия, имя, отчество), место жительства или фактического местонахождения, и по желанию плательщика паспортные данные;
  • Платежи могут быть осуществлены любой кредитной организацией по требованию клиента. Отказ банка, даже при наличии квитанции с указанным в ней идентификатором платежа, не обоснован. При этом значение УИН должно быть равно нулю;
  • На официальном сайте налоговой службы с помощью электронного сервиса можно сформировать квитанцию для уплаты налога или сбора. В данной квитанции УИН будет проставлен автоматически, но как скоро данный идентификатор появиться в электронных платежных системах – вопрос открытый. Поэтому следите за сроками, и, если они поджимают, осуществляйте платежи с помощью банков.
Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридическихвопросов, но каждый случай носит уникальный характер.Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему —обращайтесь в форму обратной связи (ниже) или онлайн-консультанта справа →Это быстро и бесплатно! Или звоните нам по телефонам (круглосуточно):Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — позвоните нам по телефону.Это быстро и бесплатно!

Сообщение Что Такое Уин В Квитанции За Питание В Школе появились сначала на Закон.

]]>
https://capitallawdo.ru/chto-takoe-uin-v-kvitancii-za-pitanie-v-shkole.html/feed 0
Правило оформления счетов на оплату где ставить печать https://capitallawdo.ru/pravilo-oformleniya-schetov-na-oplatu-gde-stavit-pechat.html https://capitallawdo.ru/pravilo-oformleniya-schetov-na-oplatu-gde-stavit-pechat.html#respond Tue, 10 Mar 2020 07:50:16 +0000 https://capitallawdo.ru/?p=83338 Как выставить счет на оплату 25.07.2019 Счета на оплату не относятся к первичной бухгалтерии, и не отображаются в финансовой отчётности. При этом...

Сообщение Правило оформления счетов на оплату где ставить печать появились сначала на Закон.

]]>
Как выставить счет на оплату

Правило оформления счетов на оплату где ставить печать

25.07.2019

Счета на оплату не относятся к первичной бухгалтерии, и не отображаются в финансовой отчётности. При этом документ играет первостепенную роль в правовых отношениях между контрагентами. В частности, такие счета уведомляют о необходимости внесения стоимости товара и фиксируют цену покупки. Попробуем разобраться, как и при каких обстоятельствах оформляется этот документ.

Назначение и содержание документа

Счет на оплату — документ рекомендательный, а не обязательный. Его главная цель — зафиксировать обязанность возмещения средств за взятый товар, и величину требующегося платежа.

Установленного регламента написания не существует. При оформлении показывается информация о товаре и участниках договоренности. В частных случаях дополнительно отмечается временной отрезок, в течение которого обязательство нужно исполнить.

Независимо от ситуации, документ должен отображать следующую информацию:

  • Сведения о продавце: полное наименование, юридический адрес, КПП и ИНН;
  • Сведения о покупателе: аналогично предыдущему пункту;
  • Список товаров или оказанных услуг, с указанием их окончательной стоимости;
  • Итоговая сумма к оплате;
  • Реквизиты для зачисления денежных средств;
  • Дата составления документа.

Как оформляется счет на оплату

Он выставляется продавцом. Оплачивать — обязанность покупателя, или его представителя.

Оформляется как до, так и после покупки товара или услуги — все будет зависеть от договоренностей между участниками. Заполненный образец передается заказчику.

Кто выписывает счёта на оплату

Подготовкой занимается бухгалтер. Затем формуляр передается директору компании для визирования.

Делается в двух копиях: по одной на каждого участника. Отпечатывается на обычной бумаге, или на фирменном бланке предприятия (такой вариант лучше, поскольку избавляет от необходимости каждый раз писать данные фирмы). Исправления не допускаются.

Когда нужно выставлять

Если между участниками существует соглашение о сотрудничестве, то в тексте обычно прописываются условия поставок и оплаты.

Когда стороны работают совместно только периодически, а размеры и стоимость поставок отличаются, то каждая операция отображается отдельно. Контракт заключается позже, в его тексте прописываются только общие положения. Такое случается, если доставка требуется срочно.

В той ситуации, когда покупателю требуется только разовое приобретение товара, то договор между компаниями не заключается — в нем просто нет надобности. Счет за оказание услуги выставляется в обычном порядке.

Чем отличаются счета на оплату от ООО и ИП

Образец, полученный от «частника» имеет одну подпись. ООО выдаст бумагу, содержащую два «автографа» — главного бухгалтера и директора. Кроме того:

  • ИП указывают только Ф.И.О., фирмы — название, зафиксированное в уставе;
  • бланк ИП содержит только ИНН, организации — ИНН и КПП.

Читать так же:  ​​Договор переуступки прав требования

Прочих принципиальных различий нет.

Отличия при выставлении с НДС и без НДС

Плательщики НДС показывают размер налога отдельно.

Если поставщик освобожден от взноса из-за использования особого налогового режима (упрощенная система, единый налог, патент), то при написании документа сумма НДС не выносится. Однако соответствующая пометка все равно проставляется. И обязательно называется причина. К примеру, при УСН пишется:

Перечень форм для выставления счета на оплату

Известно несколько вариантов, из-за чего иногда возможна путаница.

В чем особенности каждого вида:

  • Счет-договор — идентичен «привычному», но добавочно содержит реквизиты контракта. Этот вид фиксирует условия доставки и оплаты (предоплата или постоплата, наличный или безналичный расчет), процедуру рекламаций, обмена, и прочие моменты. Обычно он заменяет стандартное соглашение (если сумма сделки небольшая).
  • Счет-фактура — свидетельствует о факте покупки товара (услуги), фиксирует наличие НДС. Используется ИП и фирмами, осуществляющими деятельность с применением общего режима налогообложения.

Образцы заполнения счетов

Пример 1 — заполнение с учетом налога.

Пример 2 — без учета.

Инструкция по оформлению счёта на оплату

Четкого регламента по написанию не предусмотрено. Однако обычно применяется определенный порядок заполнения.

Вверху проставляются данные покупателя и продавца. Ниже фиксируются:

  • банковские данные;
  • номер бланка (нумерация ведется с 1 января текущего года);
  • дата выставления;
  • список товаров (работ, услуг), с фиксированием их количества, цены и конечной стоимости с учетом или без учета НДС;
  • по желанию — другие условия.

Внизу ставится подпись уполномоченного лица.

Реквизиты

При заполнении этот раздел обязателен. Что указывается:

  • наименование участников (например, ИП Минина Светлана Игоревна, ООО «Стройсервис»);
  • ИНН для ИП, для компаний — ИНН и КПП;
  • данные банков (например, Сбербанк России ОАО г. Анапа, БИК 1234567, счет № 454773777, р/с № 57585998696);
  • адреса участников (ИП указывают фактический). Например: 353440, г. Анапа, ул. Астраханская, дом 12, тел.;
  • подписи (должность, Ф.И.О., расшифровка).

Регистрация выставленного счета

Разрешается не регистрировать, так как все расходы учитываются по накладным, а доходы — по фактическому зачислению денежных средств.

Регистрации подлежат только счета-фактуры — они вносятся в «книгу продаж» или «книгу покупок». Делать это обязаны только те фирмы, что работают по ОСН.

Фирмы, работающие УСН, не платят НДС, но и претендовать на его возмещение из бюджетных средств они не могут.

Необходимость заверения печатью

С 2016 года наличие печати не является обязательным атрибутом. Это правило распространяется на индивидуальных предпринимателей и организации. Чтобы заверить счёт, достаточно подписи ответственного лица.

Нужен ли оригинал счета плательщику

Сейчас в основном используется электронная форма документации. Скан-копии бумаг отправляются контрагенту факсом или почтой.

Читать так же:  Льготы по страховым взносам в 2020 году

Если возникает необходимость передать подлинники, то пользуются курьерской службой или почтой. Оригинальный экземпляр счета-фактуры передается плательщику НДС (требуется для налогового вычета). Поэтому подготавливается два экземпляра, один из которых остается у продавца, второй — направляется покупателю.

Как выставить счет на оплату по безналу

В ФЗ № 161 «О национальной платежной системе» сказано, что все расчеты, проводимые по безналичной форме, могут осуществляться только с согласия клиента.

Регламент заполнения документа идентичен тому, что используется при других видах оплаты.

Как отражать НДС в счете на оплату

Если бизнесмен — плательщик НДС, то сумма взноса обязательно отображается в платежных документах. Сделать это можно так:

  1. Налог включается в итоговую стоимость, но для наглядности выделяется отдельной строкой.
  2. Показывается стоимость услуги (товара) без учета налога, затем вычисляется его размер. Итоговая цена формируется как сумма этих двух величин.

Когда нужно указывать в счете срок его оплаты

Деньги должны поступить продавцу в срок, предусмотренный договоренностями. Он указывается в тексте контракта, либо же на самом платежном документе. Изменять период внесения средств не допускается.

Выставляем счет на английском языке

Речь идет о счетах-фактурах, используемых при работе с зарубежными контрагентами. Инвойсы (invoice) должны содержать информацию:

  • исходящий и входящий номер документа;
  • данные контрагентов, их контакты;
  • дата выписки;
  • система налогообложения в компаниях-участниках сделки;
  • дату отправки товара, его получения;
  • сведения, позволяющие отслеживать сторонам договора состояние заказа;
  • общая сумма сделки;
  • платежные условия;
  • другая необходимая информация — например, условия возврата, описание штрафных санкций за нарушение договора и прочее.

Учитывать нужно все, даже мельчайшие, детали, так как законодательство, по которому работают зарубежные партнеры, отличается от российского.

Как выставить счет физическому лицу?

Иногда платежи могут выписываться на физическое лицо. В этом случае указывается Ф.И.О. этого человека, адрес и контакты.

Оплачиваются они в банке наличным переводом на реквизиты, указанные контрагентом.

Как выставить счет с НДС

Налог оплачивают только те дельцы, которые осуществляют свою деятельность по ОСН. Те, что работают на УСН или патенте платят единый взнос.

Для того чтобы бизнесмены могли сделать выводы о компенсации или вычете суммы этого взноса, рекомендуется подготавливать счета-фактуры. Они заполняются по стандартному образцу.

Читать так же:  Передача дел при увольнении сотрудника

Основные ошибки при выставлении счета

Самые частые ошибки, встречающиеся в этой бумаге:

  • несоблюдение сроков счета-фактуры — на основании статьи 168, пункт 3 Налогового кодекса РФ установлено, что оплата должна быть произведена не позднее 5 дней после получения товара (услуги);
  • «шапка» содержит неточности или устаревшие сведения;
  • отличаются даты на копиях документа;
  • нарушение сроков предоставления документа для оформления налогового вычета по НДС — рекомендуется заявлять вычет в том же отчетном периоде, когда был получен счет;
  • при написании использовались факсимильные подписи уполномоченных лиц — в этом случае в вычете может быть отказано;
  • нет расшифровки подписей.

Если в документе выявляется ошибка, то ее нужно исправить: неверные данные зачеркнуть, внести действительные сведения, указать дату внесения изменений, поставить печать предприятия и завизировать у руководителя.

Правила оформления счета на оплату услуг

Правило оформления счетов на оплату где ставить печать

Счёт на оплату – документ, который используют в своей работе абсолютно все предприниматели, независимо от того, на каком уровне они работают и к какой сфере бизнеса относятся. Как правило, счёт на оплату выписывается после заключения между сторонами письменного договора, как дополнение к нему, но иногда он может быть выписан и как самостоятельный документ.

Именно счёт на оплату дает основание покупателю товара или потребителю услуги оплатить их. Счёт может быть выписан как на предоплату, так и на оплату постфактум.

Обязателен ли счёт?

Законодательство РФ не регламентирует обязательное использование счёта в хозяйственной документации, оплату можно производить и просто на условиях соглашения. Однако, закон называет непременным условием любой сделки заключение договора.

Счёт не существует отдельно от договора, это документ, сопровождающий сделку.

Он представляет собой как бы предварительную договоренность об оплате по назначенным продавцом условиям – цене, которую должен оплатить покупатель товара или услуги.

Счёт делает расчеты гораздо более определенными, поэтому предприниматели предпочитают использовать его, даже если это условие не оговорено в условиях контракта.

ВАЖНО! Поскольку требование счёта не является законодательно обязательным, он не относится к бухгалтерским отчетным документам, а служит для внутреннего использования.

Когда счёт безоговорочно необходим?

В законодательстве прописаны моменты, когда выставление счёта является обязательным сопровождением сделки:

  • если в тексте договора сумма к оплате не была установлена (например, за услуги связи и т.п.);
  • по операциям, предусматривающим уплату НДС;
  • если организация-продавец имеет освобождение от уплаты НДС;
  • фирма-продавец, находящаяся на ОСНО, от своего имени продает товары или предоставляет услуги по договорам агента;
  • если заказчик внес предприятию-продавцу аванс или перечислил предварительный платеж за товар или услугу.

Итак, счёт на оплату не является обязательным документом, ровно как и подотчетным бухгалтерским.

Он никак не может влиять на движение финансовых средств, он может быть в любой момент приостановлен или не оплачен – такие явления встречаются довольно часто и не имеют никаких правовых последствий.

Тем не менее, этот документ имеет равное значение для участников сделки, так как позволяет им заключить своего рода предварительное соглашение о перечислении денежных средств.

Кто выписывает счёта на оплату

Счёт на оплату всегда выписывает сотрудник бухгалтерского отдела. После того, как форма будет заполнена, документ передается руководителю организации, который удостоверяет его своей подписью. Ставить печать на документе не обязательно, так как ИП-шники и юридические лица (с 2016 года) имеют право не использовать печать.

Оформляется счёт на оплату в двух экземплярах, один из которых отправляется потребителю услуги или покупателю, второй – остается у организации, его выписавшей. Заполнить счёт можно как на обычном листе А4 формата, так и на фирменном бланке организации. Второй вариант удобнее, так как не нужно каждый раз вносить сведения о предприятии.

Данный документ не имеет унифицированного образца, поэтому организации и индивидуальные предприниматели вправе разрабатывать и использовать собственный шаблон или выписывать счёт на оплату в свободной форме.

Как правило, у давно работающих организаций и ИП форма бланка стандартна, меняются только данные о получателе счёта, наименовании товара или услуги, а также сумма и дата.

Иногда организации дополнительно в счёте указывают условия поставки и оплаты (например, процент или сумму предоплаты), срок действия счёта и прочую информацию.

Если в документе при оформлении допускаются какие-либо ошибки, их лучше не исправлять, а выписать счёт заново.

Следует помнить о том, что в некоторых случаях, при решении разногласий между сторонами в судебном порядке, счёт на оплату является документом юридической силы и может быть представлен в суде.

Как отправлять счёта на оплату

Сам счёт выставляем электронно. Один бумажный экземпляр оставляем у себя, другой можно отправить контрагенту обычным письмом.

Чаще всего счёт заполняется в электронном виде и отправляется получателю через электронную почту. Но опытные бухгалтеры всегда распечатывают документ на бумажном носителе, и один «живой» подписанный экземпляр отправляют контрагенту через обычное почтовое сообщение, а второй хранят у себя, подшивая в папку, обычно именуемую «счёта».

Инструкция по оформлению счёта на оплату

С точки зрения делопроизводства, данный документ не должен вызвать особых сложностей при разработке и заполнении.

В верхней части документа указывается информация о получателе денежных средств. Здесь нужно указать

  • полное наименование предприятия,
  • его ИНН,
  • КПП,
  • сведения об обслуживающем счёт банке,
  • реквизиты счёта.

Далее посередине строки пишется название документа, его номер по внутреннему документообороту, а также дата создания.

Затем указывается плательщик по счёту (он же грузополучатель): тут достаточно указать только название компании, получившей товар или услуги.

Следующая часть документа касается непосредственно оказанных услуг или проданного товара, а также их стоимости. Оформить эти сведения можно как простым списочным перечислением, так и в виде таблицы. Второй вариант предпочтительнее, так как он позволяет избежать путаницы и делает счёт максимально понятным.

В первый столбец таблицы оказанных услуг или проданного товара нужно внести порядковый номер товара или услуги в данном документе.
Во втором столбце – наименование услуги или продукции (без сокращений, ёмко и чётко).

В третьем и четвёртом столбце необходимо указать единицу измерения (штуки, килограммы, литры и т.д.) и количество.

В пятый столбец нужно поставить цену за одну единицу измерения, а в последний – общую стоимость.

Если предприятие работает по системе НДС, то это нужно указать и выделить его в счёте. Если без НДС – эту строку можно просто пропустить. Затем справа ниже указывается полная стоимость всех товаров или услуг, а под таблицей эта сумма вписывается прописью.

В завершение документ должен подписать главный бухгалтер организации и руководитель.

Счёт-фактура для плательщиков НДС

Юрлица и другие плательщики НДС применяют счёт-фактуру: ответственный финансовый документ, который выставляется не предварительно, а по факту выполненных работ, предоставленных услуг или отгруженных товаров.

Он нужен уже не для ускорения оплаты, а для подтверждения того, что сборы по акцизам и НДС уплачены в полном объеме, для того, чтобы можно было удержать НДС с плательщика (покупателя).

Этот документ имеет установленную форму, в нем также могут содержаться сведения о происхождении товара, а если он импортный, то и номер таможенной декларации на него.

Счёт-фактуру оформляют в двух экземплярах.

Элементы счёта

Определенной формы для составления счёта не предусмотрено, но есть обязательные составляющие, которые в нем обязаны содержаться.

  1. Реквизиты предпринимателя-физического лица или ООО (как продавца, так и покупателя):
    • название предприятия;
    • правовая форма организации;
    • юридический адрес регистрации;
    • КПП (только для юридических лиц).
  2. Сведения о банке, обслуживающем сделку:
    • название банковского учреждения;
    • его БИК;
    • номера расчетного и корреспондентского счетов.
  3. Платежные коды:
  4. Номер счёта и дата его оформления (эта информация для внутреннего пользования фирмы; нумерация сквозная, ежегодно начинаемая сначала).
  5. НДС (или его отсутствие). Если НДС наличествует, указывается его сумма.
  6. Фамилия, инициалы, личная подпись составителя.

Ставится ли печать на счете на оплату, как заполнить счет, является ли счет на оплату договором?

Правило оформления счетов на оплату где ставить печать

Счет на оплату — это документ с реквизитами получателя, по которым производится перевод денежных средств за поименованные товарно-материальные ценности (услуги, работы) плательщиком (заказчиком, покупателем), и собственно, размер этих денежных средств.

Он важен как для стороны, его выписывающей, так и для получателя, поскольку содержит всю информацию, которая нужна для совершения сделки. Посредством него подтверждается обоснованность полученного (произведенного) платежа, то есть это оправдательный документ при проведении списания у собственника для бухгалтеров и финансистов.

Как заполнить счет на оплату?

В основном, оформляется два экземпляра такого документа:

  • один адресуется покупателю для проведения платежа;
  • второй адресуется финансистам (бухгалтерам) фирмы.

Правила оформления счета на оплату. В счете нельзя обойтись без указания:

  • номера и даты его оформления;
  • банковских реквизитов фирмы, ее названия (ФИО индивидуального предпринимателя);
  • Сведений, идентифицирующих договор, во исполнение которого он выписывается (при наличии такого договора);
  • корректного и точного названия товарно-материальных ценностей (работ, услуг), цены за одну штуку, суммарной стоимости всех поименованных товаров (услуг);
  • суммы налогов, которые заложены в стоимость;

Это все обязательные реквизиты, который необходимо использовать выставление счета на оплату.

По желанию также можно включить:

  • условия продажи (оказания услуг);
  • возможность осуществить самовывоз;
  • контактные телефоны;
  • рекламные предложения и т.д.

Бланки и образцы счетов на оплату

Если счет оформлен неправильно?

При указании в бланке неверных сведений платеж или вернется обратно, или будет числиться в банке как невыясненный. Соответственно, компания потеряет время и силы на возвращение денег и новое перечисление.

Вполне вероятно, будут иметь место срыв поставки (иных обязательств контрагента) и последствия дисциплинарного характера применительно к допустившим неточности работникам.

Нормативная база

В применяемых в текущий момент альбомах форм первичной учетной документации отсутствует унифицированная форма счета, напрямую этот вопрос не урегулирован и в законодательстве.

Большинство компаний самостоятельно разрабатывают соответствующие бланки в качестве одного из приложений к приказу, издаваемому по бухгалтерской учетной политике и графику документооборота, и утверждают его на основании п. 4 ст.

9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 15 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации .

Таким образом, как правильно заполнить счет на оплату, решает сама организация.

Номер и дата счета

Всегда должны находить отражение в бланке номер и дата. Номер присваивается уникальный, а дата же соответствует дате его оформления (дню, когда счет был выписан).

Порядок движения и хранения счета по соответствующим подразделениям компании определяется утвержденным графиком документооборота.

Важно: В случаях когда продавец должен уплачивать налог на добавленную стоимость, то размер налога приводится отдельно выделенной строкой, ставка налога также указывается

Если же продавец налог на добавленную стоимость не обязан платить, то непременно под таблицей нужно напечатать фразу «без НДС».

Важно: Кроме того, что итоговая сумма указывается цифрами, она должна дублироваться прописью, для предотвращения потенциальных разночтений и неточностей

Ставится ли печать на счете на оплату?

«Нужна ли печать на счете на оплату?» — один из самых популярных вопросов касающейся оформления документа.

Из-за отсутствия печати, счет не станет недействительным. В нем обязательно должны находиться лишь те реквизиты, которые фигурируют в ФЗ №402 от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» — печать же там не поименована, соответственно ее наличие не обязательно. Таким образом, печать на счете на оплату обязательна, лишь по обычаям делового документооборота

Кто подписывает счет на оплату?

Согласно законодательству по состоянию на 2016 год личные подписи работников, которые несут ответственность за совершение хозяйственной операции и правильное ее оформления должны присутствовать в таком документе.

Обычно его подписывает глава компании и главный бухгалтер (или иные лица, которым делегированы полномочия соответствующей доверенностью). Таким образом обычный менеджер может подписывать счет, при наличии доверенности, позволяющей ему данное действие.

Как правильно выставить счет на оплату. Нужен ли оригинал?

Контактируя с контрагентом необходимо помнить, что счет может быть копией, если у сторон есть оригиналы других документов — договора, счет-фактуры, акта выполненных работ и т.д. Решение о списании денежных средств (или затребовании оригинала) принимает сама организация исходя из принципов безопасности и осмотрительности.

Является ли счет на оплату договором?

Не секрет, что учитывая особенности работы в сфере продаж выписка счета равноценна оферте, а перечисление денег является акцептом такой оферты. Но для идентичности с договором в нем необходимо отразить все условия, являющиеся существенными для договоров определенного типа.

Применительно к купле — продаже это — условие о продаваемых товарно-материальных ценностях (количество и название), сроки для передачи таких ценностей (как вариант, в течение календарного месяца с момента зачисления денег на счет продавца), таким образом срок оплаты по счету ,так же очень важен.

Если существенные условия в счете не отражены, его выписка и проведение платежа не равноценны заключению договора.

Распространенные ошибки и их решение

При разработке своего бланка важно так его скомпоновать, чтобы не допустить вероятности ошибки при заполнении покупателем платежного поручения, и исключить разночтения в понимании содержания. Ниже приведен образец счета от ИП, где правила заполнения счета на оплату, нарушены:

Тут мы можем увидеть следующие ошибки:

Первое, — в форме образца для заполнения поля расположены аналогично полям в реквизитах «Плательщик» формы 0401060. При отсутствии концентрации внимания работники покупателя скорее всего запутаются, и поручение на оплату будет неверно заполнено, соответственно платеж не пройдет.

Второе — табличная часть формы содержит указание на цена без НДС. Поэтому конечная сумма так же не содержит в себе данный налог. НДС выражен в следующей строке. Под ней, строчкой ниже, указана общая сумма.

Однако исполнители в основном обращают внимание лишь на первые цифры в строке со слово «Итого», и уверены, что эта сумма уже с учетом налога. Денежные средства в таком размере и видит при поступлении поставщик.

Что бы так не получилось, стоит проставлять и цены товаров с НДС, и в итоговую сумму так же его включать. В строке, где указывается сама сумма налога, необходимо отмечать «в том числе НДС».

В таком случае вероятность неразберихи при оплате будет минимизирована.

Третье — отсутствует столбец с обозначением единицы измерения товарно-материальных ценностей. Иногда это и не актуально, но предпочтительнее такой столбец предусмотреть.

Важно: Некоторые ошибочно полагают, что счет и счет-фактура – это два названия одного бухгалтерского документа. Хотя их создание связано с осуществлением одной сделки, но смысл оформления совершенно разный. Первый создан для оплаты, второй же – для отражения перемещаемых товаров или выполняемых работ. Надо помнить и то, что счет-фактура относится к бланкам строгой отчетности.

Обязательна ли печать на счете на оплату для ИП? Бланк на оплату для ИП и ООО не имеет принципиальных различий. Следует только учитывать, что для компании необходима подпись не только руководителя, но и главного бухгалтера (лица, которому делегировано право совершать такие действия). Таким образом печать для ИП так же не обязательна.

Использование печати при работе с контрагентами:

Требования к оформлению счета на оплату

Правило оформления счетов на оплату где ставить печать

Счёт на оплату – документ, который используют в своей работе абсолютно все предприниматели, независимо от того, на каком уровне они работают и к какой сфере бизнеса относятся. Как правило, счёт на оплату выписывается после заключения между сторонами письменного договора, как дополнение к нему, но иногда он может быть выписан и как самостоятельный документ.

Именно счёт на оплату дает основание покупателю товара или потребителю услуги оплатить их. Счёт может быть выписан как на предоплату, так и на оплату постфактум.

Ставится ли печать на счете на оплату — Предприятие Инфо

Правило оформления счетов на оплату где ставить печать

Счёт на оплату — необязательный документ, содержащий платежные реквизиты получателя (продавца), по которым плательщик (покупатель) осуществляет перевод денежных средств за перечисленные в счете товары (работы, услуги).

Документ, который служит для оплаты покупателем купленного товара или для перечисления предоплаты (аванса). Никогда не являлся первичным документом, так как не отражает факт хозяйственной жизни. В соответствии с Федеральным законом от 06.12.

2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее — Закон N 402-ФЗ) под первичным документом понимается документ, на основании которого оформляется факт хозяйственной жизни — сделка, событие, операция, которые оказывают или способны оказать влияние на финансовое положение экономического субъекта, финансовый результат его деятельности и (или) движение денежных средств.

Важная функция счета на оплату — служить офертой при заключении договора, когда договор, как отдельный специализированный документ — отсутствует. Счет при перечислении в нем всех существенных условий сделки — оферта в соответствии со ст 435 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ).

Оплата по счету — акцепт оферты в соответствии с пунктом 3 ст. 438 ГК РФ. Счет, имеющий признаки оферты, после его оплаты становится документом, свидетельствующим о заключении сделки между сторонами даже при отсутствии договора, как отдельно оформленного документа (в силу п.3 ст.

434 ГК РФ).

Форма счёта

Утверждённой унифицированной формы счёта на оплату товаров и услуг не существует. Форма может быть любая, на усмотрение компании.

Очевидна необходимость наличия в счёте банковских реквизитов продавца, наименования оплачиваемых товаров (работ, услуг) с указанием их количества и стоимости.

При отсутствии договора в виде отдельно оформленного документа, текст счёта должен содержать все существенные условия сделки, чтобы стать полноценной офертой.

Обязательные реквизиты

Поскольку сам факт выставления счета на оплату еще не является событием, способным оказать влияние на финансовое положение организации, в том числе и на движение денежных средств (ведь он может быть не оплачен, или перевыставлен), то к счетам не применяются требования, указанные в п. 2 ст. 9 Закона N 402-ФЗ к перечню обязательных реквизитов первичного документа.

Оформление данного документа входит в обычаи делового оборота в Российской Федерации. Как правило, указанный документ оформляется на собственном бланке с указанием реквизитов поставщика, а покупатель на основании счета производит оплату.

Ндс в счёте

В силу Главы 21 НК РФ налогоплательщик обязан к стоимости товаров (работ, услуг) начислить НДС и предъявить его к оплате покупателю (заказчику). Исходя из этого в соответствии с п. 4 ст.

168 НК РФ в счёте необходимо указывать отдельной строкой сумму НДС, подлежащую перечислению (например, «В том числе НДС» или «Без НДС» в случае, например, если организация не является плательщиком НДС).

Дополнительные реквизиты

Дополнительно в счёте можно указать и добавить:

  • номер и дату составления счёта (плательщик сможет указать номер и дату счёта в наименование платежа, а получатель без труда распознать, за что поступили денежные средства);
  • основание счёта (указывается, за что выставлен счёт, за товары, работы или услуги. Например, «За расходные материалы», «За оргтехнику» и т. д.);
  • адрес и почтовый индекс продавца;
  • телефон и факс продавца;
  • реквизиты продавца (наименование, ИНН, КПП, банковские реквизиты, адрес, телефон, факс);
  • логотип компании (является атрибутом украшения и выделяет такой счёт среди других);
  • другие условия и пояснения, которые продавец сочтет важными указать, например, срок действия счёта, условия оплаты, срок поставки товара, условия оказания услуг и другие важные пояснения.
  • подпись руководителя и бухгалтера и печать компании является не обязательными.

Валюта счёта

Валюта в счёте может быть любая, рубли, евро, доллары и т. д.

Срок перечисления денежных средств по России в современных банках составляет в среднем 2 банковских операционных дня. Сроки в основном зависят от условий банка получателя и банка плательщика. Как правило если перевести деньги до 15:00, то денежные средства поступят на счет получателя на следующий день. В некоторых банках операционный день бывает и 14:00, и 17:00.

Ссылки

В ряду документов, служащих подтверждением предварительной договоренности о покупке товаров или получении услуг есть и счет на оплату. Он не входит в перечень первичных бухгалтерских документов и может быть составлен в свободной форме.

Тем не менее, есть ряд условий, которые следует соблюсти при составлении счета. Каких именно, сейчас выясним.

В нижней части страницы размещены кнопки, нажав на которые, посетитель может бесплатно скачать бланк счета на оплату, а также образец заполнения этого документа.

Какие данные должен содержать счет на оплату

Документ остается документом, даже будучи заполненным не в строгой форме. Проще всего бесплатно скачать образец счета на оплату 2018 года и на его основе составить документ, отражающий особенности вашего бизнеса. Какие сведения нужно внести в него обязательно?

  • порядковый номер счета (по учету за текущий год) и дату составления;
  • платежные реквизиты поставщика как стороны, выставляющей счет: наименование и юридический адрес, банковские реквизиты, необходимые для оплаты счета покупателем;
  • реквизиты плательщика и грузополучателя. В случаях, когда это одна и та же компания, в графе «Грузополучатель» напишите «тот же» или скопируйте информацию. Потребуются наименования и адреса, их , КПП (если эти коды присвоены);
  • названия товаров либо услуг, данные об их количестве с указанием единиц измерения (штука, килограмм, метр и т. д.), цена (прописью);
  • облагается ли товар/услуга НДС. Когда они под действие налога не подпадают, в соответствующую графу вносится запись: «Без налога (НДС)». В обратном случае отдельно указывается сумма НДС;
  • использует ли поставщик УСН либо иную систему налогообложения. Это важно для налоговых последствий сделки;
  • подписи главы предприятия и главбуха, печать (если таковая имеется).

Бесплатно скачав бланк счета на оплату 2018 года, в него по соглашению сторон сделки можно внести и дополнительные позиции. Для контрагента, например, важен срок оплаты счета. Его обычно не вписывают в таблицу, а отдельной строкой ниже, либо вносят в пункты условий поставки.

Счет на оплату работы (услуги)

Другими такими данными могут стать уведомление о предоплате, договоренность о самовывозе товара и иную информацию. Чем шире содержание счета на оплату, тем больше он приближается к формату официального договора о сотрудничестве.

Особенности применения документа

Каждая организация вправе самостоятельно разрабатывать форму этого документа, но если бесплатно скачать бланк счета на оплату 2018 года, то вы заранее будете знать, какие сведения в него требуется внести обязательно. Обращаем ваше внимание на пункт о подписях и печати.

Здесь не обязательно должны быть оригинальные оттиски печатей и собственноручные подписи главного бухгалтера и руководителя предприятия.

Законодательством РФ допускается и другой вариант: счета, что отправляются по e-mail или факсу, могут быть скреплены факсимильными копиями подписи уполномоченных лиц и оттиском печати компании.

https://www..com/watch?v=kVlA0A3itWc

Неким конкурентным преимуществом будет применение фирменного бланка, с использованием логотипа организации, ее слогана, корпоративных цветов и прочей символики.

Но никакие украшения не помогут, если счет заполнен неграмотно. То есть, не соответствует самым главным требованиям к оферте: в нем отражен не весь список товаров, сами товары имеют неполные названия, отсутствуют подписи уполномоченных лиц и иные важные детали, перечисленные выше.

В этом случае договор поставки будет считаться заключенным лишь после передачи товара потребителю и подписания товарной накладной. Но покупатель и после оплаты товара не сможет, имея такой несовершенный счет, предъявлять поставщику претензии, базирующиеся на договоре поставки.

Скажем, покупатель не сможет потребовать заменить товар или изменить его количество. Но право потребовать возврата уплаченных за товар денег он имеет, основание: необоснованное обогащение.

На нашем сайте можно бесплатно скачать образец счета на оплату 2018 года, составленный на основе требований самых распространенных бухгалтерских программ.

Счет на оплату является официальным подтверждением факта продажи. На его основании поставщик осуществляет учет движения товара на складе, а для покупателя он служит основанием для оплаты заказанного товара.

Иногда документ выписывают предварительно, дают таким образом покупателю шанс оценить ассортимент товаров и услуг, их стоимость. Взвесив все аргументы, потребитель производит предварительную оплату.

Другой вариант: счет на оплату выписывается в момент отгрузки, так же как и иные сопроводительные документы: товарная накладная ТОРГ-12, товарно-транспортная накладная 1-Т и другие, требуемые в связи со спецификой товара. В этом случае оплата производится по факту покупки.

В ряде случаев вообще счет на оплату не оформляется, это все же не обязательный документ. Его могут заменить накладная, договор, другой документ, который предусмотрен в данном случае по договоренности сторон.

Ставится ли печать на счете на оплату, как заполнить счет, является ли счет на оплату договором?

Счет на оплату – это документ с реквизитами получателя, по которым производится перевод денежных средств за поименованные товарно-материальные ценности (услуги, работы) плательщиком (заказчиком, покупателем), и собственно, размер этих денежных средств.

Он важен как для стороны, его выписывающей, так и для получателя, поскольку содержит всю информацию, которая нужна для совершения сделки. Посредством него подтверждается обоснованность полученного (произведенного) платежа, то есть это оправдательный документ при проведении списания у собственника для бухгалтеров и финансистов.

Сообщение Правило оформления счетов на оплату где ставить печать появились сначала на Закон.

]]>
https://capitallawdo.ru/pravilo-oformleniya-schetov-na-oplatu-gde-stavit-pechat.html/feed 0
Материальная помощь 4000 руб налогообложение 2020 страховые взносы https://capitallawdo.ru/materialnaya-pomoshh-4000-rub-nalogooblozhenie-2020-straxovye-vznosy.html https://capitallawdo.ru/materialnaya-pomoshh-4000-rub-nalogooblozhenie-2020-straxovye-vznosy.html#respond Tue, 10 Mar 2020 07:49:56 +0000 https://capitallawdo.ru/?p=83326 Материальная помощь 4000 рублей: налоги, взносы в 2020 году Рассмотрим особенности оформления и обложения НДФЛ...

Сообщение Материальная помощь 4000 руб налогообложение 2020 страховые взносы появились сначала на Закон.

]]>
Материальная помощь 4000 рублей: налоги, взносы в 2020 году

Материальная помощь 4000 руб налогообложение 2020 страховые взносы

Рассмотрим особенности оформления и обложения НДФЛ материальной помощи в 2019 году. Составим налоговую отчетность по формам 2-НДФЛ и 6-НДФЛ по материальной помощи на лечение сотрудника.

КонсультантПлюс ПОПРОБУЙТЕ БЕСПЛАТНО

Получить доступ

Налоговый кодекс устанавливает, что любое вознаграждение за труд гражданина обязательно облагается налогом, кроме особых выплат, указанных в ст. 217 НК РФ. Иными словами, с заработной платы, премий и прочих начислений должен быть удержан налог на доходы физических лиц.

Работодатель, наряду с оплатой за труд, вправе оказать материальную помощь сотруднику.

Материальной помощью признается единовременная денежная выплата физическому лицу в связи с трудной жизненной ситуацией или особыми обстоятельствами.

Работник обязан подтвердить обстоятельства документально, если они связаны с частной жизнью, в ином случае полученные денежные средства признаются стимулирующими, то есть вознаграждением за работу.

Оформление в организации

Сотрудникам учреждений предоставляется финансовая поддержка, если те оказались в трудной жизненной ситуации. При возникновении форс-мажорной ситуации сотруднику необходимо обратиться в учреждение с заявлением о предоставлении материальной поддержки.

Оно пишется в свободной форме, но если в организации существует описанный порядок предоставления денежной помощи, следует руководствоваться им.
Заявление пишется на имя руководителя организации, а после принятия им решения о сумме выплаты издается приказ. Он является документом-основанием для начисления сотруднику дохода в виде матпомощи.

Как и с любыми выплатами, с материальной помощи удерживается НДФЛ в размере 13%. Но есть льготы и послабления.

При рассмотрении возможности предоставления вышеуказанной помощи сотруднику организацией, важно помнить, что исходя из норм Трудового кодекса РФ, только сам работодатель принимает решение о ее получении.

Главным условием осуществления таких выплат будет закрепление их в коллективном договоре либо внутреннем нормативном акте предприятия.

Не исключением будет отражение возможности данной выплаты индивидуально у каждого работника в трудовом договоре.

При внесении подобных условий в нормативно-правовые акты работодатель должен помнить, что если он обозначил данные выплаты как обязательные, то при их отсутствии сотрудник будет отстаивать свои права в суде и требовать взыскания полагающихся ему денежных средств. Кроме того, работодатель будет привлечен к административной ответственности.

Каким бы образом не была закреплена возможность осуществления материальной помощи, данная выплата всегда будет носить заявительный характер.

Это означает, что для получения вышеуказанной поддержки работник в обязательном порядке должен написать заявление на выплату, а также при определенных жизненных ситуациях, предоставить необходимые подтверждающие документы, исходя из которых работодатель и будет оценивать тяжесть сложившейся жизненной ситуации. После написания заявления происходит издание приказа. Без приказа выплата невозможна.

Доплата работникам государственных организаций

В бюджетных учреждениях выплачивать помощь при выходе в отпуск обязаны. Финансовая поддержка гарантируется 79-м Федеральным законом, введенным в действие в июле 2004-го.

Названный ФЗ также регулирует порядок, в соответствии с которым денежная поддержка предоставляется государственным служащим.

На суммы, что выплачиваются бюджетникам не оказывает никакого влияния финансовое положение конкретных организаций. Право на помощь возникает у всех, кто был зачислен в штат больше полугода назад.

https://www.youtube.com/watch?v=PlEgh2ahrKk

В приказе Минтруда за номером 163Н, всем госслужащим выплачивается материальная помощь в пределах 2-х должностных окладов. Чтобы ее получить, работник должен подать на имя руководителя отдельное заявление.

Взять финансовую помощь бюджетники могут лишь при уходе в основной отпуск, минимальная продолжительность которого составляет 14 суток. Вне зависимости от того, на сколько частей работник решит разделить оплачиваемый период отдыха, материальную поддержку дают только 1 раз в год.

Это важно знать: Можно ли вернуть НДФЛ с дивидендов

При каких обстоятельствах материальная помощь освобождается от налогообложения в 2019 году

Как установлено ст. 217 НК РФ, любая матпомощь, которая будет являться денежной социальной выплатой, будет являться прибылью.

При этом перечень причин оказания матпомощи работнику организации не может быть ограничен нормами трудового законодательства.

Формально можно считать, что данный вид помощи может быть выплачен, если в жизни сотрудника наступила ситуация, которую руководство организации рассматривает, как ситуацию, в которой имеется крайняя необходимость оказания помощи.

Однако, при получении этой самой помощи возникает нюанс ее налогообложения. В большинстве случаев от уплаты налогов освобождается материальная помощь, общая сумма которой в год меньше 4000 рублей. В то же время, существуют случаи полного освобождения от уплаты налогов, и они будут зависеть от тяжести наступивших жизненных обстоятельств в жизни гражданина.

Какой бы не была система налогообложения, к которой относится организация, налогооблагаемая база всегда рассчитывается с учетом оказанной помощи. Однако, действующее в 2019 налоговое законодательство предусматривает применение установленного в 4000 рублей вычета (закреплено в п. 28 ст. 217 НК РФ).

В результате применения данной льготы сотруднику выплатят заработную плату больше на сумму налога в 13% от этих самых 4000 рублей, соответственно, и в бюджет эта сумма не будет перечислена. Каждый сотрудник может воспользоваться данной льготой только один раз в год. В случае превышения матпомощи над этой суммой налог будет удержан с разницы.

Налог на прибыль

При расчете налога на прибыль налоговая база может быть уменьшена на расходы по оплате труда. Согласно ст.

255 НК РФ к расходам на оплату труда относятся любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной форме, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями труда, премии и единовременные поощрительные начисления, расходы, связанные с содержанием этих работников, предусмотренные нормами законодательства РФ, трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами.

Из приведенной арбитражной практики следует, что если материальная помощь к отпуску будет оформлена как один из элементов оплаты труда, то согласно ст.

255 НК РФ ее можно учитывать в расходах при расчете налога на прибыль, но при этом необходимо будет начислить ЕСН.

Если принять во внимание нормы действующего законодательства, то организации дешевле исчислить и уплатить в бюджет налог на прибыль по ставке 20%, чем ЕСН в размере 26%.

Когда оформляют матпомощь

Сотрудник вправе попросить помощь в связи с различными обстоятельствами. Основные из них:

  • смерть (близкого родственника, родственника, не состоящего в близком родстве);
  • стихийное бедствие, террористический акт;
  • рождение ребенка (усыновление, установление прав опекунства);
  • общие основания (особая жизненная ситуация, отпуск, лечение и пр.).

Основание, по которому предоставляется поддержка, влияет на базу расчета налога. НДФЛ с материальной помощи в 2019 году делится по двум параметрам:

  • полностью необлагаемая;
  • необлагаемая до определенной суммы (зависит от основания).

С денежной помощи удерживается подоходный налог, исключая доходы, не подлежащие налогообложению по ст. 217 ч. 2 НК РФ. К таким относятся определенные категории выплат. Вот какая материальная помощь не облагается НДФЛ в 2019 году:

  • смерть члена семьи или близкого родственника;
  • стихийное бедствие;
  • террористический акт.

Рассмотрим на наглядных примерах, какую базу для подоходного налога следует брать при условии выплаты матпомощи и как это отражается в справке 2-НДФЛ.

Не облагается налогом

По разным причинам сотруднику может понадобиться некая финансовая поддержка, за которой он вправе обратиться к работодателю. Законодательство разрешает поддерживать своего работника таким вот образом, но есть ограничения по сумме, которая не будет облагаться налогами. В статье рассмотрим вопросы, связанные с материальной помощью сотруднику и ее налогообложением в 2019 году.

Финансовая помощь выплачивается работодателем в добровольном порядке по просьбе сотрудника. Главами 23 (НДФЛ) и 34 (Страховые взносы) НК РФ предусмотрены некоторые послабления относительно налоговой нагрузки на работника и работодателя, связанной с такой финансовой поддержкой для физического лица.

Подп. 11 п. 1 ст. 422 НК РФ установлено ограничение по сумме матпомощи, необлагаемой страховыми взносами. Оно аналогично – 4 000 руб. на одного работника на календарный год.

Правда, здесь уже нет привязки к сумме материальной помощи, полученной физическим лицом от всех работодателей.

В случае со страховыми взносами даже если ранее сотрудник уже получил финансовую поддержку от другого работодателя, на освобождение новой суммы матпомощи от страховых взносов у текущего работодателя подобный факт не влияет.

Материальная Помощь 4000 Руб.Налогообложение 2019 Страховые Взносы

Материальная помощь 4000 руб налогообложение 2020 страховые взносы

Как оформляется выделение материальной помощи в организации.

Для выделения материальной помощи руководитель должен издать специальный приказ. От работника, которому потребовалась помощь, требуется заявление, написанное в произвольной форме. К нему следует приложить подтверждающие документы, в качестве которых могут выступать свидетельство о рождении или усыновлении ребенка, свидетельство о смерти члена семьи и пр.

В платежном документе, в графе «Основание платежа», бухгалтерия должна указывать номер и дату приказа руководителя о выделении материальной помощи. Если выплаты производятся траншами, а не единовременно, такую ссылку следует проставлять в каждом платежном документе.

Начисляются ли страховые взносы, если материальная помощь носит разовый характер

На практике встречаются обстоятельства, при которых материальную помощь выделяют разово, и она не предусмотрена ни коллективным, ни трудовым договором. Основанием для выдачи таких сумм служит лишь приказ руководителя.

В этом случае материальная помощь работникам (в сумме, превышающей 4 000 руб. в год) также облагается страховыми взносами (подп. 11 п. 1 ст. 422 НК РФ).

Материальная помощь: налогообложение и страховые взносы

При каких обстоятельствах материальная помощь освобождается от обложения страховыми взносами Материальная помощь освобождается от обложения страховыми взносами в следующих случаях: Если одному работнику предоставлена материальная помощь в сумме до 4 рублей в пределах расчетного периода подп.

Если материальная помощь выдана единовременно в качестве возмещения материального ущерба, образовавшегося вследствие чрезвычайных обстоятельств, стихийных бедствий, а также если физические лица пострадали от террористических актов подп.

Если материальная помощь выделена единовременно по причине смерти члена семьи работника подп. Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно! Налоговым кодексом в ст.

Материальная помощь не влияет на размер обязательств по налогу на прибыль — сумма этой выплаты присутствует в перечне издержек, не учитываемых при налогообложении п.

Материальная помощь, не облагаемая налогом в году, не может превышать рублей, причем, в каждом календарном году п.

Эта норма действует при назначении материальной поддержки сотруднику от работодателя, необлагаемый лимит сохраняется и в отношении единовременных выплат бывшим работникам, причиной увольнения которых стал выход на пенсию по возрасту или в связи с присвоением им статуса инвалида.

Калькулятор НДФЛ с материальной выгоды по займу — 2019

При каких обстоятельствах материальная помощь освобождается от обложения страховыми взносами Материальная помощь освобождается от обложения страховыми взносами в следующих случаях: Если одному работнику предоставлена материальная помощь в сумме до 4 рублей в пределах расчетного периода подп.

Если материальная помощь выдана единовременно в качестве возмещения материального ущерба, образовавшегося вследствие чрезвычайных обстоятельств, стихийных бедствий, а также если физические лица пострадали от террористических актов подп.

Если материальная помощь выделена единовременно по причине смерти члена семьи работника подп. Дорогие читатели!

Материальная помощь: налогообложение 2019, страховые взносы

Облагается ли материальная помощь страховыми взносами в 2019 году? Так как материальная помощь не относится к доходам, связанным с выполнением сотрудником своих трудовых обязанностей, то и взносами облагаться она не может. Однако это положение имеет ряд ограничений.

То есть руководитель не может выплачивать своим работникам любую сумму в качестве матпомощи. С 2017 года вопросы, касающиеся сборов на страхование работников, разъясняются в главе 34 НК РФ. Ситуации, когда не надо платить, содержатся в ст. 422 кодекса.

Не исчисляются суммы с единовременной материальной помощи, выплаченной при следующих обстоятельствах:

  • работник получил деньги на возмещение ущерба от стихийного бедствия или чрезвычайного происшествия;
  • пострадавшему в теракте на территории РФ компенсирован вред здоровью;
  • работодатель помог деньгами в случае смерти члена его семьи;
  • сумма до 50 000 рублей выплачена как поддержка при рождении ребенка. На нее имеет право не только каждый из родителей, но и усыновитель, и опекун;
  • сумма материальной помощи не превышает 4000 рублей в течение года.

Напоминаем, что 4000 руб. — это матпомощь, не облагаемая налогами (2019). Если выплаты больше, они облагаются страховыми взносами. При этом цели могут быть разные, к примеру, на частичную компенсацию расходов на дополнительное образование, на покрытие затрат при приобретении медикаментов, к отпуску.

Отметим, что перечисленные ситуации касаются всех существующих видов обязательного страхования: пенсионного, медицинского, социального, а также травматизма. Кроме того, они распространяются на помощь как в натуральной, так и в денежной форме. Итак, на материальную помощь 4000 руб.

Страховые взносы

Материальная помощь облагается страховыми взносами или нет? Ответ на этот вопрос содержится в пп. 3 и 11 п. 1 ст. 422 НК РФ.

Матпомощь не облагается страховыми взносами, если произведена единовременная выплата:

  • в связи со стихийным бедствием или другим чрезвычайным обстоятельством в целях возмещения причиненного ущерба или вреда здоровью;
  • пострадавшим от террористических актов на территории РФ;
  • в связи со смертью члена (членов) его семьи;
  • при рождении (усыновлении или удочерении) ребенка, установлении опеки над ребенком — в размере не более 50 000 рублей на каждого ребенка в первый год после рождения или усыновления (удочерения);
  • другие, не превышающие 4000 рублей в течение календарного года.

Налоги с заработной платы

Если у индивидуального предпринимателя или организации есть наемные работники, то они в качестве работодателей должны исчислять и оплачивать в соответствующие бюджеты налоговые отчисления по соответствующим ставкам.

При этом НДФЛ в размере 13%, взимается с работника и перечисляется в бюджет работодателем, выступающим в качестве налогового агента, а отчисления в фонды осуществляются за счет организации или индивидуального предпринимателя, т.е. последние с заработной платы не вычитаются. Для удобства приведем зарплатные налоги в виде таблицы.

Налоги с зарплаты в 2016 году в процентах таблица

Оплачивается работником Оплачивается работодателем
Налог на доходы (НДФЛ) Взносы в пенсионный фонд (ПФР) Взносы в фонд мед. Страхования (ФФОМС) Фонд социального страхования (ФСС) ФСС – взносы от несчастных случаев
13% 22% 5,1% 2,9% 0,2%

Если сумма заработной платы с начала года превышает установленные государством пороги, в таком случае процент отчислений в фонды может быть уменьшен с месяца превышения.

Материальная помощь 4000 руб налогообложение 2019

Основной вопрос, которым задается бухгалтер, — материальная помощь облагается ли НДФЛ?

Каждый вид имеет свои отличительные характеристики и особенности учета для определения базы НДФЛ, а также страховых взносов. База НДФЛ и взносов зависит от основания, по которому предоставили матпомощь.

Оно указывается в заявлении работника. Налогообложение матпомощи соблюдает те же основания.

При этом денежная поддержка от работодателя или полностью не облагается налогом, или не облагается до лимита суммы, который зависит от основания.

Единовременный характер помощи, предоставляемой по социальным причинам При издании приказа и выплатах по причинам, оговоренным в пп. 3. п. 1 ст. 422 НК РФ, требуется уделить внимание единовременному характеру предоставления помощи. Под единовременной выплатой понимают расчетные операции, совершенные по одному приказу.

Прощение беспроцентного займа: начисляем НДФЛ По правилам, действующим с 01.01.2016, при выдаче сотруднику беспроцентного займа начислять НДФЛ с образовавшейся у физлица матвыгоды от экономии на процентах нужно ежемесячно. Возникает вопрос: что делать с уже начисленными суммами налога в случае, когда заимодавец прощает заемщику всю сумму выданного займа.

Материальная помощь, не облагаемая налогом в 2019 году

Нередко работодатели оказывают работникам различную материальную помощь, например, в связи с рождением ребенка. В нашем материале мы рассмотрим основные виды материальной помощи, выплачиваемой работникам, и расскажем, нужно ли облагать ее НДФЛ и страховыми взносами.

Материальная помощь при рождении ребенка

Такую материальную помощь не нужно облагать ни НДФЛ, ни страховыми взносами, если ее размер не превышает 50000 руб. и выплачена она в течение года после рождения ребенка (п.8 ст. 217, пп. 3 п. 1 ст. 422 НК РФ, пп. 3 п. 1 ст. 20.2 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ).

Страховые Взносы С Материальной Помощи Свыше 4000 В 2020 Году

Материальная помощь 4000 руб налогообложение 2020 страховые взносы

В Трудовом и Налоговом кодексах РФ нет определения материальной помощи. Однако, сделав анализ статей законодательства, можно сказать, что это выплаты, направленные на социальные нужды работника его работодателем. Это не поощрение за профессионализм и добросовестный труд, а поддержка в сложной финансовой обстановке.

  1. Минимальная сумма, которая не подлежит обложению, выплачиваемая работодателем своим бывшим работникам, вышедшим на пенсию по возрасту или по инвалидности, не должна превышать 4 тысячи рублей.
  2. Рождение ребенка или усыновление. Если помощь перечислена в течение первого года с момента наступления события и не превышает пятьдесят тысяч рублей, то эту сумму не нужно облагать взносами. Причем данное правило устанавливается для каждого из родителей, даже работающих в одном учреждении.
  3. В связи со смертью члена семьи сотрудника. Установлено, что ими считаются супруга или супруг, родители или опекуны и дети. С целью подтверждения данного факта работодателю представляется копия свидетельства о смерти. В случае выплаты помощи в связи с погребением других родственников страховые сборы облагаются в общем порядке.
  4. Вред, причиненный в результате стихийного бедствия и другого чрезвычайного происшествия, а также от терактов на территории РФ. Данные выплаты не подвергаются налогообложению независимо от их суммы.

Облагается ли материальная помощь страховыми взносами

Начнем с того, что работодатель вправе оказать сотруднику матпомощь. Такая помощь — это единовременная финансовая поддержка, которая не является вознаграждением за труд или гонораром. То есть она не связана с должностными обязанностями гражданина, а направлена на решение социальных задач.

Например, работнику может потребоваться поддержка при наступлении форс-мажорных обстоятельств, а также в связи с трудными жизненными ситуациями. При выплате матпомощи у сотрудника возникает доход, поэтому на вопрос, облагается ли материальная помощь страховыми взносами, нужно ответить утвердительно.

Не забудем, что полномочия по администрированию этих платежей переданы Федеральной налоговой службе.

Отчисления производятся именно в ФНС, отчетность также сдается в налоговую, она же контролирует правильность и своевременность всех платежей, кроме вычетов «на травматизм».

Таким образом, вне компетенции ФНС остаются платежи на страхование от несчастных случаев на производстве и возникновения профзаболеваний. Они производятся по-прежнему в ФСС.

Облагается ли страховыми взносами материальная помощь в 2020 скачать заявление

Наиболее распространенными случаями выплат материальной помощи являются назначение материальной помощи на усмотрение работодателя. Предоставление суммы носит адресный характер, предусматривающий оформление в каждом конкретном случае.

Перечень оснований оговаривается в колдоговоре, положении об оплате труда либо ином внутреннем акте.

Во избежание споров с ИФНС в положениях о предоставлении помощи необходимо закрепить порядок обращения, основания, суммы, перечень оправдательных документов.

  • Сумма материальной помощи, выплачиваемая по распоряжению руководителя в пределах 4 000 рублей, не облагается взносами. Величина суммы свыше лимита облагается в обычном порядке.
  • При назначении материальной помощи, не облагаемой взносами в пределах лимита, не имеет значение количество траншей в рамках одного приказа или число выплат по нескольким распоряжением работодателя. Размер денежной суммы и стоимостной оценки неденежной формы помощи определяется нарастающим итогом в течение календарного года.
  • Предельная необлагаемая величина в 4 000 рублей не зависит от количества отработанных лицом месяцев в расчетном периоде.

Материальная помощь и страховые взносы в 2020-2020 годах

В результате взносы на обязательное социальное страхование будут начислены только с 25 000 руб. (29 000 – 4 000), поскольку необлагаемая сумма в первом случае составляет 4 000 руб. А материальная помощь, выданная при рождении ребенка, вообще не подлежит обложению взносами, если она не превышает 50 000 руб. В данном случае она равна 30 000 руб.

В платежном документе, в графе «Основание платежа», бухгалтерия должна указывать номер и дату приказа руководителя о выделении материальной помощи. Если выплаты производятся траншами, а не единовременно, такую ссылку следует проставлять в каждом платежном документе.

Материальная помощь 4000 рублей: налоги, взносы в 2020 году

Не ограничивается суммой в 4 000 руб.

необлагаемая НДФЛ материальная помощь для работников, потерявших кого-то из членов семьи, а также для работников, у которых в семье появился малыш, независимо от того, родной он для работника или усыновленный. Материальная помощь в связи с появлением ребенка ограничена суммой в 50 000 руб. на каждого такого ребенка. Такие нормы указаны в подп. 8 ст. 217 НК РФ.

Кроме того, иногда для целей определения базы по страховым взносам ограничение по сумме материальной помощи отсутствует, но зато важно ее целевое назначение. Согласно подп. 3 п. 1 ст. 422 НК РФ не попадают в облагаемые страховыми взносами суммы матпомощи, выплаченной:

Ндфл с материальной помощи

Материальная помощь 4000 руб налогообложение 2020 страховые взносы

В нормативно-правовых актах РФ предусмотрено предоставление матпомощи для лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Поддержка может исходить как от государства, так и по месту работы.

Примечательно, что в случае с работодателем, организация самостоятельно устанавливает объем и форму. Материальная помощь и НДФЛ в 2020 году активно обсуждается гражданами в соц. сетях, т. к.

многие не понимают, в каких случаях нужно платить налог.

Нюансы обложения НДФЛ материальной помощи

В 2020 году налог с доходов для физических лиц (НДФЛ) с материальной помощи не подлежит удержанию, если объем поддержки не больше 4.000 руб. за 12 месяцев.

В соответствии со статьей № 217 пункта № 28 НК России единовременная выплата может быть исключена из базы по НДФЛ в части использования страховых взносов. В действующих законах зафиксированы случаи, при которых финансовая или другая поддержка подлежит полному исключению, невзирая на сумму.

В соответствии с НК России к данным обстоятельствам относится:

  1. Единовременное перечисление средств лицам, пострадавших от стихийного бедствия и других ЧС, в т. ч. членам семей погибших людей — статья № 217 пункт № 8.3.
  2. Поддержка гражданам, ставшими жертвами в результате терроризма, а также близким родственникам при данных обстоятельствах — статья № 217 пункт № 8.4.
  3. Единовременная выплата сотруднику по причине летального исхода члена семьи. Кроме того, помощь может быть оказана бывшему служащему, вышедшему на заслуженный отдых — статья № 217 пункт № 8.
  4. Разовое оказание финансового содействия на покрытие медицинского обслуживания работнику или пенсионеру (бывшего сотрудника организации) — статья № 217 пункт № 10.

Дополнительно в категорию «полностью необлагаемая поддержка» включена материальная помощь при рождении ребенка — НДФЛ в 2020 году не уплачивается. Аналогичные правила действуют при совершении опеки или усыновления. В законодательных актах фигурирует ограничение по сумме — 50 тысяч руб. на каждого несовершеннолетнего гражданина из расчета на одного родителя.

Материальная помощь сотруднику

Условия и процедура получения материальной помощи

Осуществление материальной помощи сотруднику и НДФЛ не связано с предпринимательской или иной деятельностью. Для получения финансового содействия от региональных или федеральных властей, а также работодателя необходимы основания.

Основную роль играет получение статуса малоимущей семьи, при которой:

  1. Член семьи не трудоустроен.
  2. Близкий родственник вышел на заслуженный отдых. По новым правилам пенсионной реформы для женщин возврат составляет 60 лет, мужчин — 65.
  3. Гражданин находится в статусе «пенсионер» и проживает отдельно от семьи один.
  4. Лицо имеет группу инвалидности, т. е. с ограниченными возможностями.
  5. В семье есть несколько детей малолетнего возраста.

Таким образом, финансовое содействие вправе оформить только действительно нуждающиеся граждане. Для прохождения процедуры привлекаются органы социальной защиты населения, проводится проверка уровня доходов и условий жизни.

Читать так же:  ​​Взыскание алиментов с матери

Соискатели направляют в соответствующие ведомства пакет документации и заявление. По результатам рассмотрения учреждение оглашает вердикт о предоставлении или отказе в получении выплат материальной помощи. В ситуации неудовлетворения заявления ведомство обязано предоставить законные причины отказа в письменной форме.

Налог с материальной помощи

Как отразить получение материальной помощи в налоговой отчетности?

Для понимания, как и когда, отражается материальная помощь и облагается ли НДФЛ, следует привести пример.

Семенов Ю. Г. официально обратился к работодателю 1 июня 19 года с заявлением о выплате финансового содействия в размере 50.000 руб. Руководитель компании ООО «Бизнес и компания» принял решение 4 июня 19 г. об отчислении средств в адрес заявителя в полном объеме. Отдел бухгалтерии произвел соответствующее начисление, перечислил деньги на счет и отразил проводку в отчетности по налогам.

Форма 2-НДФЛ

Для отражения материальной помощи, НДФЛ и страховых взносов нужно учитывать, что сумма до 4.000 рублей, перечисленная на счет сотруднику должна иметь код 2760, а вычет показан, как 503 (статья № 217 пункт № 28 НК России). Для финансового содействия, оказанного при рождении ребенка, код дохода будет 2762, вычет — 504 — приказ ИФНС №ММВ-7-11/387.

Необлагаемая поддержка, невзирая на объем, не указывается в форме 2-НДФЛ. Например, сумму не нужно показывать в справке, выданной сотруднику, если в его доме возник пожар.

Однако причины ЧС не должны относиться к действиям работника. Выплата котируется, как помощь в связи с возникновением чрезвычайных обстоятельств.

В этой ситуации выплата не подлежит отражению, а значит, не облагается налогом.

Форма 6-НДФЛ

Не подлежат отражению средства, перечисленные, как финансовое содействие, если основания прописаны в Приложении № 2 к Приказу ИФНС №ММВ-7-11/387.

Обусловлено это тем, что размер ставки (строка 040) является разницей строк 020 и 030, умноженная на строку 010 (ставка).

Данное равенство, является основным и установлено Контрольными соотношениями при анализе и проведении камеральной проверки.

В расчетах следует отражать такие виды поддержки, как:

  1. Содействие, полностью не подлежащее уплате обязательного сбора. Выплата отражается в строке 020.
  2. Полная или частично не облагаемая помощь указывается в строке № 020, а необлагаемые средства переносятся в строку 030 формы 6-НДФЛ.

В ситуации, когда поддержка осуществляется сотруднику не деньгами, а материалами, продукцией, то вместо счетов 70, 73 будет указываться имущество. Помимо этого, по причине передачи прав на товары на безвозмездном основании, они признаются продажей. Следовательно, на позиции следует установить НДС согласно статьям № 146 (пункт № 1 пп.1), № 154 (пункт № 2) НК Российской Федерации.

В какие сроки происходит уплата налога?

Согласно условиям и правилам, закрепленных в статье № 226 НК России уплата налога должна происходить в день перевода средств на счет нуждающемуся лицу. Допускается проведение операции в рамках 24 часов. При этом дата выплаты принимается, как:

  • момент выдачи наличных денег через кассу организации;
  • дата поступления средств на лицевой банковский счет работника;
  • день получения содействия в имущественной форме.

Читать так же:  Как посмотреть очередь в детский сад

Общее время от даты направления заявления в ИФНС составляет порядка четырех месяце. При этом на период приходится:

  • 90 дней для проведения камеральной проверки;
  • 30 календарных суток на доставку извещения о результатах.

В действующих нормативно-правовых актах зафиксированы ситуации, когда НДФЛ с материальной помощи в 2020 г. не взимается. При других обстоятельствах гражданин или организация обязан уплатить ставку в установленные сроки. В противном случае будут вменены штрафные санкции.

Материальная помощь страховые взносы в 2020 году — Центр Про

Материальная помощь 4000 руб налогообложение 2020 страховые взносы

Иногда работодатели выписывают своим сотрудникам материальную помощь. Делается это исключительно на добровольных началах.

Неудивительно, что работников интересует, какое налогообложение на материальную помощь действует в 2020 году? Она может выплачиваться выборочно.

Важно знать, что при получении в течение года 4000 рублей с них не нужно платить налоги. Данная сумма не зависит от назначения денежных средств. Они могут быть потрачены на:

  • свадьбу;
  • помощь к юбилею;
  • лечение;
  • семейный праздник;
  • покупки и т.д.
  • Налогообложение материальной помощи в 2020 году зависит от её суммы: будет ли она превышать 4 тысячи рублей. Исключением являются:

  • рождение ребёнка;
  • смерть работника либо его близкого родственника;
  • теракты и стихийные бедствия.
  • При появлении на свет первого ребёнка налогообложение материальной помощи в 2020 году позволяет не производить платежи в бюджет при сумме в 50 тысяч рублей.

    Если матпомощь выплачивается по причине возмещения расходов на лечение травмы, аварии, смерти родственника, теракта либо аварии не будут включаться в базу для определения НДФЛ и страховых взносов.

    Максимальная сумма в 2020 году не изменилась.

    Единовременной матпомощью принято считать выплату на конкретные цели, которая была начислена не чаще 1 раза в год по одному приказу. Это устанавливает Письмо Федеральной налоговой службы №АС-4-3/13508. При этом не принципиально, будет ли сумма выплачена за раз либо в течение года несколькими платежами.

    Особенности налогообложения материальной помощи в 2020 году страховыми взносами

    Материальная помощь не считается доходом, который связан с выполнением работником собственных трудовых обязанностей, поэтому по отношению к ней взносы не используются. Здесь имеются определённые ограничения.

    Другими словами, руководитель не сможет платить своим сотрудникам любую сумму в виде материальной помощи. Налоговый кодекс РФ в статье 34 регламентирует сборы на страхование. Статья 422 определяет ситуации, в которых не требуется производить оплату.

    Не рассчитываются суммы с единовременной матпомощью, которая выплачена в таких ситуациях:

  • лицо пострадало в террористическом акте, произошедшем на территории России;
  • сумма до 50 тысяч руб. выплачивается в качестве поддержки при появлении на свет ребёнка. Её может получить родитель, опекун или усыновитель;
  • деньги предоставлены на возмещение потерь от чрезвычайного происшествия либо стихийного бедствия;
  • смерть близкого родственника;
  • величина матпомощи за год находится в пределах 4 тысяч рублей.
  • Если сумма материальной помощи за год превышает 4 тысячи рублей, тогда с неё придётся заплатить социальные взносы. Цели бывают различными. Например, это может быть частичная компенсация затрат на дополнительное образование, к отпуску либо на покрытие расходов на покупку лекарственных средств.

    Срок предоставления денежных средств

    Обычно законодательство не устанавливает конкретный срок денежной выплаты. К примеру, он не действует для случаев травмы, смерти близкого родственника либо аварии. Однако существует ограничение при выдаче денег работникам, у которых родился ребёнок: они не будут облагаться в пределах ограничения, если малышу не исполнилось 12 месяцев.

    Помощь при смерти близкого родственника

    Матпомощь работнику может быть предоставлена по причине смерти члена семьи. Это могут быть родители, супруг или супруга, дети, попечитель или опекун. Верховный суд РФ в Определении №304-КГ 15-9468 установил, что помощь, которая выдана по причине смерти члена семьи, освобождается от налогообложения.

    Поддержка работников, которые уволились с предприятия

    А как быть, если выплаты производятся сотрудникам, которые уволились из компании? Ответ на него содержится в Налоговом кодексе РФ в статье 420. Так указывается, что взносы начисляются на вознаграждения по договорам ГПХ либо трудовым соглашениям.

    С уволившимися сотрудниками подобных отношений нет, поэтому ничего не следует удерживать. Однако у проверяющих могут появиться сомнения в основании для предоставления матпомощи.

    Компании должны принимать во внимание данный момент при обсуждении материальной помощи.

    Действия при оформлении матпомощи в организации

    Чтобы получить денежные средства, сотрудник должен подать заявление. Шаблон для него не разработан, поэтому документ может быть составлен в свободной форме.

    В определённых случаях нужно доказать право на матпомощь и предоставить требуемую документацию. К примеру, это может быть свидетельство о смерти либо рождении, справка с места ДТП и другие документы.

    На основе заявления руководитель издаёт приказ на предоставление матпомощи.

    Налогообложение в России интересует как частных лиц, так и организации. Так, по ссылке https://investtalk.

    ru/nalogi/nachislen-transportnyj-nalog-provodka можно узнать о начислении и расчёте транспортного налога. А здесь рассказывается, как использовать калькулятор для определения величины налога на автомобиль.

    Эта и другая информация поможет упростить налогообложение и избежать появления проблем с налоговой службой.

    Новые ставки страховых взносов в 2020 году: таблица

    Какие ставки страховых взносов в 2020 году определены Правительством РФ? Они повысились? Поясним и приведем таблицу с новыми основными ставками (тарифами).

    Одно из главных изменений по страховым взносам с 2020 года – увеличенные предельные базы по сумме выплат в пользу работника. Теперь лимиты установлены в размере (постановление Правительства РФ от 06.11.2019 № 1407):

    • 1 292 000 руб. для взносов на ОПС (было 1 150 000 руб.);
    • 912 000 руб. для взносов на ВНиМ (было 865 000 руб.).

    Также изменились ставки страховых взносов, начисляемых с зарплаты и иных вознаграждений работников и лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры.

    Ставки страховых взносов для работодателей в 2020 году

    Прежде в НК РФ предусматривалось, что совокупный тариф в размере 30%, по которому исчисляют взносы большинство страхователей, будет действовать временно – в период с 2017 по 2020 гг. (ст. 426 НК РФ).

    А после указанного срока тариф взносов на ОПС должен был вырасти на 4% до 26%, а совокупный тариф – с 30% до 34% (пп. 1 п. 2 ст. 425 НК РФ в ред., действ. до 01.01.2019). Однако законодатели передумали. И указанные основные тарифы взносов с 2019 года стали постоянными.

    В связи с этим в 2020 году применяются такие тарифы (п. 2 ст. 425 НК РФ):

    • на ОПС – 22% в рамках предельной величины базы и 10% при ее превышении;
    • на ВНиМ – 2,9%;
    • на ОМС – 5,1%;
    • на травматизм – от 0,2% до 8,5%.

    Кому отменили пониженные ставки по страховым взносам с 2020 года

    Основные ставки страховых взносов на 2020 год не изменились. А вот с пониженными тарифами ситуация не столь радужная.

    С 2020 года меньше компаний будут применять пониженные тарифы по взносам. Не продлили пониженные тарифы для компаний трех категорий.

    • для хозяйственных обществ и партнерств, которые на практике применяют или внедряют результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат их учредителям либо участникам – бюджетным или автономным научным учреждениям либо бюджетным или автономным образовательным организациям высшего образования;
    • организаций и предпринимателей, которые заключили соглашения о технико-внедренческой деятельности и которые производят выплаты сотрудникам, работающим в технико-внедренческих особых экономических зонах или промышленно-производственных особых экономических зонах;
    • организаций и предпринимателей, которые заключили соглашения о ведении туристско-рекреационной деятельности и которые производят выплаты тем сотрудникам, кто работает в туристско-рекреационных особых экономических зонах, объединенных решением Правительства в кластер.

    С 2020 года эти компании и ИП будут применять обычные тарифы по страховым взносам (п. 2 ст. 425 НК).

    Кому разрешили применять пониженные ставки с 2020 года

    С 2020 года вступают в силу новые льготы по страховым взносам (подп. 16 п. 1 и подп. 7 п. 2 ст. 427 НК). Так, применять ставку 0% по всем видам взносов до 2027 года включительно смогут организации и предприниматели, получившие статус участника специального административного района (Федеральный закон от 03.08.

    2018 № 291-ФЗ), которые выплачивают доходы членам экипажей судов, зарегистрированных в Российском открытом реестре судов указанными плательщиками, за исполнение трудовых обязанностей члена экипажа судна. При этом нулевые ставки можно будет применять только в отношении выплат указанным членам экипажей.

    По доходам прочих сотрудников работодатели применяют обычные тарифы.

    Пониженные ставки страховых взносов в 2020 году: сводная таблица

    Кто может применять

    Ставки взносов, %

    ПФР ФСС ФОМС
    Некоммерческие компании на УСН с деятельностью в области культуры, здравоохранения, образования, науки 20
    Благотворительные организации на УСН 20
    Предприятия, работающие в ИТ-индустрии: разработчики программного обеспечения, тестировщики, установщики и продавцы компьютерных программ 8 2 4
    Наниматели членов экипажей российских судов
    Предприятия-резиденты Сколково 14
    Изготовители мультфильмов, видео- и аудиопродукции 8 2 4
    Резиденты свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе 6 1,5 0,1
    Предприятия, ведущие деятельность на территориях опережающего экономического развития 6 1,5 0,1
    Резиденты порта Владивосток 6 1,5 0,1
    Резиденты свободной экономической зоны в Калининградской области 6 1,5 0,1

    Ставки страховых взносов для ИП в 2020 году

    Если у ИП есть работники, то взносы с их выплат предприниматель должен начислять по тем же ставкам, что и организации, то есть как страхователь (пп. 1 п. 1 ст. 419 НК РФ). Они приведены выше.

    Что касается взносов, уплачиваемых ИП за себя, то для исчисления фиксированных взносов процентные ставки не нужны. А если доход предпринимателя за год превысит 300 тыс. руб., то, как и прежде, он должен будет доплатить взносы на ОПС из расчета 1% от суммы превышения (пп. 1 п. 1 ст. 430 НК РФ). Подробнее о размерах страховых взносов ИП читайте в статье.

    Платеж

    Сумма за 2020 год, руб.

    Срок уплаты

    Обязательный пенсионный 32 448

    Материальная помощь от работодателя в 2020 году

    Однако для каждого начисления помощи придется предоставлять подтверждающий документ в качестве основания для денежной выплаты. В данном случае это будет свидетельство о рождении, точнее, его копия. По поводу страховых взносов законодательство предусматривает те же порядки, что и в случае с НДФЛ.

    Приведем возможный образец заявления на матпомощь в связи с рождением ребенка: Если руководство отказало сотруднику в выплатах, он не может на это повлиять, кроме тех случаев, когда выплаты обязательны или прописаны в договоре.

    Однако молодой родитель может попробовать обратиться в профсоюз за помощью (если он есть в организации).

    Также сотрудники не могут получить материальную помощь до рождения ребенка, поскольку копия свидетельства о рождении должна обязательно прилагаться к подаваемому заявлению.

    Сообщение Материальная помощь 4000 руб налогообложение 2020 страховые взносы появились сначала на Закон.

    ]]>
    https://capitallawdo.ru/materialnaya-pomoshh-4000-rub-nalogooblozhenie-2020-straxovye-vznosy.html/feed 0
    Возврат ндс при покупке автомобиля юридическим лицом https://capitallawdo.ru/vozvrat-nds-pri-pokupke-avtomobilya-yuridicheskim-licom.html https://capitallawdo.ru/vozvrat-nds-pri-pokupke-avtomobilya-yuridicheskim-licom.html#respond Tue, 10 Mar 2020 07:49:28 +0000 https://capitallawdo.ru/?p=83292 Ндс при продаже авто. особенности возврата налогового вычета при покупке машины Автомобиль относится к категории...

    Сообщение Возврат ндс при покупке автомобиля юридическим лицом появились сначала на Закон.

    ]]>
    Ндс при продаже авто. особенности возврата налогового вычета при покупке машины

    Возврат ндс при покупке автомобиля юридическим лицом

    Автомобиль относится к категории дорогостоящих товаров, на покупку которого граждане затрачивают немалые средства. Законом предусмотрена возможность возврата части средств, затраченных на покупку.

    Далее в статье расскажем о том, на каких основаниях можно вернуть НДС для физических и юридических лиц и приведем пошаговую инструкцию, как это сделать.

    Для решения вашей проблемы ПРЯМО СЕЙЧАС получите бесплатную ЮРИДИЧЕСКУЮ консультацию:

    +7 (499) 938-51-93 Москва
    +7 (812) 467-38-65 Санкт-Петербург

    Показать содержание

    Можно ли вернуть налог и на каком основании?

    НДС — налог на добавленную стоимость. Часть стоимости товара, которая изымается в государственный бюджет на стадиях реализации, производства товара или услуги.

    Статья №220 Налогового кодекса РФ определяет перечень материальных затрат с каких можно получить налоговый вычет:

    • Покупка или строительство жилья (в кредит и за наличный расчет) впервые.
    • Получение образования (в том числе студентами, родителями или опекунами).
    • Получение медицинских услуг в пределах страны.
    • Ведение благотворительной деятельности.

    Имущественный вычет по НДФЛ в этом случает будет равен 13%.

    В этом перечне покупка автомобиля отсутствует, но тем не менее существует несколько способов возврата части потраченных средств. Однако для физических и для юридических лиц существует ряд различий.

    Для физических лиц

    Закон дает однозначный ответ, что физическое лицо не может получить налоговый вычет при приобретении транспортного средства как за наличный расчет, так и при оформлении товара в кредит.

    Также не принимается в расчет, где купили автомобиль, в салоне или у другого владельца. Получить налоговый вычет возможно только при продаже транспортного средства стоимостью свыше 250 000 рублей.

    Для юридических лиц

    Возврат НДС при приобретении транспортного средства возможен по окончанию налогового периода для юридических лиц, то есть для тех, кто обязан перечислять налоги в государственный бюджет.

    Возврат НДС возможен при приобретении юридическим лицом имущества по наличному расчету, по кредитному договору и по договору лизинга. При этом не имеет значения, был ли приобретен автомобиль в салоне или на вторичном рынке.

    Чтобы получить налоговый вычет с покупки автомобиля, необходимо соблюсти ряд условий:

    1. Транспортное средство должно использоваться для предпринимательской деятельности с предоставлением подтверждающей документации.
    2. Документация по транспортному средству должна быть грамотно оформлена.

    При приобретении автомобиля с помощью лизинговых компаний его собственником будет являться лизинговая компания.

    Она самостоятельно будет заниматься поиском автомобиля, его подбором и после этого сдаст автомобиль в аренду юридическому лицу на заранее оговоренных условиях.

    Так как законодательно операции лизинговых компаний облагаются налогом, то по окончанию налогового периода существует возможность получения вычета в размере 18% в срок до 90 дней со дня окончания периода.

    Во избежание проблем в получении налогового вычета следует сохранять все подтверждающие документы.

    Приобретение имущества с помощью лизинговых компаний может стать хорошим решением в случае, когда на балансе организации, приобретающей имущество, нет необходимых средств для подтверждения своей платежеспособности для оформления кредитного договора с автоцентром. Все вопросы, касающиеся содержания, ремонта и участия автомобиля в ДТП, будут находиться в ведении лизинговой компании. Однако не следует забывать, что все эти услуги, будут стоить денег и цена транспорта заметно возрастет.

    • Имущество должно быть принято на баланс фирмы/организации в качестве основного.
    • Автомобиль должен использоваться для основной предпринимательской деятельности фирмы/организации.
    • Документы на автомобиль (учет в ГИБДД, страховка) должны быть в полном порядке.
    • Счет-фактура должна быть составлена корректно.
    • На момент подачи заявления для налогового вычета у заявителя не должно быть задолженностей и штрафов по другим налогам.

    Декларация составляется по форме в соответствии с приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558.

    Документ обязательно должен содержать титульный лист и первый раздел. Остальные разделы включаются по характеру ведения деятельности организации. При составлении документа нужно внимательно проверять правильность заполнения всех данных, так как некорректное заполнение может стать причиной отказа в возмещении налога.

    Для того чтобы избежать проблем при составлении декларации и иметь правовые основания для требования возврата НДС, нужно регулярно и грамотно вести учет счетов-фактур. Их наличие является основанием законности начисления выплаты НДС.

    Подать бумагу в соответствующие органы

    Представляется в ФНС в виде электронного документа. Это отражено в главе 21 Налогового кодекса РФ. Подача декларации — платная услуга. Юридическому лицу нужно будет приобрести электронную подпись у оператора электронного документооборота.

    Документ следует подать в органы до 20 числа следующего за отчетным кварталом месяца.

    После подачи декларации налоговыми органами в течение трех месяцев будет проведена специальная проверка, в результате которой у юридического лица могут затребовать дополнительную документацию, подтверждающую право заявителя на получение вычета. Документы должны быть поданы только в электронном виде, иначе они могут быть признаны недействительными.

    Если в результате проведения проверки были выявлены нарушения, органы в срок 10 дней после проверки обязаны будут уведомить об этом заявителя в письменной или электронной форме.

    Принятие решения о выплате сумм

    Если по результатам камеральной проверки налоговыми органами не будет выявлено никаких нарушений, будет принято решение о возместить запрашиваемую сумму. О своем решении орган обязан уведомить заявителя не позднее пяти дней с момента окончания камеральной проверки.

    Возмещение налога

    Нарушение сроков выплаты НДС заявителю грозит органам начислением дополнительных процентов к сумме основной выплаты. Законодательно закреплен срок возмещения НДС — три месяца и 12 дней с момента подачи документации в органы.

    Сумма налогового вычета перечисляется на банковский счет заявителя. Сумма возвращаемого НДС по письменному заявлению юридического лица может быть принята для уплаты будущих налогов.

    Если у заявителя имеются неоплаченные штрафы и налоги, то вычет может быть направлен на их погашение.

    Самая частая причина отказа налоговыми органами в возмещении НДС – некорректное оформление необходимой документации. Большинство ошибок возникает в процессе оформления счет-фактуры. Для того, чтобы органы приняли данный документ, он должен быть подписан уполномоченным лицом, содержать корректные данные о сумме вычета и об организации, владеющей товаром.

    Также частой причиной отказа в выплате НДС становится неполная или некорректная информация о движимом имуществе или будет доказан факт его нецелевого использования.

    На продажу транспортного средства владельцы авто могут не оплачивать взнос в размере 13% в государственный бюджет в том случае если:

    • Сумма продаваемого движимого имущества составляет 250 000 рублей и менее.
    • Транспортное средство находится в собственности более трех лет.
    • Автомобиль передается в собственность другому лицу договором дарения (не касается юридических лиц).

    Во всех остальных случаях при продаже транспортного средства следует оплатить НДС в срок до полутора месяцев с момента подачи декларации в налоговые органы.

    Следует иметь в виду, что налогом облагаются не только продаваемые автомобили, но и те, что были получены в наследство, выиграны в лотерею. Также придется выплатить налог и на продажу транспортного средства, приобретенного в кредит.

    За несвоевременную уплату НДС законодательно предусматривается наложение штрафа в размере 5% от суммы уплачиваемого налога.

    Таким образом, получение НДС от покупки транспортного средства возможно только для юридических лиц. При условии правильности оформления соответствующей документации и целевого использования получить налоговый вычет не составит труда.

    Продажа транспортного средства также подразумевает выплату налогового вычета, только в пользу государства.

    Чтобы сохранить собственные средства и не выплачивать НДС следует придерживаться нескольких правил:

    • Автомобиль должен быть в собственности более трех лет.
    • Сумма автомобиля не должна превышать 250 тысяч рублей.
    • Автомобиль передается физическим лицом посредством договора дарения.

    , пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Для решения вашей проблемы ПРЯМО СЕЙЧАС получите бесплатную ЮРИДИЧЕСКУЮ консультацию:

    +7 (499) 938-51-93 Москва
    +7 (812) 467-38-65 Санкт-Петербург

    Возврат НДС для юридических лиц (возмещение) в 2020 году — что это такое, при покупке недвижимости, автомобиля, импорте

    Возврат ндс при покупке автомобиля юридическим лицом

    7   0   7068

    Возвращение НДС юр. лицу представляет собой разницу между неполученной прибылью организации и фактически оплаченным налогом на добавленную стоимость.

    Для возвращения юр. лицу излишне выплаченного налога на добавленную стоимость есть установленный порядок, утвержденный нормами законодательства.

    В рамках данного порядка совершается подготовка, сбор и подача в налоговую службу нужных документов.

    Налог на добавленную стоимость (НДС) – это налог, который изымается из цены на определенную продукцию, услугу или работу, которая создается на любом этапе процесса по изготовлению товаров и прочего.

    Вносится в бюджет по ходу дела производства. Поэтапное содержание оплаты бюджетных налогов:

    1. Основные запросы.
    2. Спецификация налогоплательщика.
    3. Процесс возмещения государственного бюджета.

    Процесс возвращения налога описан в Налоговом Кодексе Российской Федерации. Начисление возвращения налога, осуществляется в том случае, если превышены ресурсы расходов над суммой НДС, добавленных согласно совершению за налоговый период.

    Налогоплательщики должны начислять налог при исполнении действий, которые подлежат обложению данным налогом (в т. ч. при возврате продукта генпоставщику налога с ИП либо юрлица), оформлять счета — фактуры, осуществлять записи покупок-продаж, составлять налоговую декларацию.

    И они имеют право использовать вычеты в размере налога, предъявляемого поставщиками и появляющегося в ряде отдельных ситуаций.

    Важно помнить, чтобы факт возвращения НДС был обнаружен, нужно пройти весь процесс, который установлен законодательно.

    Требуемые условия

    Возмещая сумму, налогоплательщик обязан придерживаться последней версии НК РФ. Она, в свою очередь, прописывает, что нужно использовать удержание налогов в процессе заполнения соответственных документов.

    Учитывая это, вычет по налогам рассчитывается частью стоимости, которая предусмотрит уменьшение налога, нужного для выплаты.

    Для того чтобы получилось использовать право на компенсацию налогов, налогоплательщик должен рассчитать сумму оплаты максимально правильно. Сумма долга будет написана в соответственной декларации.

    Налоговый вычет означает ту стоимость НДС, которая сопоставляется по документам с плательщиком налогов и оказываемыми услугами.

    В том числе можно возместить НДС с помощью компании, которая занимается данным вопросом. Особенно, если дело относится к исполнению обязательств агента, который отвечает за налоговые платежи.

    Хотя, для того чтобы вернуть налоги, налогоплательщик должен четко знать свои права и удостоверить это, согласно ст. 172 НК РФ.

    Возврат НДС для юридических лиц – трудоемкий и сложный процесс, который запрашивает особенного внимания.

    Это версия по оплате гос. субсидий. Они влияют на развитие бизнеса в государстве и помогают повысить поставки импортной сетки товаров.

    Механизм возмещения

    Пошаговая инструкция возмещения НДС:

    Подача декларации с суммой НДС к возвращению Ее камеральная проверка совершается налоговой службой на протяжении трех месяцев
    Составление налоговыми сотрудниками акта налоговой проверки, если были обнаружены нарушения В данном акте отражаются нарушения
    Представление плательщиком налогов письменных возражений по обнаруженным нарушениям В течение месяца с периода получения акта налоговой проверки плательщику налогов, который не согласен с итогом проверки, нужно предоставить возражения по нарушениям
    Принятие налоговой службой постановления о привлечении или отказе от привлечения плательщика налогов к ответственности Перед принятием решения о возвращении НДС либо зачете налоговая служба выясняет вопрос о присутствии недочета по НДС, по долгам по пени и штрафам, которые относятся к федеральным налогам
    Если существует недоимка по НДС, налоговые сотрудники сами совершают зачет НДС в счет выплаты долга Если НДС ниже суммы недоимки, то оставшийся долг должен быть выплачен плательщиком налогов
    Принятие налоговой службой постановления о компенсации НДС Оно принимается на протяжении семи дней
    НДС отдается плательщику налогов При отсутствии у него недочета по НДС, федеральным налогам и долгам по пени и штрафам
    НДС отправляется на счет в банке плательщика налогов на протяжении пяти дней с периода получения поручения ОФК О данном перечислении ОФК обязано известить налоговую службу. Если период возврата не нарушен, то процесс возврата считается оконченным

    При покупке (недвижимости, автомобиля, оборудования)

    Если учреждение обретает авто, недвижимость или оборудование возвращение НДС возможно при соблюдении определенных условий:

    • данная собственность должна использоваться только в рамках перечня возможностей компании (присутствуют чеки в получение горюче-трансмиссионных веществ, дорожные листы, контракты сдачи в аренду и т.д.);
    • состоять на учете компании;
    • должны присутствовать соответственные документы на имущество.

    Возвратить налог при приобретении недвижимости имеет возможность в таком случае организация, что получила ее при использовании имущества с целью привлечения доходов компании.

    Данное имущество должно использоваться согласно предназначению, отталкиваясь от необходимостей компании.

    Подавая декларацию в налоговую, необходимо доказать факт принадлежности недвижимости компании, для этого необходимо предоставить соответственные документы.

    При импорте

    Процедура возврата НДС в случае ввоза продуктов на территорию РФ предусматривает такие условия:

    Помимо средства импортируемого продукта Сбор начисляется на налог (при присутствии) и таможенную пеню
    На необходимую сумму продукта сбор начисляется только в случае Если продукт ввезен согласно договоренностям Таможенного объединения (никак не подлежит налогообложению) и никак не представляется акцизным
    Организация обязана указать сбор до периода ввоза Последним сроком представляется 15 дней после ввоза продукта
    Право на возврат НДС имеют только те компании Которые имеют статус налогоплательщика

    На лечение

    Использовать налоговый вычет можно, если оплаченные услуги входят в специальный перечень мед. услуг, по которым предоставляется вычет, лечение проводилось в учреждении, у которого есть лицензия на медицинскую деятельность.

    Получить налоговый вычет при оплате добровольного мед. страхования можно, если вы заплатили добровольные взносы по соглашению медицинского страхования, соглашение страхования предусматривает только оплату услуг по лечению.

    Список необходимых документов

    Чтобы получить вычет нужно подготовить все документы и принести их в налоговую службу. Определенный пакет документов:

    После получения необходимых документов налоговые сотрудники отправят в компанию камеральные проверки, после которых не должно оказаться расхождений.

    В другой ситуации процесс возвращения положенного НДС может продолжаться долгий период времени.

    Если компания уверенна в правомерности своей работы и действий поставщиков и в ней есть все платежные и другие нужные документы, можно без проблем обратиться за компенсацией.

    Документы для возмещения по экспорту и по внутреннему рынку практически идентичные. Но для экспорта нужно предоставить еще и таможенные отметки и декларации.

    Могут ли отказать

    Отказ в возврате НДС связан с неправильным оформлением документов или с уверенностью налоговых сотрудников в том, что деятельность не совершалась.

    Незаконность отказа в возврате НДС в большинстве ситуаций получается довести через суд. Самые распространенные случаи для отказа в возмещении НДС:

    Ошибки в документации Это основание является самым распространенным при отказе в возврате НДС, но и самым простым для обжалования в суде. По данным делам больше всего положительных решений для налогоплательщиков
    Отсутствие документации Еще одним распространенным основанием отказа в возврате налога есть отсутствие документов, часто товарно-транспортных накладных. В данной ситуации есть противоречивая судовая практика, но есть и положительные постановления
    Ошибки в отчетах Часто налоговые сотрудники не запрашивают дополнительные данные у плательщика и при появлении ошибок в декларации просто отказываются возмещать налог. При оспаривании их действий налоговики ссылаются на то, что соответственно со ст. 88 НК они могут только запросить объяснения от плательщика налогов, но не должны этого делать
    Ошибки в принятии на учет Обосновывая отказ в возврате по налогу, налоговики чаще всего не признают факт принятия из-за неправильно оформленной документации

    : первоначальные аспекты
    

    Вопрос о возврате НДС из бюджета за налоговое время появляется, когда размер вычетов превосходит сумму налога, причисленного к оплате, и появляется только у плательщиков НДС, ведь у неплательщиков нет возможности использовать вычеты.

    Процесс возврата состоит из нескольких этапов – от составления и подачи декларации до получения из бюджета выплаты.

    Внимание!

    • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
    • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

    Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

    ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

    Как сэкономить 43% от стоимости при покупке автомобиля

    Возврат ндс при покупке автомобиля юридическим лицом

    Вы – владелец компании или индивидуальный предприниматель, и решили приобрести автомобиль, располагая для этого, например, 4 млн выручки. Если вы соберетесь купить авто за счет своей зарплаты, то из этих 4 млн у вас на покупку будет всего 2 268 579 руб.

    За счет дивидендов – 2 359 322 руб. А если за счет компании – то все 4 млн руб.

    При этом компании традиционно приобретают транспорт в лизинг, когда первоначальный взнос из этих 4 млн может составить 2 млн или меньше (часто – без переплаты), а оставшуюся сумму оставляют на развитие своего бизнеса.

    Итак, наступил период, когда автомобиль стал крайне необходим, и вы, как финансово грамотный потребитель, решили задуматься о способе покупки.

    Существует несколько вариантов приобретения «четырехколесного друга», которые варьируются в зависимости от предусмотренного для них вида налогообложения.

    Взвешивая все «за» и «против», следует тщательно продумать, какой из этих вариантов подходит именно вам.

    Мы попытались выжать максимум из каждого варианта. Предположив, что в каждом случае у фирмы есть 4 млн рублей «свободной» выручки, которую вы намерены потратить на приобретение автомобиля, мы рассчитали, сколько денег у вас останется на его покупку после уплаты всех налогов:

    Рассмотрим подробнее:

    Варианты приобретения автомобиля
    Покупка на организацию с общим режимом налогообложения (в т.ч. в лизинг) За счет дивидендов За счет заработной платы
    Выручка организации с НДС 4 000 000 4 000 000 4 000 000
    Выручка организации без НДС, направленная на покупку ТС 3 389 831 3 389 831 3 389 831
    Себестоимость: -3 389 831 0 -3 389 831
    Амортизация -3 389 831 0 0
    Заработная плата до уплаты НДФЛ 0 0 -2 607 562
    Страховые взносы на ФОТ 0 0 -782 269
    Налогооблагаемый доход по налогу на прибыль 0 3 389 831 0
    Налог на прибыль 20% 0 -677 966 0
    Налог на дивиденды 13% 0 -352 542 0
    НДФЛ 13% 0 0 -338 983
    Выплачено наличными физическому лицу 2 467 797 2 268 579
    Максимальная стоимость покупки ТС (с НДС) 4 000 000 2 359 322 2 268 579
    Автомобиль Toyota Land Cruiser 200, BMW X5, Mercedes GLE или V-Class Nissan Murano, Hyundai Grand Santa Fe Mercedes-Benz GLA, Kia Sorento Prime
    Потери в % 0% -41% -43%

    Рассмотрим все варианты подробнее.

    1. Автомобиль на зарплату: Капитан Очевидность

    Наверное, самый очевидный вариант. В этом случае вы, как владелец бизнеса, можете выплатить самому себе зарплату в размере стоимости нужного автомобиля. Кажется, все просто – руководитель решает приобрести автомобиль и сам же его покупает. Выбор очевидный, но есть несколько моментов, о которых нужно задуматься. Главный вопрос – налоги.

    Считаем: страховые взносы в пенсионный фонд (22%) и фонд социального страхования (2,9%), плюс обязательное медицинское страхование (5,1%) [Для упрощения расчетов (так как сумма выплаты зарплаты может быть разной – как и стоимость приобретаемого автомобиля) мы не учитываем, что с выплат более 796 000 (в ПФР) / 718 000 (в ФСС) рублей в 2016 году применяются пониженные тарифы страховых взносов (согласно ФЗ №212)]. Дополнительно необходимо заплатить налог на доходы физических лиц, равный 13%. В итоге мы имеем переплату в 43% от стоимости необходимого автомобиля.

    Плюсы:

    • Очевидность
    • Вся прибыль направлена на выплату зарплаты, поэтому нет налогов на прибыль
    • Не платим дивиденды, поэтому нет налога на дивиденды

    Минусы:

    • Налоговые потери 43% от себестоимости авто (страховые взносы, НДФЛ, НДС)

    Резюме: Нам сложно сказать, в каком случае этот вариант является предпочтительным. Вероятно, исключительно в случае нежелания вашей бухгалтерии заниматься операциями сложнее, чем выплата заработной платы (или дивидендов – см. второй вариант покупки авто). Но тогда зачем нужна такая бухгалтерия?

    2. Авто на дивиденды: долгий путь к потерям

    Второй сценарий – дивиденды. Вы выплачиваете себе как участнику или акционеру общества дивиденды из чистой прибыли предприятия. Здесь вы платите налог на прибыль (20%) и налог на дивиденды (13%). В результате, как видно из сравнительной таблицы, результат стал немного лучше по сравнению с вариантом начисления себе заработной платы – издержки составляют «всего» 41%.

    Также стоит учесть, что в большинстве случаев в уставе организации прописывается определенная периодичность выплаты дивидендов, чаще всего – раз в квартал или раз в год. Поэтому вы не всегда сможете немедленно перечислить себе требуемую на покупку авто сумму – придется ждать.

    Плюсы:

    • Вы выигрываете 5% по сравнению с вариантом покупки авто на зарплату
    • Нет НДФЛ, так как НДФЛ не взимается с полученных физлицом дивидендов
    • Нет страховых взносов, так как не выплачивается зарплата

    Минусы:

    • Потери в размере 41% от себестоимости авто
    • Средства на покупку авто доступны в зависимости от периодичности выплат дивидендов

    Резюме: Что ж, этот вариант выглядит немного лучше, но явно не идеален. Вы теряете деньги и вынуждены ждать конца отчетного периода. Двигаемся дальше.

    3. Авто на фирму: неужели это так выгодно и просто?

    Сколько переплатит руководитель, если оформит машину на свою фирму? Ничего! Нет налогов или каких-либо других взносов, которые он был бы обязан внести сверх стоимости автомобиля.

    Более того – при использовании автомобиля, оформленного на фирму, все затраты на бензин, масло, сервис, стоянку и т.д. можно отнести на расходы компании. Уменьшив таким образом налогооблагаемую базу, компания получает экономию по налогу на прибыль.

    Еще один аспект. При покупке автомобиля на компанию НДС со стоимости автомобиля можно поставить к зачету – таким образом, фактическая стоимость приобретения будет равна цене автомобиля за вычетом НДС. Это дает возможность сэкономить дополнительно примерно 15% от цены автомобиля, по которой ее приобрело бы физическое лицо (при ставке НДС 18%).

    Плюсы:

    • Нет налога на прибыль
    • Нет страховых взносов на ФОТ
    • Нет НДФЛ
    • Уменьшение налогооблагаемой базы за счет отнесения на расходы компании затрат, связанных не только с приобретением, но и с использованием автомобиля
    • Оформлением договора купли-продажи или лизинга займется ваш юрист, а не вы сами

    Минусы:

    • Собственником автомобиля являетесь не вы, а компания. Но ведь вы же являетесь собственником компании, верно? А значит, автомобиль все равно ваш и ничей больше.

    Резюме: Никаких дополнительных издержек при минимальных трудозатратах. Вы приобретаете автомобиль классом выше, чем при альтернативных вариантах покупки. Идеальный вариант, как нам кажется.

    Вполне возможно, что существуют обстоятельства, когда по каким-то причинам удобнее купить авто на зарплату или дивиденды – но мы отнесем их к исключительным.

    А наиболее рациональный вариант – это покупка автомобиля на свою компанию.

    Здесь стоит напомнить, что юридические лица часто предпочитают приобретать авто в лизинг – ведь это существенно снижает финансовую нагрузку на их бизнес и делает вариант покупки машины на компанию еще выгоднее.

    Какие преимущества дает автолизинг для юридических лиц?

    1. Вы приобретаете автомобиль со скидкой от производителя.

    Как это работает? Лизинговые компании имеют партнерские отношения с автопроизводителями и получают скидки на авто, которыми делятся с клиентами.

    В результате размер скидки для покупателей популярных моделей автомобилей может доходить до 13%, что вполне сравнимо со скидками в рамках недавно закончившейся госпрограммы льготного автолизинга.

    2. Приобретая авто в лизинг, нет необходимости выплачивать всю стоимость целиком. У клиента всегда есть выбор – внести 50% в качестве аванса (переплатив в итоге 2-4% – менее чем рентабельность бизнеса) или внести минимальный аванс от 10%.

    В Европлане на отдельные марки в рамках совместных акций с автопроизводителем доступен 5% аванс (Toyota и Lexus) и 0% аванс на Skoda Octavia, а Mercedes (GLE или S) или Jaguar F-Pace — без переплат.

    В результате вы можете позволить себе любой автомобиль при минимальных первоначальных вложениях. Это избавляет от проблем с нехваткой денежных средств на объемную покупку и позволяет приобретать дорогостоящие активы, не изымая при этом значительные объемы оборотных средств.

    3. C лизингодателем можно обсудить более гибкий график платежей: равный, уменьшающийся или сезонный, если заранее оговорить характер использования автомобиля. Существует возможность досрочного погашения или перевода долга на другие компании.

    4. Так же, как и при покупке на организацию, лизинговые платежи относятся на себестоимость продукции, что позволяет уменьшить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. Начисление амортизации вследствие издержек по содержанию и ремонту автомобиля — хороший, а главное, законный способ снизить налоговое бремя.

    5. При лизинге уплаченный лизингодателю НДС подлежит зачету. Таким образом можно сократить свои расходы еще на 18%. Т.е. стоимость автомобиля, фактически, становится еще на 18% меньше.

    6. Вы не тратите время и средства на оформление документов в ГИБДД, страховку, сервисное обслуживание автомобиля.

    В отличие от покупки автомобиля за наличные или в кредит лизингодатель предлагает лизингополучателю дополнительные услуги, которые позволяют минимизировать затраты времени и денег на обслуживание автомобиля: постановку авто на учет, страхование, автопомощь на дорогах, техническое обслуживание, топливную программу, благодаря которой вы сэкономите еще и на бензине.

    Благодаря лизингу вы приобретаете автомобиль дешевле минимум на 13%, затем экономите еще 18% на возврате НДС, существенно экономите по налогу на прибыль, не занимаете деньги и не вынимаете из оборотных средств крупную сумму.

    Вы просто занимаетесь бизнесом с первых дней действия договора лизинга, вы и ваши сотрудники передвигаетесь на новых надежных автомобилях и ваша компания работает без простоев.

    При этом вы и не вспоминаете о продлении страховки или прохождении ТО — все это за вас, а главное, вовремя, может сделать лизингодатель. Вам остается только вносить ежемесячные платежи.

    Дополнительная информация на сайте компании Европлан

    Партнерский материал

    Можно ли вернуть НДС с покупки автомобиля

    Возврат ндс при покупке автомобиля юридическим лицом

    Всем доброго времени суток. Рад снова видеть вас на страницах моего блога. Сегодня мы поговорим с вами о том можно ли вернуть НДС с покупки автомобиля. Я думаю, многие из вас знают, что можно без особых проблем вернуть налог на добавленную стоимость при покупке недвижимости и уже не раз задавались вопросом: а возможно ли такое при покупке авто.

    Всё-таки можно или нет?

    Итак, давайте рассуждать логически. С покупкой жилья и так все понятно: при покупке недвижимости, налогоплательщик может вернуть 13% от стоимости приобретенной квартиры или дома. Многие из вас так уже наверняка делали.

    Юридически грамотного населения в нашей стране все больше и больше, что, кстати, очень радует! И тут ключевое слово налогоплательщик, т.е. тот, кто платит налоги, а тот, кто не платит, налоги из бюджета себе вернуть не может.

    Вот поэтому возврат НДС физическому лицу при покупке автомобиля невозможен.

    Автомобиль — это имущество, и, следовательно, налоговый вычет следует поискать в списке имущественных вычетов. Однако, почитав налоговый кодекс, мы видим, что имущественный вычет может быть предоставлен лицам, получающим доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 13%, в следующих случаях (п. 1 ст. 220 НК РФ):

    1. При приобретении / строительстве на территории России жилья, в том числе с привлечением целевых кредитов и займов;
    2. При продаже имущества (в том числе недвижимости), находившегося в собственности физического лица менее 3 лет;
    3. При продаже долей в уставном капитале организации;
    4. При уступке прав по договору долевого участия в строительстве;
    5. При выкупе у физического лица земельного участка и/или находящейся на нем недвижимости для государственных и муниципальных нужд.

    К сожалению, в России при покупке машины возврат налога на физ. лиц не распространяется. Налоговый вычет для физических лиц применяется только при продаже автомобиля и дает возможность не платить налог с продажи. Об этом я подробно рассказывал в статье «Нужно ли платить налог с продажи машины».

    Возврат НДС при покупке в кредит

    Вы возможно удивитесь, но на сегодняшний день в России доля машин, приобретенных на заемные деньги, т.е. в кредит, уже превысила 50 процентов.

    А возможен ли возврат НДС, если машина была куплена в кредит? Детально разобравшись в этом вопросе, я пришел к выводу: НДС, подлежащий возврату из бюджета, может быть возмещен налогоплательщику в силу применения налоговых вычетов, предусмотренных главой 23 НК РФ.

     При этом налоговые вычеты по расходам налогоплательщика на приобретение автомобиля, в том числе и в кредит, главой 23 НК РФ не предусмотрены.

    Печально, скажете вы. И будете правы! Вот, к примеру, на Западе, во многих странах предусмотрена государственная поддержка населения при приобретении имущества значительной стоимости. Вдаваться в подробности западных программ я сегодня не буду. Вот лишь небольшой пример: если гражданин приобретает новый автомобиль, то ему положены налоговые льготы в будущем.

    И это абсолютно справедливо! Ведь приобрел то он автомобиль на свои кровно заработанные и честно задекларированные денежки, с которых, кстати, он честно и в срок уплатил налоги государству. А как у нас в стране зарабатываются большие деньги, и какие налоги платятся, вы и без меня прекрасно знайте.

    Так что делайте выводы! Тут либо мы изменим мир, либо мир изменит нас.

    А я новенький автомобиль купил

    «Да я машину в автосалоне приобрел, кучу денег заплатил!» — скажете вы. И будете правы! Стоимость автомобиля, купленного в салоне, на порядок выше стоимости автомобиля купленного на вторичном рынке. Но, к сожалению, факт приобретения нового авто вам ничем не поможет. Налоговый кодекс и здесь не преклонен! Не платите НДС, значит и вернуть его нельзя.

    А вот если мы организация, то …

    Но не все так печально. Для тех, кто платит в бюджет налоги с продажи товаров или оказания услуг, т.е. является плательщиком того самого НДС, есть своя налоговая льгота.

    Если автомобиль оформлен на юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, грамотно оформлен и поставлен на учет, а также используется непосредственно в предпринимательской деятельности (о чем есть, соответственно, подтверждающие документы: топливные чеки, счет-фактуры, путевые листы или договора сдачи в наем и т.п.), то тогда возврат НДС вполне даже реален. Честное слово! Правда, вдаваться в тонкости процесса, я опять же не буду, потому что каждый случай по-своему уникален и достаточно сложен, это уже бухгалтерская работа.

    Но прошу вас, не пугайтесь! Грамотный подход к делу, хороший юрист и бухгалтер и дело, как говориться, в шляпе. Правда бывают случаи что возместить НДС из бюджета юр.

    лицу не получается, но это по большому счету вина самого лица, неграмотно оформленные документы, например. Налоговая будет придираться ко всему.

    Так что дерзайте смело, ставьте автомобиль на баланс организации, если есть такая возможность, и возвращайте НДС, или скидку на налоги для этой же организации! Но это уже другая песня из бухгалтерского репертуара.

    Ну и напоследок, это страшное слово…

    Лизинговые отношения до сих пор кажутся нам с вами чем-то из разряда юридической казуистики. А зря! За рубежом лизинг уже давно в порядке вещей. Не знаем мы с вами нужных и полезных законов, а, следовательно, возможностей. Что очень плохо! Будем исправляться, и поэтому поговорим о лизинге автомобиля.

    Если вам так необходимо купить автомобиль, а денег на покупку машины нет, можно воспользоваться услугами не только кредитных организаций, но и лизинговых компаний.

    Компания по запросу клиента совершает подбор поставщика необходимой модели авто и выкупает ее. Затем сдает ее в аренду на определенных условиях своему клиенту.

    Лизинговая компания свою часть денег получает не сразу, а по мере поступления выплат от клиента.

    В соответствии с законом оказание лизинговых услуг является объектом налогообложения по НДС, что влечет за собой возможность получения вычетов. Ведь лизинг – это сдача в аренду только с последующим выкупом, лизинговая компания до исполнения договора остается собственником автомобиля, хотя есть варианты, когда машина ставиться на баланс покупателя.

    И здесь, дорогие читатели моего блога, важно грамотно заключить договор лизинга. Честно, без хорошего юриста вам не обойтись! Имейте это в виду.

    Юридически правильно заключенный договор, плюс подробные консультации в лизинговой компании, дадут вам исчерпывающую картину вашего взаимодействия с этой компанией и, в частности, схему возврата НДС.

    И учтите, опять же это относится лишь к юридическим лицам и предпринимателям, которые занимаются деятельностью, облагаемой НДС, который, кстати, составляет 18%, физические лица с дохода платят лишь 13%.

    Кроме того, при покупке автомобиля посредством лизинга можно легко решить проблемы, связанные с ремонтом, обслуживанием или прохождением технического осмотра, страхованием автомобиля, это может делать лизинговая компания. А также в случае автокатастроф или ДТП, поломок или неисправностей все вопросы и проблемы ложатся на лизингодателя.

    Миф и реальность

    Получается, что возврат НДС при покупке машины для личных целей – это миф, т.к. физическое лицо не платит НДС и, соответственно, не имеет право его вернуть. А вот юридические лица и ИП, являющиеся налогоплательщиками НДС, могут вернуть НДС с покупки автомобиля, если используют его непосредственно в предпринимательской деятельности.

    Вот кажется и все. Ничего не бойтесь, юридически грамотно оформляйте сделку и все будет хорошо.

    Процедура возврата НДС при покупке авто

    Возврат ндс при покупке автомобиля юридическим лицом

    Вопрос о возврате НДС при покупке автомобиля возникает, если по результатам периода размер вычета по налогу на добавленную стоимость получается больше суммы сбора, внесенного в бюджет за период реализации налогооблагаемых операций.

    Оформить вычет по НДС могут ИП и организации, которые функционируют на ОСНО, они должны вносить сбор с реализации налогооблагаемых операций, сдавать декларации.
    Часто этот косвенный сбор путают с НДФЛ. Вычет подоходного платежа в основном применяется при возмещении части цены покупаемой недвижимости и процентов по сделке.

    НДС представляет собой косвенный сбор, который вносится покупателями продукции. Для расчета стоимости налога предварительно рассчитывается размер базы налогообложения, определяется ставка, которая может составлять 0, 10 или 20%. Тариф обязательно должен указываться в счет-фактуре.

    Основания для возврата налога для физ лиц

    Популярен вопрос, можно ли вернуть часть НДС с покупки автомобиля или другого ТС. Если приобретается недвижимое имущество, возможно покрытие в размере 13% от цены жилья. При этом есть условие – возврат возможен только для плательщика, который вносит налоги в бюджет со своего дохода.

    Есть условия, с которыми нужно ознакомиться перед тем, как вернуть вычет:

    • Приобреталось или строилось имущество в России.
    • Займ на покупку недвижимости целевой.
    • Ссуда была взята в финансовых учреждениях РФ.

    В России при покупке транспортного средства не действует возврат НДФЛ. Вычет применим только при продаже ТС, он дает возможность не вносить сбор при реализации.

    Условия и схемы возмещения

    Условия возмещения с покупки машины в России действуют только для организаций и ИП, которые признаются налогоплательщиками. При этом имущество должно приниматься на баланс компании как основное средство. Главное условие оформления части уплаченного налога на добавленную стоимость – ТС должно применяться для осуществления работы предпринимателем.

    При этом должны быть необходимые документы на транспорт, наличие оформления в Государственной инспекции безопасности дорожного движения, страхование имущества.
    Важно грамотное составление счета-фактуры – все поля должны быть заполнены корректно. На момент отправки документов для возвращения части суммы не должно присутствовать долгов и штрафов по уплате прочих обязательств.

    При покупке авто в лизинг

    По существующим правилам, покупка автомобиля, или получение ТС вследствие финансовой аренды имеет нюансы. Транспорт, полученный таким способом, должен принадлежать к группе амортизации той стороны, у которой он числится на балансе. Для
    этого требуется оценка транспорта.

    При покупке ТС в лизинг владельцем машины будет учреждение, продавшее транспорт. Оно занимается поиском ТС, после осуществляется сдача в аренду лицу по предварительно оговоренным условиям.

    Из-за того, что по закону, операции компаний лизинга облагаются отчислениями, есть возможность оформления вычета. Чтобы избежать несоответствий при его оформлении, необходимо сохранять доказательную документацию.

    При покупке авто в кредит

    Согласно действующим законам, физические лица, которые приобрели машину, не могут получить возмещение по налогам. Данное правило действует как при покупке ТС за свои деньги, так и в кредит.

    Не имеет значения, где именно был куплен автомобиль – в специализированном магазине или с рук.

    Получение налогового возмещения возможно только при реализации ТС, если стоимость превышает четверть миллиона.

    Возврат косвенного отчисления возможен только по окончании налогового периода для юрлиц, которые имеют обязанность по переводу НДС в бюджет РФ. Вернуть часть отчислений можно в том случае, если имущество было куплено за собственные средства, с использованием займа или лизинга.

    Получение возмещения возможно только при соблюдении нескольких условий – средство должно быть использовано для предпринимательства, чему должны быть подтверждения. Все документы по ТС должны быть правильно составлены.

    Возврат НДС при покупке автомобиля пенсионерам

    Возмещение НДС за покупку квартиры или другой недвижимости, а также транспортных средств, не предусмотрено законодательством РФ. Вернуть вычет НДФЛ можно только при покупке недвижимого имущества, при выплате ранее процентов по ипотеке.

    Возможно получение также социального вычета по внесению средств за обучение и т.д. Вернуть НДФЛ по покупке транспортного средства нельзя, вычет предоставляется только при передаче ТС по сделке купли-продажи.

    Пошаговая инструкция: как сделать возврат

    Если организация – плательщик НДС приобрела ТС, согласно налоговому законодательству, возможно возмещение сбора при соблюдении всех правил и требований.

    Предварительно нужно установить размер взносов, которые подлежат возмещению. Полученные данные отображаются в декларации, которая подается в фискальный орган.

    Чтобы определить необходимость и возможность возмещения платежа на добавленную стоимость, осуществляется тщательная экспертиза декларации.

    В процессе анализа дополнительно могут запрашиваться сведения для подтверждения законности применения вычетов.

    Если при анализе не было выявлено нарушений, после его окончания возмещаются суммы. Иначе могут запрашиваться уточнения и пояснения со стороны налогоплательщика.

    После того, как плательщик подал заявление, у него не должно быть недоимок по начисленным санкциям и процентам за неуплату. Тогда сумма возмещения переводится на счет в банке. Средства также могут направляться для закрытия платежей по налогам в будущих периодах.

    Чтобы вернуть внесенный платеж НДС, компания или предприниматель обязаны в установленные сроки отправить все требуемые документы. Все бумаги должны содержать полные сведения, все налоги должны быть оплачены, иначе сумма возврата пойдет на погашение долгов.

    Сообщение Возврат ндс при покупке автомобиля юридическим лицом появились сначала на Закон.

    ]]>
    https://capitallawdo.ru/vozvrat-nds-pri-pokupke-avtomobilya-yuridicheskim-licom.html/feed 0
    Служба судебных приставов ур проверить долг https://capitallawdo.ru/sluzhba-sudebnyx-pristavov-ur-proverit-dolg.html https://capitallawdo.ru/sluzhba-sudebnyx-pristavov-ur-proverit-dolg.html#respond Tue, 10 Mar 2020 07:48:58 +0000 https://capitallawdo.ru/?p=83279 Как узнать наличие и погасить задолженность перед судебными приставами? Основные функции по обеспечению порядка в...

    Сообщение Служба судебных приставов ур проверить долг появились сначала на Закон.

    ]]>
    Как узнать наличие и погасить задолженность перед судебными приставами?

    Служба судебных приставов ур проверить долг

    Основные функции по обеспечению порядка в судебных инстанциях, а также принудительного исполнения судебных постановлений, решений и приговоров возложены на Федеральную службу судебных приставов. Только этот государственный орган имеет право взыскивать долги по исполнительным производствам в принудительном порядке.

    Причины возникновения задолженности перед судебными приставами

    Задолженности перед ФССП возникают по разным причинам. Из-за не вовремя оплаченных штрафов, налогов, непогашенных кредитов и долгов по алиментам кредиторы могут подать исковое заявление в судебные органы о взыскании долга в принудительном порядке. Судья выносит решение о законности требований, после чего вердикт передается судебным приставам для принятия мер по его исполнению.

    Избежать опасности наложения ограничений, связанных с задолженностью, поможет информация о наличии долгов перед приставами. Она заносится в базу Федеральной службы приставов сразу после того, как решение суда было принято к исполнению.

    При этом должник может не знать, что подобное решение существует, и может попасть в неприятную ситуацию в самый неожиданный момент, когда лишится водительского удостоверения, не сможет выехать за границу или воспользоваться счетом в банке.

    Поэтому необходимо самостоятельно проверять наличие долга и своевременно погашать его.

    Сроки передачи штрафа приставам

    Согласно «Кодексу об административных правонарушениях», штраф нужно погасить в течение 60 дней после того, как постановление о штрафе вступить в законную силу или закончится период отсрочки или рассрочки.

    При получении извещения об оплате штрафа ГИБДД отсчет срока начинается через 10 дней, чтобы у водителя было время обжаловать решение сотрудника.

    То есть на оплату штрафа за нарушение ПДД дается в общей сложности 70 дней со дня получения на руки решения.

    При отсутствии в ГИС информации об оплате административного штрафа и подтверждающего оплату квитанции по окончании законодательно утвержденного срока принявшее решение должностное лицо ставит на нем отметку об отсутствии платежа и отправляет судебным приставам для приведения в исполнение в соответствии с законодательством. При этом составляется протокол об административном нарушении в отношении неплательщика штрафа. Если постановление выносится судьей, протокол оформляет пристав.

    Таким образом, дело неплательщика попадает в руки судебных исполнителей через 80 суток после присуждения штрафа. Срок оплаты транспортного налога за прошлый налоговый период устанавливаются согласно Налогового кодекса РФ до 1 декабря следующего года. При неуплате налога на транспортное средство в назначенный период информация о задолженности поступает судебным приставам.

    Процесс проверки задолженности

    Процедура проверки задолженности у судебных приставов несложная. Физические и юридические лица могут узнать о наличии долгов различными способами, выбрав наиболее удобный для себя.

    Добровольное обращение непосредственно в территориальный отдел ФССП

    Приставами всегда приветствуется самостоятельное обращение в территориальный отделение службы с запросом на проверку наличия возможных долгов. Данные о ближайшем отделении ФССП можно быстро найти в сети интернет.

    Посещение отделения ФССП по приглашению

    При получении письма с вызовом или извещением о наличии долга необходимо явиться в отделение по указанному адресу для выяснения обстоятельств и оплаты задолженности.

    При отсутствии физической возможности посетить пристава в указанное время, необходимо известить его письменно или по телефону с указанием уважительной причины.

    Уклонение должника от явки в назначенное время, дает приставу право на принудительный привод.

    Поиск задолженности на портале ФССП

    Убедиться в отсутствии долга можно при наличии доступа в интернет на портале Федеральной службы судебных приставов. На отдельной странице «Банка данных исполнительных производств» потребуется выбрать из выпадающего списка наименование территориального органа.

    Затем необходимо заполнить форму личными данными, указав фамилию, имя, отчество, дату рождения, после чего отправить запрос в систему.

    На следующей странице система потребует введения проверочного кода, после чего на экран будет выведена имеющаяся задолженность перед судебными приставами. При отсутствии долга в окне появится соответствующее сообщение.

    Проверка долга на портале Государственных услуг

    Для получения услуги требуется авторизация на сайте. В личном кабинете оставляется заявка на проверку наличия/отсутствия задолженностей у ФССП. Кроме того, портал позволяет узнать, как идет исполнительное производство и сумму судебной задолженности.

    В системе ГИС можно также выяснить наличие неоплаченных налогов, штрафов, долгов по исполнительным листам. Поиск потребует наличия документов:

    • российский паспорт;
    • персональному номеру налогоплательщика (ИНН);
    • страховому номеру из пенсионного фонда (СНИЛС).

    Рекомендуется сделать поисковые запросы по всем документам, это гарантирует получение более точных данных о задолженности у судебных приставов.

    Кнопка «Узнать штрафы» поможет проверить наличие выставленных штрафов. Они могли еще не попасть в базу приставов, и своевременная оплата позволит избежать неприятных ситуаций.

    Проверка долга на сайте Мэра Москвы

    Сайт mos.ru поможет узнать наличие долга у судебных приставов на странице доступа к информационным ресурсам Москвы. Услуга предоставляется после авторизации на сайте и внесения личных данных в форму.

    Оплата задолженности перед судебными приставами

    Оплатить задолженность судебным приставам не составит большого труда. Банковские реквизиты и сумму долга можно узнать в территориальном отделении ФССП.

    Оплата проводится несколькими способами:

    • наличными в территориальном отделении судебных приставов, где исполнитель выдаст квитанцию о произведенной оплате;
    • погашение долга через интернет при помощи кнопки «оплатить», которая появляется при выведении суммы задолженности после запроса на сайте ФССП;
    • оплата онлайн возможна на странице «Платежи в один клик» сайта Мэра Москвы;
    • посредством перевода денежной суммы на депозит подразделения ФССП по указанным в полученном постановлении реквизитам;
    • через отделения любого банка при помощи квитанции, распечатанной на сайте судебных приставов;
    • с помощью терминалов оплаты услуг.

    Должнику предлагается несколько способов перечисления оплаты:

    • банковские карты;
    • электронные кошельки;
    • со счета мобильного телефона.

    Отдельные сервисы могут брать комиссионные взносы за проведение операций. На сервисе можно сформировать и затем распечатать квитанции для оплаты в отделениях банков. Оплату через интернет необходимо осуществлять предельно внимательно, тщательно проверяя личные данные, иначе есть риск оплатить долги полного тезки.

    После оплаты в банке данных службы приставов запись о задолженности удаляется или в случае частичной уплаты изменяется в срок от трех дней до недели с момента поступления денежных средств на банковский счет подразделения ФССП.

    Взыскание долгов судебными приставами

    Федеральный закон «Об исполнительном производстве» описывает меры, которые может принимать судебный пристав по отношению к должнику. Вариантов довольно много, самыми популярными являются следующие:

    • предложение добровольно оплатить задолженность в течение пяти дней, если требование и соблюдение сроков будет выполнено, должник освобождается от уплаты исполнительского сбора;
    • взыскание штрафа с зарплаты должника, если он работает официально сумма долга снимается с зарплатной карты;
    • конфискация имущества, денег, ценных бумаг в счет взыскиваемого долга;
    • выселение должника с принадлежащей ему жилплощади;
    • запрет на выезд за пределы страны на определенный срок.

    Иногда задолжник может понести уголовную ответственность. Максимальное наказание по этой статье УК РФ – лишение свободы сроком на три года. Оно присуждается за следующие действия:

    • постоянное уклонение от выплаты алиментов детям, нетрудоспособным родителям;
    • серьезная просрочка выплат по кредитам;
    • незаконные деяния в отношении находящегося под арестом или конфискованного имущества;
    • уклонение от исполнения постановления суда или других судебных актов.

    На крайние меры судебные приставы идут только если сумма долга достигает предельно высоких сумм.

    Запрет на выезд за границу

    По российскому законодательству при наличии задолженности по судебным искам на должника накладывается запрет на выезд за границу. Перед тем, как собраться на отдых за пределами страны, рекомендуется узнать наличие возможного долга, чтобы не оказаться в сложной ситуации. Мера эта очень действенная, так как если туриста не пропустят на таможне, он теряет оплаченные за путевку деньги.

    Ограничения на выезд за границу при невыполнении требований исполнительного производства начинают действовать, когда сумма задолженности превосходит десять тысяч рублей. Если задолженность меньше, то отдых заграницей будет доступен.

    Запрет снимается после оплаты задолженности, но на отмену ограничений требуется определенное время. О долгах нужно побеспокоится заранее, не менее, чем за месяц до планируемой зарубежной поездки. После оплаты рекомендуется сразу же показать судебному приставу квитанцию, чтобы гарантировать беспроблемный выезд из страны.

    Лишение водительского удостоверения за долги

    В качестве принудительной меры взыскания задолженности судебные приставы могут наложить запрет на управление автомобилем. Это наказание применяется в том случае, если сумма долга выше десяти тысяч рублей по следующим исполнительным делам:

    • уплата алиментов;
    • компенсация вреда здоровью;
    • возмещение ущерба, нанесенного имуществу;
    • компенсирование вреда по утрате кормильца;
    • покрытие морального вреда;
    • оплата административных штрафов.

    При этом запрет на управление транспортными средствами действует, пока должник не погасит долги.

    Этот вид ограничения не используется в ряде ситуаций:

    • должник лишается единственного источника дохода;
    • транспортное средство для семьи должника и его самого является единственным средством, которое обеспечивает их жизнедеятельность при отсутствии других источников доходов;
    • должник получил автомобиль по статусу инвалида, имеет на иждивении инвалида 1 или 2 группы, либо ребенка-инвалида;
    • задолжнику предоставлена рассрочка или отсрочка для исполнения требований по исполнительному производству.

    Только своевременная оплата штрафов и других задолженностей перед судебными приставами позволит не доводить дело до строгих взыскательных мер со стороны службы служебных приставов, сохранить свои сбережения, избежать запрета посещения других стран.

    Справка об отсутствии задолженности перед судебными приставами

    Справка, выданная ФССП об отсутствии задолженности, представляет собой официальный документ, который удостоверяет, что у физического или юридического лица отсутствуют долги перед государством в виде:

    • неуплаченных налогов;
    • просроченных кредитов;
    • неоплаченных штрафов, пени и т. д.

    Документ может потребоваться гражданину, желающему погасить возможно существующие задолженности или выезжающему за пределы страны. Для юридических лиц справку об отсутствии долга требуется предъявлять с следующих ситуациях:

    • в ряде случаев при лицензировании компании;
    • для участия в тендерах, аукционах, конкурсных торгах;
    • при оформлении кредита.

    Самостоятельно документ об отсутствии долга можно получить двумя способами:

    воспользоваться сервисом проверки задолженности на сайте судебных приставов;

    подать заявление установленного образца или в свободной форме в территориальное отделение ФССП.

    В течение 10-30 дней будет выдана справка с гербовой печатью и подписью ответственного лица об отсутствии у гражданина задолженности по исполнительным производствам.

    Как проверить долг по базе данных ФССП УР

    Служба судебных приставов ур проверить долг

    По поисковому запросу «фссп ур база данных проверить долг» находитсясайт Федеральной службы судебных приставов. Речь идет об официальном ресурсе,корректный адрес которого выглядит следующим образом – https://fssprus.ru/.

    Сервис позволяет физическим и юридическим лицам узнать, имеется ли у нихзадолженность.

    Какие еще есть варианты получения сведений о долгах? Какпредпринимателю узнать о долгах в Пенсионном фонде по ИНН? Об этом речь пойдетнижеследующей статье.

    Как формируется налоговая задолженность

    Формирование задолженности по налогам происходит в течениепяти дней (не позднее) после наступления сроков осуществления обязательногоплатежа. Сроки эти указаны в специальном документе – едином налоговомуведомлении. Используется уведомление с целью упрощения информированиянаселения – документ объединяет налог на имущество, землю и транспорт.

    После наступления указанных событий требование об уплатедолжно прийти в течение трех месяцев. Срок увеличивается до года, если суммадолга не превышает 500 рублей. При несвоевременной оплате (дается 8 дней)запускается процедура начисления пени, размер которой составляет трехсотуючасть от ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ. Причем сумма начисляетсяза каждый день просрочки

    Как узнать задолженность

    Способов получить информацию о задолженности несколько:

    • обращение в отделение ФНС;
    • использование официального сайта налоговойслужбы;
    • манипуляции на портале Госуслуг;
    • использование различных электронных сервисов.

    В отделении ФНС

    Личный визит ИП в налоговую службу позволит ему получитьнеобходимые сведения. Для этого достаточно лишь предъявить удостоверяющийличность документ.

    Работник отделения выдаст информацию о наличии илиотсутствии долга, о полученных штрафах и вариантах оплаты задолженности.Серьезный минус указанного способа – низкая скорость (дорога, очередь).

    Удобнеевариант получения сведений в онлайн режиме

    На сайте ФНС

    Официальный сайт www.nalog.ru предоставляет предпринимателямвозможность использования сервиса «Личный кабинет». Доступ к нему реализуетсяпутем:

    • личного обращения в ФНС с целью получения логина и пароля для входа;
    • использования ключа электронной цифровой подписи (сокращенно ЭЦП);
    • использования USB-токена или смарт-карты JaCarta.

    Сервис открывает доступ к следующему набору функций –получения информации о долгах и штрафах, о наличии переплаты. При помощиличного кабинета можно увидеть историю операций, сделать запрос на выписку иакты сверок.

    Здесь же долги оплачиваются при помощи банковской кредитки,в разделе «Сервисы» заполняется платежное поручение. Здесь необходимо указатьследующие данные:

    • тип плательщика и его банковские сведения;
    • вид платежа;
    • расчетный документ;
    • сведения о налоге;
    • реквизиты получателя платежа.

    После формирования платежки остается лишь распечатать документ и воспользоваться им в банке.

    Госуслуги

    При наличии подтвержденной учетной записи физлицо в своемличном кабинете может создать запись предпринимателя. Процедура регистрацииосуществляется только через официальный сайт gosuslugi.ru, через мобильноеприложение такой шаг сделать не удастся.

    Заполненная анкета идет на проверку в налоговую. После чего происходит активация, или пользователь получает отказ по той или иной причине. Для того, чтобы ИП по ИНН сумел узнать размер долга по налогам, ему необходимо пройти авторизацию, и в разделе «Налоговая задолженность» бесплатно получить услугу. Поиск долга введется по введенным персональным данным.

    Преимущества электронных сервисов

    Благодаря различным сервисам на порталах получениеинформации по долгам физического лица упрощается, поскольку:

    1. отсутствуют очереди;
    2. есть возможность оплаты в онлайн режиме;
    3. экономятся средства в связи с бесплатностью услуг.

    Электронные сервисы предоставляют информацию и по долгам по капитальномуремонту жилья. Как проверить долг по капремонту по адресу? Здесь стоит посетитьсайт обслуживающей компании (УК). Ресурс должен предоставлять сведения орасходуемых средствах, поступающих на счет от жильцов конкретного дома.Сведения о долге фиксируются в ежемесячных квитанциях, адресованныхсобственнику жилья.

    Сэкономить время предпринимателя может и работающий с 2013года сервис от ПФР. Личный кабинет плательщика страховых взносов предоставляетвозможность регулярно узнавать о поступлениях денежных средств за работников посистеме ОПС, а также о наличии долга. ИП получает в Пенсионном фонде информациюо задолженности благодаря своему ИНН.

     «Межрегиональный центр ООО «Центр-СБК» на официальном сайте предлагает сервис, который позволяет узнать о наличии задолженности в жилищно-коммунальной сфере, долгов по налогам».

    Как уплатить долги по налогам

    Взять деньги в долг без проверок возможно, но зачастуюзатруднительно. Поэтому вопрос об уплате задолженности не стоит откладывать вдолгий ящик. При наличии долга перед налоговыми органами оплатить его можнонесколькими способами:

    • лично в банке или почтовом отделении;
    • на сайте ИФНС;
    • на портале «Госуслуги».

    Квитанция для оплаты предоставляется на сайте налоговойслужбы (сервис «Уплата налогов физлиц»), в личном кабинете, в МФЦ «Моидокументы» конкретного населенного пункта.

    Плательщики вправе оплатить не только свои долги, но долгидругих лиц. Проверить долг человека можно благодаря тем же сервисам. ПомимоФИО, в форму запроса для уточнения вводится дата рождения человека. Такое праводействует с 2016 года. Уплата налога за третьих лиц предусматривает введениеинформации о плательщике (ФИО, ИНН), о том человеке, за которого вноситсяплатеж (также ФИО, ИНН).

     «Проверку долга юрлица или организации легко осуществить при помощи сервиса на сайте ФССП. Для этого нужно выбрать категорию “Поиск юридических лиц”».

    Чем грозит неуплата налогов

    Неуплата долгов карается назначением штрафных санкций.Неумышленное нарушение сроков предполагает 20-процентный штраф (от суммыдолга). При выяснении умышленного характера просрочки размер штрафа возрастаетдо 40% от суммы задолженности.

    Если разумные сроки по уплате истекают, налоговики вправеобратиться в судебный орган с соответствующим заявлением. Иск о взыскании будетрассмотрен, по решению будет инициировано исполнительное производство.Имущество должника может стать предметом реализации при попытке возместитьдолг.

    Уклонение от уплаты налога в крупном и особо крупном размерекарается строже. Здесь предусмотрена уголовная ответственность с максимальнымнаказанием в виде лишения свободы на срок до трех лет.

    Как получить рассрочку по уплате налоговой задолженности

    Если финансовое положение должника не позволяет полностью иза один прием погасить задолженность, ему дается право на оформление рассрочкиили отсрочки. Уважительной причиной, благодаря которой такое право может бытьреализовано, будет следующая ситуация:

    1. должник получил материальный и физический ущерб врезультате непредвиденного обстоятельства (стихийное бедствие, технологическаякатастрофа и т.д.);
    2. имущественное положение таково, что единовременнаявыплата попросту невозможна.

    Процедура оформления рассрочки предполагает следующие шаги:

    1. подготовку справки из банка (при наличии рассчетногосчета) об обороте средств за последние 6 месяцев, о наличии неоплаченныхрасчетных документов;
    2. подготовку документа, свидетельствующего об остаткахденежных средств по всем имеющимся счетам;
    3. оформление графика поэтапного погашения долга;
    4. сбор документов, подтверждающих возникновениеобстоятельств непреодолимой силы (ставших причиной образования просрочки,долга);
    5. подготовку оценочного документа, свидетельствующего омасштабах понесенного ущерба;
    6. сведения об объектах движимого и недвижимого имущества,на которые не могут распространяться взыскательные мероприятия;
    7. оформление заявления о предоставлении рассрочки.

    В ряде случаев может понадобиться подготовка дополнительныхподтверждающих документов. Вопросом оформления рассрочки занимается УправлениеФНС конкретного города или областного центра. Обращаться следует в налоговыйорган по месту жительства (прописки).

    Срок рассмотрения заявления о предоставлении рассрочки (илиотсрочки) составляет 30 календарных дней с момента обращения. На второмэкземпляре заявления желательно иметь штамп налогового органа о принятиидокумента к рассмотрению.

    Ответ в виде мотивированного определения направляетсязаявителю в течение трех дней (отсчет ведется со дня принятия решения). Чащевсего период действия рассрочки составляет 12 месяцев.

    Если речь идет оподоходном налоге, то рассрочка может действовать до трех лет максимум.

    Если вы не нашли ответ на свой вопрос или остались недопонимания, обратитесь за бесплатной консультацией к юристу в чате на нашем сайте

    Узнать задолженность у судебных приставов

    Служба судебных приставов ур проверить долг

    Интернет сервис Приставы онлайн позволяет узнать задолженность у приставов, оплатить долги в несколько кликов с помощью банковской карты.

    Поиск задолженности осуществляется по фамилии, имени и дате рождения должника, наименованию юридического лица или номеру исполнительного производства.

    Информация по запросам отображается в режиме реального времени, на официальном сайте всегда актуальные данные из базы ФССП России и Государственной системы ГИС ГМП.

    Для чего узнавать задолженность у судебных приставов

    Основная задача в работе судебных приставов – принудительное взыскание долгов с физических и юридических лиц. Взыскание производится по исполнительному листу, который выдается судом, в некоторых случаях – по актам государственных органов, имеющих силу исполнительного документа. Исполнительное производство возбуждается при наличии задолженностей по:

    • Алиментам;
    • Коммунальным платежам;
    • Кредитам;
    • Штрафам;
    • Налогам и др.

    Если должник долгое время не погашает задолженности, их взыскивают принудительно через ФССП. Полученные средства перечисляются на счета взыскателей — лиц, которые инициировали возбуждение исполнительного производства и являются кредиторами должника.

    Полномочия судебных приставов по взысканию задолженности

    Если должник по разным причинам уклоняется от выполнения обязанности оплатить задолженность приставам, они вправе использовать ряд законных инструментов для принудительного взыскания:

    • Арест счетов в банках, на которые должник получает денежные средства;
    • Арест имущества, находящегося в собственности должника (недвижимость, автомобили);
    • Наложение запрета на выезд за границу;
    • Изъятие водительского удостоверения и наложение запрета на управление автомобилем;
    • При злостном уклонении – возбуждение уголовного дела с соответствующим наказанием.

    Внимание! Перечисленные меры предусмотрены для должников, которые не выходят на контакт с сотрудником ФССП России, скрываются, не стремятся решить проблему всеми возможными законными способами.

    Регулярная проверка наличия задолженности у судебных приставов

    Регулярно проверять долги у приставов рекомендуется всем гражданам. Даже если у вас нет кредитов, штрафов и алиментов, уплачены налоги и оплачены услуги ЖКХ – два раза в полгода следует потратить пять минут и  узнать задолженность у приставов онлайн. Если ФССП долгое время разыскивает должника или безуспешно пытается выйти с ним на контакт, — меры взыскания будут суровее.

    Периодическая проверка по базе исполнительных производств на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов России позволит избежать неприятных потенциальных проблем при наличии долгов у приставов В среднем, проверять указанную информацию нужно 1 раз в месяц, если вы являлись ответчиком в судебных делах и против вас в ближайшее время может быть заведено исполнительное производство. В остальных случаях частота проверки составляет 1-2 раза в полгода.

    Как проверить задолженность у судебных приставов

    Сервис Приставы онлайн предлагает удобную систему проверки долгов без регистрации по фамилии и дате рождения, а также по номеру исполнительного производства (номер ИП). По запросу пользователя на экране отображается информация:

    • Список производств на его имя, основания возбуждения, контакты судебного пристава;
    • При отсутствии исполнительных производств – будет соответствующее сообщение.

    Если обнаружены долги, то оплатить задолженность на сайте можно онлайн. К оплате принимаются банковские карты Visa, MasterCard, МИР.

    Желательно оплатить задолженность в максимально короткие сроки, чтобы не допустить применения принудительных мер взыскания с арестом части имущества или денег.

    Сообщение об отсутствии задолженности выводится в случаях, когда пользователь не является должником и не числится в базе ФССП или ГИС ГМП.

    Почему накладывают запрет на выезд за границу

    Указанная мера применяется судебными приставами на основании имеющихся у них дел в производстве. В числе оснований, по которым может быть наложен запрет:

    • Задолженность по штрафам, налогам, кредитам, коммунальным услугам;
    • Задолженность по уплате алиментов, игнорирование требований погасить возмещение вреда здоровью и т.д.;
    • Когда исполнительное делопроизводство имеет нематериальный характер, например, надо восстановить в должности незаконно уволенного сотрудника, выселить должника и т.д.

    Имеющиеся долги надо погасить как минимум за 2 недели до предполагаемого выезда. Однако на практике лучше сделать это еще раньше, т.к.

    бюрократическая машина может не успеть зачислить платеж и списать долг, а пристав, соответственно, снять запрет на выезд за границу. В этом случае постановление на запрет выезда за границу будет действовать, несмотря на уплату долгов.

    Причем показывать чеки на границе бесполезно – таможенники и пограничные службы используют только данные от судебных приставов в служебной электронной базе.

    Есть ли ограничения на выезд?

    Далеко не всегда человек осведомлён о наличии у него долгов. Поэтому при планировании поездки за пределы родины надо заранее побеспокоиться о проверке задолженности. Узнать задолженность у приставов можно следующими способами:

    1. На сайте Госуслуг: здесь же можно настроить подписку, которая пришлет сообщение сразу же, как появится в базе информация о задолженности, главное неудобство – требуется регистрация;
    2. Направить запрос в банк данных исполнительных производств: на официальном сайте Приставы онлайн сведения обо всех должниках. Достаточно вбить свои данные или номер исполнительного производства, чтобы получить исчерпывающую информацию, без регистрации и личных кабинетов;
    3. Необходимо следить за письмами, приходящими по почте: уведомления о штрафах и судебных делах рассылаются Почтой России заказной корреспонденцией.
    4. Обратиться в подразделение службы судебных приставов по месту своей регистрации.
    5. Сделать запрос на официальном сайте службы судебных приставов – Fssprus ru.

    Запрет на выезд за границу накладывается при наличии суммы долга в 30 тысяч рублей и выше.

    Также могут возникнуть проблемы у тех, у кого долг превышает 10 тысяч, но прошли все сроки уплаты (просрочка больше 2-х месяцев), либо задолженность по алиментам.

    Чтобы отменить ограничения, надо погасить задолженность и уведомить об этом пристава, который его наложил. Не позднее суток после решения вопроса о снятии запрета на выезд он отображается в служебной электронной базе.

    Узнать задолженность у судебных приставов по регионам

    Служба судебных приставов ур проверить долг
    Физических лиц Юридических лиц Номер ИП Номер ИД
    *

    — поля обязательны для заполнения.

    Поиск задолжности по ИП(исполнительному производству) нужно заполнять в формате n..n/yy/ddddd-ИП или n..n/yy/dd/rr.

    Чтоб выполнить поиск долга по ИД(исполнительному документу) нужно заполнить все поля с *.

    Задолженность по кредиту или невовремя отданный долг соседу, отказ от выплат в пользу содержания ребенка после развода или проигнорированный штраф дорожной полиции – любое из перечисленных действий может иметь такое неприятное последствие, как суд и вытекающие из него обязательства погасить долг. В этом случае за дело уже берутся судебные приставы, что грозит должнику массой проблем.

    При этом не имеет значения, что за долг стал причиной возбуждения судебного делопроизводства. Это могут быть:

    • Алименты,
    • Задолженность по кредиту перед банком,
    • Долг перед ЖКХ,
    • Долги по налогам,
    • Штрафы по административным правонарушениям (в то числе по линии ГИБДД),
    • Имущественные требования третьих лиц (при наличии расписки) и т.п.

    Если на вас подали в суд с требованием взыскать долг и выиграли дело, то на руках у взыскателя оказывается исполнительный лист, который он может в любой момент передать приставам вместе с заявлением и ходатайством о наложении ареста на имущество или наложении ограничений, призванных побудить должника вернуть долг.

    На основании заявления и исполнительного листа (ИЛ) возбуждается исполнительное производство. Копию исполнительного листа направляют должнику судебные приставы. Задолженность узнать можно как раз из нее – в документе указана и сумма, и сроки погашения, и даже реквизиты для оплаты.

    С того момента, как должник получил ИЛ, начинается отсчет срока для уплаты долга без наложения санкций в виде исполнительского сбора.

    В большинстве случаев должник знает или догадывается о том, что в отношении него возбуждено исполнительное производство. А если не знает, то всегда может посмотреть долг через интернет – как это сделать, мы подробно расскажем в данной статье.

    Чем опасна задолженность

    Долги, переданные в руки судебных приставов – это нечто такое, от чего стоит избавиться как можно раньше. Тому есть несколько причин:

    • Если долг не будет погашен в отведенное законом время (не более 5 рабочих дней), то придется заплатить исполнительский сбор (его размер составляет 7 % от взыскиваемой с должника суммы или столько же от стоимости взыскиваемого имущества, но не менее 1000 рублей для физлиц и ИП при имущественных требованиях и 5000 рублей – при требованиях неимущественного характера. Для юрлиц минимальная сумма штрафа за несвоевременное погашение долга по исполнительному листу составляет 5 000 и 50 000 рублей соответственно).
    • С открытыми долгами у приставов могут быть наложены ограничения на выезд за границу и выдачу загранпаспорта.
    • Можно лишиться автомобиля и иного имущества,
    • Приставы имеют право заблокировать счета в банке и обратиться по месту работы должника с тем, чтобы работодатель выплачивал в счет погашения долга половину заработной платы должника напрямую взыскателю,
    • Приставы могут временно лишить водительских прав.

    Если вы не знаете точно, были ли вы объектом судебного разбирательства, можно в любой момент найти задолженность перед приставами через интернет.

    Это совершенно законная процедура, которая поощряется ФССП – так люди получают возможность быть в курсе любых своих долгов, даже если по какой-то причине они не уверены в том, имело ли место судебное производство и какое именно решение по нему было вынесено.

    Поскольку информация о задолженности публикуется в открытом доступе, совсем не обязательно заходить на сайт судебных приставов. Узнать задолженность можно намного проще – просто заполните требуемые поля на данной странице нашего сайта.

    Как можно узнать задолженность

    Узнать о своих долгах сегодня в считанные минуты могут все, у кого есть доступ к сети интернет. Долги у судебных приставов проверить можно разными способами, самый простой из которых – через форму на нашем сайте.

    Так как должники у судебных приставов могут быть однофамильцами и даже полными тезками (встречаются случаи, когда совпадают не только фамилии, но и имя с отчеством), для уточнения данных можно использовать регион проживания.

    Если все же будет иметь место ошибка, связанная с полным совпадением данных, ФССП призывает пострадавшее лицо обратиться в любое подразделение и предоставить документы – СНИЛС, ИНН и т.п. – для дополнительной идентификации и устранения ошибки.

    Как узнать свой долг через интернет у судебных приставов? Перечислим наиболее популярные варианты:

    • Через наш сайт (мы получаем данные напрямую их базы данных ФССП),
    • Через сайт ФССП (сервис на странице http://fssprus.ru/),
    • Через мобильное приложение ФССП,
    • Через Госуслуги.

    Это самые простые варианты, которые не требуют много времени и сил. Одного из указанных способов вполне хватит для того, чтобы получить первичную информацию.

    Если задолженность обнаружена, и вы хотите уточнить, откуда она взялась и как ее погасить, придется обращаться в подразделение ФССП, расположенное в вашем населенном пункте.

    Там вам выдадут квитанцию, по которой можно погасить задолженность.

    Проверить задолженность по фамилии и имени

    Чтобы узнать о своих долгах, не нужно никуда ходить, звонить или отправлять письменные запросы.

    Мы предлагаем узнать о задолженности приставов по имени и фамилии – самый быстрый и простой способ получить ответ на вопрос о том, есть ли у вас долги.

    Не стоит пренебрегать такой возможностью – к примеру, часто для граждан становятся сюрпризом накопившиеся налоги за имущество (к примеру, оставшуюся в наследство дачу или гараж), штрафы за нарушение правил дорожного движения, и т.п.

    Нередко возникают ошибки, когда какой-то орган, к примеру, Налоговая служба, забывает учесть льготу – и налог начисляется в условиях, когда начислять не должен.

    Чтобы такое не стало неприятным сюрпризом, можно обратиться в ФССП и узнать долг по фамилии. А можно заполнить форму, которую вы видите на данной странице, и полуить официальные данные из службы приставов.

    Для проверки юрлиц нужно ввести наименование предприятия-должника и регион.

    Для проверки ИП потребуется номер исполнительного производства (либо ФИО ИП).

    Если у вас на руках есть исполнительный документ, можно ввести в поле его номер, указав также территориальное расположение должника и тип исполнительного документа. В качестве дополнительных сведений можно указать наименование органа, выдавшего исполнительный документ.

    Проверить задолженность по ИНН

    Проверка долга по налогам и сборам также осуществляется по ИНН – данный номер уникален и не дублируется. А значит, вам точно покажут именно ваши долги, а не однофамильца.

    Осуществить данную проверку можно на сайте Налоговой службы – через личный кабинет. Войти необходимо через портал Госуслуг. Сервис запросит следующие данные:

    • Доступ к номеру ИНН,
    • Персональные данные (ФИО, адрес проживания и регистрации, дата рождения).

    Ответив согласием, вы попадете на страницу личного кабинета. Если система долгов не обнаружит, она выведет на экран текст «У вас нет неоплаченных налогов и задолженности». Если долги есть, вы узнаете их точную сумму и происхождение (за движимое или недвижимое имущество и т.п.).

    Проверить задолженность по исполнительному производству

    Если в отношении вас возбуждено исполнительное производство, то ваша фамилия будет числиться в базе данных исполнительных производств ФССП.

    Проверить у приставов такую задолженность несложно – на странице http://fssprus.

    ru/iss/IP можно выбрать поиск как по номеру исполнительного дела (если оно вам известно), так и по номеру ИП, названию предприятия-должника (для юрлиц), или ФИО и дате рождения физлица.

    Аналогично работает поиск через наш сайт – введите данные в поля на этой странице, и информация о наличии задолженности или ее отсутствии будет показан немедленно.

    Проверить задолженность по названию предприятия

    Проверить, есть ли долги у судебных приставов, могут не только физические лица или ИП. Если исполнительное производство было возбуждено в отношении юрлица, то данные об этом также попадут в базу судебных приставов.

    Для поиска понадобится указать:

    • Место территориального расположения организации.
    • Ее название (наименование).
    • Адрес предприятия.

    Где можно ли оплатить задолженность онлайн

    Узнать задолженность у судебных приставов – это полдела. В том случае, если ее наличие не вызывает у вас вопросов, требуется немедленно ее оплатить во избежание неприятных последствий.

    Произвести оплату можно разными способами – через банк, почту, банкомат. Но самый удобный и быстрый – онлайн. Однако, мы рекомендуем пользоваться только надежными и проверенными сервисами, чтобы не попасть на мошенников.

    Официальный сайт ФССП

    Самый безопасный вариант – произвести отплату на сайте приставов. Если через Банк данных исполнительных производств будет найдена задолженность, система предложит вам погасить ее онлайн (или распечатать квитанцию и отправиться с ней в банк).

    В качестве способа онлайн погашения можно выбрать одну из следующих платежных систем:

    • Промсвязьбанк (может взиматься комиссия),
    • Тинькофф (без комиссии),
    • Робокасса (может взиматься комиссия)
    • Киви (без комиссии),
    • ВебМани и ЯндексДеньги (может взиматься комиссия).

    Также с комиссией можно оплатить долг через следующие системы:

    • РФИ Банк,
    • Госоплата,
    • Оплата Госуслуг РУ,
    • Системы простые платежи,
    • ПЭЙМО,
    • Системы Город,
    • Роскомснаббанк.

    Если установить на смартфон приложение ФССП, можно произвести оплату через него.

    https://www.youtube.com/watch?v=lz7MJ49nAf8

    Также на сайте приставов предлагается воспользоваться для погашения долга сервисом «Сбербанк. Онлайн» (необходимо выбрать в личном кабинете вкладку «ФССП России»). Способ подходит клиентам банка.

    Через госуслуги

    Войдите на сайт Госуслуг. В верхнем меню выберите раздел «Оплата».

    Система предложит оплатить:

    • Автомобильные штрафы,
    • Судебную задолженность,
    • Долг по налогам или коммунальным услугам.

    Программа покажет, имеются ли у вас неоплаченные долги в указанных категориях.

    Также можно произвести оплату бумажной квитанции – для этого необходимо указать код (он же УИН или индекс документа). Ищите его под штрих-кодом на квитанции.

    Что делать если задолженность выплачена, а долг висит

    На сайте ФССП сообщается, что в случае погашения задолженности данные о ней будут удалены из Банка данных в течение 3-7 дней – именно такой период необходим, чтобы деньги поступили на депозитный счет приставов, а оттуда перечислены взыскателю.

    Система также поменяет сумму задолженности, если она была погашена частично.

    Произведя оплату, непременно распечатайте квитанцию. Если прошло положенное время, а долг все равно висит, можно обратиться в подразделение судебных приставов и узнать, поступили ли денежные средства. Квитанция в таком случае послужит подтверждением ваших слов о том, что долг полностью погашен.

    Онлайн-проверка задолженности, препятствующей выезду за пределы Российской Федерации | Билетов Много.ru

    Служба судебных приставов ур проверить долг

    Статья 15. Право гражданина Российской Федерации на выезд из Российской Федерации может быть временно ограничено в случаях, если он:

    • уклоняется от исполнения обязательств, наложенных на него судом, до исполнения обязательств либо до достижения согласия сторонами.

    (Закон РФ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»)

    Представляем уникальный  сервис для тех, кто собирается за границу и хочет узнать о своих долгах!

    Удобство сервиса* в том, что все задолженности собраны в одном месте (по кредитам, налогам (транспортный, земельный, имущественный и др.), судебным приставам, алиментам, ГИБДД, административным штрафам). Информация максимально актуальная (на официальных сайтах госорганов она может обновляться с задержкой до 2 недель).

    Прямо в отчете Вы получаете рекомендации по очередности погашения, есть возможность оплаты «горящих» долгов прямо из наглядного аналитического отчета, также вы увидите уже оплаченные задолженности. Поправки 190-ФЗ от 01 октября 2017 г. к 229-ФЗ ст.

    67 «О временном ограничении на выезд должника из РФ» учтены в наших рекомендациях по вашим долгам.

    *Услуга предоставляется совместно с ООО «Объединенные аналитические системы»

    Ярославская область

    Перед тем как купить авиабилеты за рубеж, забронировать отель за границей, взять машину напрокат, оформить туристическую страховку для получения визы настоятельно рекомендуем проверить неоплаченную задолженность по базам судебных приставов.

    Причинами возбуждения исполнительного производства могут быть: задолженность по штрафам, долги по налогам, долги по алиментам, а также невыплаты по судебным решениям и т.д.

    Взыскание долгов приставами происходит на основании судебного решения.

    Это значит, что по вашему вопросу уже прошли судебные заседания, и судом было принято решение о взыскании с вас задолженности и постановление о взыскании передается судом в производство ФССП.

    Следует помнить, что проверять наличие задолженности следует заранее перед отпуском или просто перед выездом за границу.

    Дело в том, что если вы обнаружите, что задолжали государству и даже оплатите все долги незадолго до планируемой поездки, то информация об оплате денежных средств в службу судебных приставов поступит только через несколько дней, а то и недель, а значит и к пограничникам.

    Информация о погашении долгов проходит между ведомствами от трех-четырех дней до нескольких недель. Соответственно, сразу после оплаты задолженность не закроется.

    Подробнее о том, для чего нужно проверить долги перед отпуском, какова минимальная сумма задолженности, препятствующая выезду за границу, и как выехать за границу при наличии долгов можно прочитать здесь.

    (69 , 4,86 из 5)
    Загрузка…

    Сообщение Служба судебных приставов ур проверить долг появились сначала на Закон.

    ]]>
    https://capitallawdo.ru/sluzhba-sudebnyx-pristavov-ur-proverit-dolg.html/feed 0
    Можно Ли Пополнить Проездную Льготную Карту Через Сбербанк Онлайн https://capitallawdo.ru/mozhno-li-popolnit-proezdnuyu-lgotnuyu-kartu-cherez-sberbank-onlajn.html https://capitallawdo.ru/mozhno-li-popolnit-proezdnuyu-lgotnuyu-kartu-cherez-sberbank-onlajn.html#respond Tue, 10 Mar 2020 07:48:46 +0000 https://capitallawdo.ru/?p=83269 Можно Ли Пополнить Проездную Льготную Карту Через Сбербанк Онлайн Пополнить транспортную карточку через терминал Сбербанка...

    Сообщение Можно Ли Пополнить Проездную Льготную Карту Через Сбербанк Онлайн появились сначала на Закон.

    ]]>
    Можно Ли Пополнить Проездную Льготную Карту Через Сбербанк Онлайн

    Можно Ли Пополнить Проездную Льготную Карту Через Сбербанк Онлайн

    Пополнить транспортную карточку через терминал Сбербанка можно без комиссии в считанные секунды.

    Это существенно облегчает эксплуатацию проездного билета и особенно актуально для жителей мегаполисов, позволяя производить пополнение счета в любой удобной для них точке самообслуживания, не тратя на процедуру лишнего времени.

    О том, как происходит восполнение средств электронного проездного через терминал Сбербанка, речь пойдет далее в статье.

    Наиболее развитыми транспортными системами с использованием карт на сегодняшний день в России являются «Тройка» (для жителей Москвы), «Стрелка» (для жителей Подмосковья) и «Волна» (для жителей Волгограда). Следовало бы причислить сюда же и платежную карту «Подорожник», действующую в Санкт-Петербурге, однако на сегодняшний день ее нельзя пополнять в Сбербанке.

    Сбербанк: Через терминалы можно оплатить единый льготный проездной

    Список пунктов самообслуживания, в которых можно пополнить проездной билет, опубликован на сайте метрополитена. В Сбербанке уточнили, что там можно внести средства на единый именной льготный билет, а не на «Подорожник».

    Если на терминале можно произвести такую операцию, то на нем будет наклеен стикер с логотипом метрополитена, а в меню устройства можно найти пункт «Метрополитен».

    Необходимо выбрать этот пункт меню и приложить проездной к площадке со стикером. На экран будут выведены текущий баланс билета и срок его действия. Далее необходимо выбрать тариф. Устройство выведет на экран сумму пополнения.

    При пополнении с банковской карты эта сумма будет списана со счета карты.

    Официальный сайт Сбербанка России

    Сбербанк запускает новый сервис по пополнению транспортных карт. Теперь жители Санкт-Петербурга могут пополнить свою проездную карту через терминалы банка без очередей и в любое удобное время. Новая услуга позволяет произвести пополнение как единых льготных билетов, так и карт типа «Подорожник».

    Пополнение карты происходит в режиме реального времени, клиенту всего лишь требуется приложить карту на считывающую ленту, выбрать соответствующий пункт в меню и пополнить баланс на нужную сумму путем внесения наличных средств или посредством банковской карты.

    Пополнение транспортной карты через интернет (Сбербанк Онлайн)

    На сегодняшний день возможность удаленного управления банковскими счетами, является основным условием обслуживания в банке. Подключиться к интернет банкингу может любой клиент Сбербанка. После активации сервиса, пользователю будет доступен вход в систему с дополнительными возможностями.

    Сервис позволяет следить за счетами, погашать задолженности ЖКХ, оплачивать кредиты, а также управлять бонусным счетом «Спасибо». Интернет банкинг не требует отдельного подключения.

    Для регистрации в системе Сбербанк Онлайн нужно быть владельцем карты Сбербанка с активированным на ней сервисом «Мобильный банк».

    :  Доход для усыновления ребенка

    В мобильном приложении Сбербанк Онлайн , также имеется опция пополнения транспортной карты.

    Функционал мобильного сервиса ничем не отличается от основной версии для ПК, и несет в себе все те же опции. Так пользователи могут пополнить транспортную карту и сохранить платёж в шаблонах для последующего пополнения.

    Шаблон сохраняет все платежные данные и требует только подтверждения перевода при помощи одноразового пароля.

    Как пополнить транспортную карту через интернет

    Регистрировать свой проезд следует в транспортных терминалах, после чего с карты будет снята определенная сумма (до 25 рублей). Гарантия выдается на 2 года, в течение которых банк отвечает за все возможные проблемы в функционировании карты. Максимальный период ее использования – 5 лет.

    Как оплатить транспортную карту не выходя из своего дома? Теперь можно выполнить операцию при помощи системы «Интернет-банк». Но необходимо учесть, что перед поездкой это пополнение должно быть активировано, иначе оно не придет на счет. После активации карту можно использовать в качестве универсального билета на любой вид транспорта.

    Пополнить транспортную карту через Сбербанк Онлайн

    Транспортная карта выступает электронным аналогом популярных некогда проездных билетов, при покупке которых за определённую сумму пользователь имел возможность совершать поездки на муниципальном транспорте в течение месяца. Рассмотри какие транспортные карты предлагают разные города страны.

    Транспортные карты имеют немалую популярность у жителей крупных городов. Имея подобный продукт, можно не заботится о наличии денег на проезд или не переживать, что не найдётся сдачи с крупной купюры.

    Но возникает другой вопрос, как пополнить транспортную карту через Сбербанк онлайн в 2020 году? Клиенты Сбербанка привыкли к тому, что его сервис интернет-банкинга решает большинство возникающих вопросов.

    Поможет ли он в этом случае? Поговорим об этом подробнее.

    Как пополнить транспортную карту через Сбербанк Онлайн

    1. через электронные платежные системы (включая Киви-кошелек, WebMoney, Яндекс Деньги);
    2. при помощи специализированных терминалов и других устройств самообслуживания;
    3. при помощи банкоматов (при наличии карт с достаточной суммой на счету);
    4. через кассы метро;
    5. на Почте России (услуга предоставляется во всех почтовых отделениях страны при наличии транспортных карт в городе);
    6. воспользовавшись личным кабинетом Сбербанка Онлайн.

    Каждый город, практикующий использование таких карт, выпускает свои карты с личным дизайном. Отличаются они и названиями. Например, в Москве используется «Тройка», а в Санкт-Петербурге «Подорожник». Это универсальные карты, которыми можно расплачиваться в абсолютно любом виде транспорта, включая метро, электрички, трамваи. Есть и узкоспециализированные карты, как например «Стрелка». Ею можно расплатиться за проезд не в любом транспорте.

    :  Поставим любые печати на вкладыш в трудовую книжку

    Транспортная карта Сбербанка

    Выпускается транспортная карта бесплатно, а ежегодная плата за пользование составляет 900 рублей. В дальнейшем она снижается до 600 рублей (со второго года). Срок использования карты в Сбербанке ограничен 3 годами. Стоимость дополнительного пластика составляет 600 рублей (450 – со второго года).

    Следует перейти в Платежи и переводы-Товары и услуги-Транспорт, и заполнить платежку: указать счет для снятия, номер своего приложения, размер для внесения. Остальные реквизиты заполнятся автоматически. После потребуется подтвердить транзакцию кодом из полученного от Сбербанка СМС.

    Можно ли заправить проездной через сбербанк

    Это делает пользование электронным транспортным кошельком удобным и лишает клиента необходимости простаивать в очередях или ездить в строго определенные точки для перечисления средств.

    Оплачивать проезд через терминалы и банкоматы может любой клиент Сбербанка, который владеет активной банковской карточкой с достаточным количеством средств на счете.

    Комиссия будет взиматься лишь в том случае, если платеж происходит при помощи карточек, выпущенных другим банком.

    Кроме этого, имеется возможность оплаты проезда с помощью сервиса «Мобильный билет», для этого необходимо подключение оператора МТС.

    Также в планах реализовать возможность оплаты проезда банковскими картами с системой бесконтактной оплаты.

    Как видим практически каждый город с развитой системой городского транспорта даёт возможность гражданам приобрести электронные транспортные карты и совершать оплату проезда безналичным способом.

    Особенности пополнения ЕТК через Сбербанк Онлайн

    • чтобы выполнить такую операцию логин и индикатор применять в онлайн-ресурсе на мобильнике не надо, нужно только ввести пятизначный пароль;
    • на странице главного меню следует в правой панели найти «Платежи» и нажать «Остальное», где в поисковой строке указывается название транспортного обеспечения;
    • после определения получателя нужно переместиться на страницу с реквизитами и указать 10 цифр пластика, сумму перевода и подтвердить;
    • на экране после подтверждения появится «Выполнено», что указывает на перевод средств в счет получателя.

    Кроме всех достоинств удаленного наполнения карточки, существует еще одно, которое доступно получить именно благодаря такому зачислению – пополнение-онлайн карты ЕТК в Чебоксарах обеспечивает льготный проезд в отличие от наличного расчета. По словам чиновников города Чебоксары, разница является существенной – в 4 рубля, при этом они уверенны, что и пассажиры, и перевозчики получают свои выводы. Ведь тариф установлен с расчетом полученных данных от перевозчиков по енергозатратам, а также существует большая вероятность, того, что снижение платы увеличит поток пассажиров и выручка существенно вырастет.

    Что такое транспортное приложение к банковской карте Сбербанка и зачем оно нужно

    Заказать льготную карточку в интернете не представляется возможности. Клиент должен лично явиться в отделение банка и подать заявление на ее получение. При себе иметь паспорт, СНИЛС, удостоверение, подтверждающее инвалидность.

    :  Найти Свой Налог Несовершенолетний

    Если владелец карты осуществляет проезд в автобусе, то карточку нужно предоставить кондуктору с терминалом. При поездах в метро используется бесконтактный метод оплаты через устройство считывания. При переходе через турникет необходимо подождать до тех пор, пока устройство не переключится в исходное положение.

    6 способов, как оплатить транспортную карту через Сбербанк онлайн или наличными

    Дистанционное пополнение транспортных карт владельцы могут выполнить через Сбербанк, при условии, что у них открыт карточный счет.

    Причем сделать это можно не только в личном кабинете, но и в мобильном приложении, банкомате либо через короткую СМС-команду на номер 900. Через кассу или терминал внести средства могут все держатели.

    Ниже приведем подробные инструкции по каждому способу отдельно.

    Большинство транспортных карт можно пополнить через сервисы Сбербанка. Так как в некоторых городах РФ электронные карты для оплаты за проезд только начинают внедряться, то положить средства на их баланс получится лишь в точках пополнения. Но со временем они будут добавлены и в сбербанковский список.

    Способы и правила пополнения социальной карты учащегося

    Внести денежные средства на баланс социальной карты для льготного проезда в транспорте городского назначения можно через киоски «Проездной билет», ГУП «Мосгортранс» или в специальных терминалах самостоятельного обслуживания.

    Если заявитель является учащимся в негосударственном или федеральном образовательном центре, числится студентов по очной форме в организации для получения социальной карты могут обратиться в любой отдел Центра гос. услуг своего города.

    Порядок пополнения ЕКАРТЫ через Сбербанк Онлайн

    Сегодня без начисления комиссии можно пополнить ЕКАРТУ через терминал Сбербанка, Фрисби, почту. Это социальный проект, предусматривающий плату лишь за выпуск и перевыпуск при утрате или поломке по собственной вине.

    Транспортные карточки созданы для экономии и удобства граждан при использовании общественного транспорта – автобуса, трамвая, метро или троллейбуса. Одной из таких стала популярная в Екатеринбурге ЕКАРТА. Пополнить ее можно через Сбербанк Онлайн или ряд компаний-агентов, выступающих посредниками. Рассмотрим, в чем преимущества продукта, его виды, а также приведем инструкции по оплате.

    Как пополнить транспортную Е-Карту через Сбербанк Онлайн

    Можно Ли Пополнить Проездную Льготную Карту Через Сбербанк Онлайн

    В Екатеринбурге Сбербанк выпускает карты, совмещенные с транспортным приложением. Пользователь может пользоваться ЕКАРТой для оплаты покупок, пополнять и снимать деньги. Транспортное приложение позволяет оплачивать проезд в городском транспорте. Пополнить баланс ЕКАРТы можно через сервис Сбербанк Онлайн с компьютера или установленное на телефон мобильное приложение.

    Как пополнить баланс ЕКАРты в Сбербанк Онлайн

    Пользователи, владеющие транспортной картой, могут пополнять счет через интернет-банкинг: с мобильного приложения, из личного кабинета. Для работы системы нужен компьютер или телефон, подключенные к интернету.

    Для пополнения баланса в системе Сбербанк Онлайн:

    1. Авторизоваться в личном кабинете. Первое посещение системы требует предварительной регистрации для получения персонального логина и пароля.
    2. Выбрать карту для списания средств. Список банковских продуктов, которыми распоряжается клиент, можно проверить на главной странице сервиса.
    3. Произвести действия: «Операции» – «Оплатить».
    4. В открывшемся разделе платежей выбрать категорию о товарах и услугах.
    5. Для поиска страницы с оплатой ЕКАРТы в поисковой строке ввести «транспортная карта».
    6. Выбрать тип банковского продукта.
    7. Заполнить реквизиты с указанием номера пластикового носителя, на который поступит оплата.
    8. Нажать «Продолжить». На открытой странице указать сумму платежа.
    9. Для подтверждения транзакции использовать пароль из сообщения с привязанного мобильного номера.
    10. После осуществления оплаты в статусе появляется «Исполнено», что оповещает о благополучном завершении перевода.

    Важно. Перед отправкой смс-подтверждения надо внимательно проверить внесенные данные, чтобы избежать ошибок с зачислением платежа.

    После пополнения баланса платеж требует активации через терминал, расположенный в метрополитене города:

    1. На табло аппарата нажать на «Удаленное пополнение».Приблизить ЕКАРТу к считывающему устройству.
    2. Дождаться появления на экране перечисленной суммы и нажать на ярлык зачисления средств.
    3. Если не активировать платеж, воспользоваться деньгами не получится.

    Пополнение баланса через банкомат

    Второй удобный способ пополнить счет на ЕКАРТе – перевод с дебетовой, кредитной карты через банкомат Сбербанка:

    1. Пластиковый носитель, со счета которого будут списаны средства, вставьте в ячейку приема.
    2. В пункте «Информация и сервисы» перейти на вкладку региональных услуг.
    3. Нажать на кнопку «Другое» или «Другие категории».
    4. Перейти в раздел «Транспортные карты».
    5. После выбора персонального тарифа указать сумму списания.

    После осуществления оплаты средства списываются с карточного счета клиента.

    Другие способы пополнения баланса транспортной карты

    Если нет возможности оплатить ЕКАРТу через интернет-банкинг Сбербанк Онлайн, пользователь может закинуть деньги на счет, используя альтернативные способы пополнения:

    • через терминалы Сберегательного банка;
    • приемные пункты «Фрисби»;
    • в «Почте России».

    Комиссия при оплате не взымается.

    Разновидности ЕКАРТ

    Для жителей ЕКБ доступны следующие виды транспортных карт:

    Название Цена, руб.
    На предъявителя 75 – с нулевым балансом150  – на две поездки
    Общегражданская карта 200(На обратной стороне фото пользователя)
    Льготная (для пенсионеров, других категорий граждан, которым положены льготы) Первичная выдача бесплатная.Повторная – 100.
    Для учащихся школ, гимназий, лицеев 200
    Студенческая 200
    Для сопроводителей инвалидов Первичная выдача бесплатная.Повторная – 100.

    Гражданин самостоятельно может выбрать удобный тариф. Для удобства пользователей к карточному счету Сбербанка прикрепляется Банковская транспортная карта, которой можно расплачиваться в магазинах, на сайтах с товарами и услугами. Независимо от вида ЕКАРТы положить деньги на счет можно любым доступным способом.

    Стоимость проезда в 2019 году

    С февраля 2019 года в Екатеринбурге действуют тарифы на проезд в городском транспорте по ЕКАРТе:

    • для граждан – 26 руб. за одну поездку;
    • студентам установлена ставка в размере 24,5 руб.;
    • школьникам – 23,5 руб.

    На метро проезд составляет 32 руб. Владельцам транспортных карт проезд обходится дешевле на 10%.

    Заключение

    Для оплаты проезда на счету должна находиться полная сумма, соответствующая действующим тарифам. Пополнение ЕКАРТы осуществляется через Сбербанк Онлайн, банкоматы, терминалы ПАО. При желании клиент может воспользоваться услугами платежных пунктов приема «Фрисби», «Почты России».

    Оплата единого социального проездного через сбербанк

    Можно Ли Пополнить Проездную Льготную Карту Через Сбербанк Онлайн

    Обычно он состоит из десяти цифр. Жмите «Продолжить». Следующим шагом будет указание суммы пополнения электронной карты.

    «Сбербанк онлайн» в вашем мобильном телефоне позволит сделать перевод еще быстрее и удобней.

    Телефон всегда под рукой, поэтому если баланс транспортной карты неожиданно приблизился к нулю, пополните его через мобильный онлайн-банк, независимо от того, где вы находитесь.

    Для этого достаточно подключение к интернету на вашем смартфоне либо доступ к WI-FI. Ну и соответственно, наличие денежных средств на банковском счету.

    Как оплатить транспортную карту не выходя из своего дома? Теперь можно выполнить операцию при помощи системы «Интернет-банк». Но необходимо учесть, что перед поездкой это пополнение должно быть активировано, иначе оно не придет на счет.

    • Открываете вкладку «Переводы и платежи»;
    • Входите в раздел «Оплата покупок»/«Товары и услуги»/«Транспорт»;
    • Далее есть два варианта поиска: (1) Выбираете регион и в нем ищете название своего средства оплаты проезда или (2) в поисковой строке прописываете название;
    • Если можно пополнит в интернете, то появится информация с реквизитами, а если нет – сообщение о том, что информация не найдена;
    • Водите № транспортной карты и выбираете пластик Сбербанка для пополнения, нажимаете Продолжить;
    • Вводите сумму пополнения (от 1 до 5000 рублей) и подтверждаете;
    • Вводите код, что Вам прислали в смс-сообщении.
    • Платеж после исполнения зачисляется моментально, исключения бывают редко.

    Как пополнить счёт транспортной карты

    Транспортные карты – это, по сути, электронные кошельки, предназначенные для оплаты проезда.

    Важно

    На карте размещена графическая информация о владельце: фотография и ФИО, номер транспортного приложения, номер СНИЛС. Карты выдаются бесплатно в г.Зеленодольск подразделениями ПАО «АК БАРС» БАНК и ПАО Сбербанк.

    Транспортное приложение д ействует во всех видах общественного транспорта Альметьевска, Зеленодольска, Нижнекамска, Набережных Челнов и Казани. При наличии права на льготный проезд в общественном городском пассажирском транспорте Республики Татарстан на карту жителя записывается льготное транспортное приложение .

    Подробнее

    Оплата единого социального проездного через сбербанк онлайн

    Обращаем ваше внимание, что размер пополнения может варьироваться от 1 рубля до 5 000 рублей. Когда сумма будет вписана, нужно подтвердить совершение операции.

    • После этого клиенту нужно будет подтвердить операцию. Сделать это можно при помощи одноразового пароля из чека или введя в строку проверочного кода пароль, присланный на телефон.Почти сразу же на электронной форме платежа должна появиться печать об исполнении, что подтверждает, что платеж обрабатывается банком.

    Деньги переводятся на транспортную карту моментально, но в редких случаях платеж может затянуться и на 1 день.

    • Для оплаты необходима регистрация на портале.

    Можно сидя дома и имея выход в интернет, быстро и без дополнительных комиссионных сборов переводить средства и платить за поездку в автобусе или любом другом транспорте.

    Как оплатить проездной социальный пенсионный через интернет

    Но можно пополнять ее и другими способами. В таком случае рекомендуется обратить внимание на вопрос: как пополнить транспортную карту через терминал Сбербанка? Для этого необходимо найти ближайший банкомат или терминал.

    Пополнить ее можно как деньгами, так и безналичными средствами.

    Отсюда вытекает актуальность информации о том, а можно ли пополнить счёт электронного проездного банковской картой и как это сделать через Сбербанк-онлайн.

    Для этого следуем инструкции:

    1. Услуга должна быть предварительно подключена, как и в случае со «Сбербанком онлайн».
    2. Набираем сообщение «ПЕРЕВОД (номер вашего проездного) (сумма платежа)». Сами цифры заключать в скобки не нужно.
    3. Отправляем его на номер «Сбербанка» – 900.
    4. Получаем сообщение с детальным описанием платежа и кодом для подтверждения.
    5. Проверяем указанные данные.
    6. Вводим код и отправляем ответное СМС.
    7. Оплата социальной карты студента произойдёт мгновенно.

    Оплата проезда в городских кассах и терминалах

    Где можно пополнить социальную карту студента в городе? Инфраструктура точек оплаты продолжает расширяться, так что у нас есть хорошая новость: на сегодняшний день киосков, касс и терминалов от разных поставщиков услуг в Москве насчитывается более 5000.

    Но возникает другой вопрос, как пополнить транспортную карту через Сбербанк онлайн в 2019 году? Клиенты Сбербанка привыкли к тому, что его сервис интернет-банкинга решает большинство возникающих вопросов. Поможет ли он в этом случае? Поговорим об этом подробнее.

    Транспортная карта в Республике Татарстан

    Банковские карты ПАО «АК БАРС» БАНК с технологией бесконтактной оплаты MasterCardPayPass и VisaPayWave выпускаются транспортным приложением для оплаты проезда на транспорте.
    Транспортное приложение д ействует во всех видах общественного транспорта Альметьевска, Зеленодольска, Нижнекамска, Набережных Челнов и Казани.

    Карта жителя РТ представляет из себя обычную пластиковую карту с чипом, на которой содержатся платежное, социальное и транспортное приложения.

    Можно ли пополнить транспортную карту через Сбербанк онлайн Так как большая часть старшего населения страны являются клиентами Сбербанка, желание пополнить пенсионную транспортную карту через Сбербанк онлайн становится вполне ожидаемым.

    • После успешного входа в систему необходимо перейти в пункт меню «Переводы и платежи».
    • Там находим раздел «Товары и услуги» в которой находится нужный пункт «Транспорт». Переходим в раздел и начинаем поиск нужной карты. Для этого можно воспользоваться строкой поиска, важно следить чтобы регион поиска совпадал с текущим, иначе есть риск совершить ошибку и выбрать не тот продукт, который нужен.
    • Затем необходимо указать номер транспортной карты, как правило, он имеет 11 цифр.

    Переводы и платежи», далее — «Перевод на карту в другом банке» и ввести стандартные данные банковских карт необходимые для оплаты социальной карты учащегося (студента).

    Через Сбербанк онлайн особенно удобно управлять движением денежных средств.

    С помощью мобильного приложения

    приложение «мосгортранс» позволяет в кратчайшие сроки положить деньги на баланс социальной карты учащегося для проезда на метро, на наземном транспорте, в частности проезд на автобусе, а также и на железнодорожном транспорте.

    использовать эту возможность можно, установив соответствующую утилиту для android или iphone, ссылки на которые находятся на сайте: https://app.moscow/index.html.

    далее следует зарегистрироваться, введя номер мобильного телефона в появившуюся форму.

    советуем ознакомиться с данным видеороликом, где подробно расскажут о новых терминалах и способах оплаты.

    терминалы банков

    похожее решение вопроса, как пополнить соц. карту студента, предлагают банковские автоматы. в первую очередь – устройства банка-эмитента вашего проездного, то есть втб банка москвы или московского кредитного банка.

    можно воспользоваться и сторонними терминалами, допускающими переводы на карты в других организациях, но это с большой вероятностью окажется невыгодным из-за комиссий (например, в альфа-банке придётся заплатить 1% от суммы, но не менее 99 руб.).

    автоматы «элекснет» и «qiwi»

    другой способ, как пополнить социальную карту студента, предлагают сети терминалов «киви» и «элекснет».

    как пополнить соц. карту студента через «сбербанк онлайн», где оплатить проезд наличными без очередей и отклонения от ежедневных маршрутов, как положить деньги на счёт проездного без комиссии? начнём!

    как можно пополнить проездной онлайн?

    При оплате СКС нужно будет указать её номер.

    В списке учащихся не содержится информация о будущем владельце СКУ;

    • Приложенная фотография не соответствует качественным стандартам;
    • У заявителя уже имеется социальная карта или, в случае замены, будущий держатель указал неверные реквизиты;
    • Заявление на получение СКУ с аналогичными данными уже было подано до этого времени, а в настоящий момент дело находится в рассмотрении;
    • Неподтвержденная информация об удостоверении личности;
    • Получена не подтвержденная информация СНИЛС заявителя;
    • Представленная информация из полиса медицинского обслуживания и страхования не была корректной.

    Банковское приложение для смартфона

    Пополнение социальной карты студента через интернет будет доступно и скачавшим мобильное приложение «Мой проездной», разработанное ВТБ Банк Москвы.

    В учреждении должны реализовываться основные положения учебной программы.

    Пополнить транспортную карту через Сбербанк

    Чтобы пополнить транспортную карту через банкомат Сбербанка, потребуется поместить пластик в специальный разъем, ввести ПИН-код и выбрать Платежи. В перечне основных транзакций выбрать Другое, после чего кликнуть на Транспортная карта.

    Пополнение пенсионной транспортной карты

    Можно Ли Пополнить Проездную Льготную Карту Через Сбербанк Онлайн

    27.04.

    2018

    Как оформить пенсионную карту Сбербанка Оформить карту Сбербанка для пенсионеров может гражданин РФ, иностранный гражданин, лицо без гражданства, который имеет право на получение пенсии и проживающий (постоянно или временно) на территории РФ. Заявитель должен посетить одно из отделений банка, захватив с собой паспорт (удостоверение личности) и пенсионной удостоверение (справку ПФР), и заполнить анкету-заявление.

    Отсюда вытекает актуальность информации о том, а можно ли пополнить счёт электронного проездного банковской картой и как это сделать через Сбербанк-онлайн. Можно ли пополнить транспортную карту через Сбербанк онлайн Так как большая часть старшего населения страны являются клиентами Сбербанка, желание пополнить пенсионную транспортную карту через Сбербанк онлайн становится вполне ожидаемым.

    Как через Сбербанк Онлайн пополнить транспортную карту

    Банк регулярно расширяет свои полезные опции, чтобы пользователям предоставить больше возможностей для переводов через сайт. Пополнить транспортную карту через Сбербанк Онлайн могут россияне, у которых есть пластик от учреждения, пройдена регистрация на сайте, есть подключение к мобайл-банкингу (или получены одноразовые пароли через банкомат для подтверждения операции).

    Транспортная карточка – удобный электронный кошелек, где хранятся деньги для оплаты проезда в общественном транспорте. Ряд крупных городов в России уже активно продают услугу жителям города. Пластик универсальный, его можно использовать в трамваях, троллейбусах, электричках и метро.

    Пополнение транспортной карты через терминал Сбербанка: инструкция

    • Вставьте в приемник терминала банковскую карточку, введите пароль.
    • Выберите в меню пункт «Прием платежей», а затем – раздел «Транспортная карта».
    • Следуя инструкции, поднесите проездной к оранжевому кармашку и совершите платеж, воспользовавшись счетом банковской карты.
    • Если функция бесконтактной оплаты отсутствует в конкретном устройстве банковского самообслуживания, потребуется выбрать выпускающую компанию из предложенного списка или ввести номер ее ИНН, а затем ввести номер самого проездного билета.

    Наиболее развитыми транспортными системами с использованием карт на сегодняшний день в России являются «Тройка» (для жителей Москвы), «Стрелка» (для жителей Подмосковья) и «Волна» (для жителей Волгограда).

    Следовало бы причислить сюда же и платежную карту «Подорожник», действующую в Санкт-Петербурге, однако на сегодняшний день ее нельзя пополнять в Сбербанке.

    Порядок и способы пополнения социальной карты учащегося

    Также положить средства на счет единого льготного проездного билета можно через СМС .

    для выполнения этой транзакции нужно отправить команду “ перевод ххххххх 100 “ , где первое слово – это техническая команда, далее указывается номер студенческой транспортной карты и сумма пополнения. СМС отправляется на номер 900.

    В ответном сообщении придет код подтверждения. Его нужно переслать на номер, с которого и поступило СМС . После всех этих манипуляций средства поступят на пластик студента.

    Положить деньги на счет ученической транспортной карточки школьника при помощи интернета , используя для этого Сбербанк Онлайн или сайт госуслуг. Можно сидя дома и имея выход в интернет, быстро и без дополнительных комиссионных сборов переводить средства и платить за поездку в автобусе или любом другом транспорте.

    Где и как можно положить деньги на социальную карту

    Обратите внимание: пополнить баланс карточки в офисе банка может не только сам льготник, но и любой другой дееспособный гражданин РФ (родственник, друг, сосед и др.).

    Счет социальной карты рублевый, так что его пополнение не требует нотариальной доверенности – нужно предъявить специалисту свой паспорт и назвать номер пластика.

    Наличие карточки на руках не требуется – льготнику не нужно передавать ее в чужие руки, нарушая правила безопасности.

    • для реализации права на льготный проезд общественным транспортом столицы и Мособласти;
    • для оплаты услуг и товаров с использованием баллов социального сертификата;
    • для оплаты товаров и услуг со скидками, то есть в качестве дисконтной карты. Каталог предприятий, предоставляющих дисконт, доступен в отделах соцзащиты, а также в Интернет по адресу www.soccard.ru/articles/263;
    • как полис ОМС;
    • как носитель для электронной подписи;
    • как средство безналичных платежей в любых торговых точках, включая интернет-магазины и web-сервисы.

    Рекомендуем прочесть:  Программы При Рождении Первого Ребенка В 2020 Пенза

    Социальная карта пенсионера для проезда в общественном транспорте, скидок и прочих услуг

    • Персональные данные. К таким сведениям относят: социальный идентификационный номер, фамилия и имя владельца, дата и место рождения, пол, образец подписи. В некоторых образцах наличествует изображение владельца.
    • Идентификаторы персональных документов. Информация о документах владельца, помещенная в карту для прекращения необходимости иметь с собой оригиналы бумажных носителей. В частности, в карту снесен номер СНИЛС, учетный номер в базе данных социальной защиты в месте проживания, номер медицинского страхового полиса, ИНН и прочее.
    • Информация технического и информационного характера. Здесь отображена информация о скидках, предложениях, персональных предпочтениях, балансе счета и сроках действия и оплаты.
    1. Набор скидок в магазинах – партнерах.

    2. Является документом и содержит электронную медицинскую карточку пациента в государственной системе здравоохранения.
    3. Предоставляет скидку на медикаменты до 50%.
    4. Для неимущих, дает право на получение бесплатного питания.

    5. Дает право льготного и бесплатного проезда на городском и междугороднем транспорте.
    6. Прочие социальные пособия.

    Социальная карта льготника – как получить и использовать

    После получения карты рекомендуем записать ее банковский 16-значный номер, указанный на лицевой стороне, и номер, указанный с обратной стороны, над фотографией. Эти данные помогут вам в случае потери карты. Если вы хотите записать пин-код карты, не храните его вместе с ней.

    Если вы нашли чужую социальную карту, оставьте сообщение, воспользовавшись формой обратной связи, или позвоните по телефону горячей линии Московского социального регистра: 8 (495) 539-55-55. Сообщите номер карты, указанный на ее обратной стороне (над фотографией), и ваш контактный номер телефона. Операторы постараются связаться с владельцем карты и передать ему ваш номер телефона.

    Пополнение пенсионной транспортной карты Ссылка на основную публикацию

    Пополнить транспортную карту через Сбербанк Онлайн

    Можно Ли Пополнить Проездную Льготную Карту Через Сбербанк Онлайн

    Транспортные карты имеют немалую популярность у жителей крупных городов. Имея подобный продукт, можно не заботится о наличии денег на проезд или не переживать, что не найдётся сдачи с крупной купюры.

    Но возникает другой вопрос, как пополнить транспортную карту через Сбербанк онлайн в 2020 году? Клиенты Сбербанка привыкли к тому, что его сервис интернет-банкинга решает большинство возникающих вопросов.

    Поможет ли он в этом случае? Поговорим об этом подробнее.

    Что такое транспортная карта

    Транспортная карта представляет собой платёжный продукт наподобие электронного кошелька, средства которого предназначены для того, чтобы оплатить наземный транспорт, точнее, проезд в нём.

    Каждый отдельно взятый город имеет свой особый продукт подобного направления. Транспортные карты не универсальны и могут не поддерживать возможность оплаты некоторых маршрутов или не действовать в салонах транспорта отдельных компаний перевозчиков.

    В связи с этим подобный продукт знаком не каждому.

    Примеры транспортных карт

    Транспортная карта выступает электронным аналогом популярных некогда проездных билетов, при покупке которых за определённую сумму пользователь имел возможность совершать поездки на муниципальном транспорте в течение месяца. Рассмотри какие транспортные карты предлагают разные города страны.

    • Город-герой Волгоград предлагает своим жителям транспортную карту «Волна», как один из самых удобных способов оплаты проезда на городском транспорте. Карта имеет четыре возможных тарифа на усмотрение пользователя. При этом некоторые из них позволяют оплатить проезд нескольких пассажиров. Также есть специальные продукты, такие как карта студента или карта школьника. Карта, пополняемая, и при необходимости можно выполнить пополнение транспортной карты «Волна» через Сбербанк-Онлайн, что станет самым быстрым и удобным способом.
    • Казань также предоставляет своим жителям приобрести электронный проездной билет и оплачивать проезд с большей выгодой, чем наличными. При этом есть проездные с ограниченным числом поездок, а есть безлимитные с возможностью пополнения при необходимости.
    • Самара также имеет систему «Электронный проездной» и предлагает жителям приобрести транспортные карты и брелоки, имеющие возможность пополнения в процессе расходования средств. Стоит отметить, что оплата проезда таким способом выгоднее, так как стоимость обычно на 1-2 рубля дешевле.
    • Новосибирск предлагает своим жителям пользование системой «Электронный проездной», а также социальную и пенсионную карту, как особый вид продукта. Пополнить карты можно разными способами, в том числе через Сбербанк-онлайн. Кроме этого, имеется возможность оплаты проезда с помощью сервиса «Мобильный билет», для этого необходимо подключение оператора МТС. Также в планах реализовать возможность оплаты проезда банковскими картами с системой бесконтактной оплаты.

    Как видим практически каждый город с развитой системой городского транспорта даёт возможность гражданам приобрести электронные транспортные карты и совершать оплату проезда безналичным способом. Отсюда вытекает актуальность информации о том, а можно ли пополнить счёт электронного проездного банковской картой и как это сделать через Сбербанк-онлайн.

    Можно ли пополнить транспортную карту через Сбербанк онлайн

    Так как большая часть старшего населения страны являются клиентами Сбербанка, желание пополнить пенсионную транспортную карту через Сбербанк онлайн становится вполне ожидаемым.

    Но не каждый держатель карты знает, что такое возможно и тем более не знает, как это сделать. Помимо всего прочего, стоит иметь в виду, что не каждая транспортная карта поддерживает возможность такого пополнения.

    Поэтому прежде чем пытаться выполнить операцию стоит выяснить у оператора, возможна ли такая операция в каждом конкретном случае.

    Если пополнение возможно, то алгоритм действий будет выглядеть следующим образом.

    • Активизируемся в системе онлайн-банкинга с помощью логина и пароля. Если их нет, то пользователю необходимо пройти регистрацию, она не занимает много времени и требует только наличие номера активной банковской карты для процесса верификации пользователя.
    • После успешного входа в систему необходимо перейти в пункт меню «Переводы и платежи».
    • Там находим раздел «Товары и услуги» в которой находится нужный пункт «Транспорт». Переходим в раздел и начинаем поиск нужной карты. Для этого можно воспользоваться строкой поиска, важно следить чтобы регион поиска совпадал с текущим, иначе есть риск совершить ошибку и выбрать не тот продукт, который нужен.
    • Затем необходимо указать номер транспортной карты, как правило, он имеет 11 цифр. Также нужно определиться с какого счёта будет произведена оплата.
    • Подтверждаем платёж и вводим код, полученный в сообщении.

    После этого пополнение транспортной карты произойдёт мгновенно. При необходимости можно распечатать чек и подтвердить проведение платежа документально. В случае если поиск не даёт результатов, скорее всего, конкретная транспортная карта не поддерживает возможность такого пополнения. Для уточнения пенсионеру стоит обратиться в компанию, где эта карта приобреталась.

    Пополнять транспортную карту с помощью Сбербанка онлайн одно удовольствие. Нет необходимости искать специальные терминалы, можно организовать все не выходя из дома. Не игнорируйте такую возможность и пополняйте электронные проездные через Сбербанк.

    Сообщение Можно Ли Пополнить Проездную Льготную Карту Через Сбербанк Онлайн появились сначала на Закон.

    ]]>
    https://capitallawdo.ru/mozhno-li-popolnit-proezdnuyu-lgotnuyu-kartu-cherez-sberbank-onlajn.html/feed 0
    Куда звонить в екатеринбурге если нет воды https://capitallawdo.ru/kuda-zvonit-v-ekaterinburge-esli-net-vody.html https://capitallawdo.ru/kuda-zvonit-v-ekaterinburge-esli-net-vody.html#respond Tue, 10 Mar 2020 07:47:22 +0000 https://capitallawdo.ru/?p=83253 Куда звонить если нет воды екатеринбург Бесплатная юридическая консультация: Почтовый код Адрес Екатеринбург, ул. Московская,...

    Сообщение Куда звонить в екатеринбурге если нет воды появились сначала на Закон.

    ]]>
    Куда звонить если нет воды екатеринбург

    Куда звонить в екатеринбурге если нет воды
    Бесплатная юридическая консультация:

    Почтовый код

    Адрес Екатеринбург, ул. Московская, 28Б

    Телефон

    Время работы круглосуточно

    Площадь 1905 года 1.18 км

    Бесплатная юридическая консультация:

    Отзывы о Аварийная служба Водоканал МУП

    Не нужно писать, что работаете круглосуточно, дозвониться невозможно.

    • Аварийная служба Водоканал МУП на Московской
    • Отзывы о Аварийная служба Водоканал МУП
    • Если нет холодной воды куда звонить екатеринбург
    • Нет горячей и холодной воды — куда звонить и жаловаться
    • Аварийная служба Водоканал МУП на Московской
    • Если отключили воду, куда звонить? Кто отвечает за отключение горячей и холодной воды
    • Куда звонить если нет холодной или горячей воды
    • Самые полезные телефоны: куда звонить орджоникидзевцам в случаях ЧП
    • Куда звонить, если случилась авария. Телефоны горячих линий ЖКХ
    • Куда звонить если в квартире нет горячей воды
    • Как действовать правильно, если в квартире отключили горячую воду
    • Куда жаловаться когда нет горячей воды когдав екатеринбург
    • Куда звонить если нет холодной или горячей воды
    • Куда звонить если нет холодной или горячей воды
    • Куда звонить, если нет холодной или горячей воды
    • Жалоба в Роспотребнадзор
    • Жалоба на ЖКХ через портал Госуслуги
    • Если отключили воду, куда звонить?
    • Куда звонить если в доме нет воды
    • Куда звонить, если в кране нет горячей воды?
    • Куда звонить и что делать, если отключили холодную или горячую воду
    • Куда звонить, если нет горячей воды
    • Нет воды в доме: куда звонить и подавать жалобу
    • Если нет холодной воды куда жаловаться екатеринбург
    • Куда жаловаться на всё: что делать, если с водой в кране что-то не так
    • Нет горячей и холодной воды — куда звонить и жаловаться?
    • Нет воды в доме: куда звонить и подавать жалобу
    • Куда звонить если нет холодной или горячей воды
    • Отключение воды
    • Здравствуйте! куда позвонить если нет холодной воды? октябрьский район
    • Куда звонить, если нет отопления. список нужных контактов
    • Куда жаловаться при отсутствии горячей воды
    • Куда жаловаться на всё: что делать, если с водой в кране что-то не так
    • Рассказываем, кому писать и звонить, если вода грязная, вонючая или её просто нет.
    • Аварийная служба водоканала в г. Екатеринбург.
    • Куда звонить если нет холодной или горячей воды
    • Куда звонить, если нет холодной или горячей воды
    • Жалоба в жилинспекцию
    • Жалоба в Роспотребнадзор
    • Жалоба на ЖКХ через портал Госуслуги
    • Куда звонить если в доме нет воды
    • Алгоритм действий
    • Что делать, если отсутствует горячая вода
    • Перерасчёт оплаты за воду
    • Дома отсутствует холодная вода
    • Что говорит закон

    Ситуация с холодной водой уже невыносимая. УК Чкаловскую лучше оставлю без комментариев. Просто игра в глухие телефоны. Выходной день, воды нет. Конт. Телефон

    Совершенно согласна с предыдущим отзывом. Ситуация с холодной водой ужасная. Адрес короленко 10-адозвониться до аварийной службы ни по одному телефону невозможно.

    На двери висит объявление, что холодной воды не будет до 15.00 субботы 14 декабря. А на самом деле уже 22.00 воскресенья 15 декабря, а воды нет. Как детей к школе подготовить.

    Управляющая компания тоже ничего не сообщает. Должны же мы как то существовать! Телефон

    Воды нет дозвонится не возможно ук чкаловская хамит мол звоните туда! Сутки нет холодной воды и машины с водой нет ладно я а как бабульки без чая! Давайте их без воды оставим а че нет то

    Воды нет уже пятый день. Что за хреньь. Ул. Космонавтов 61,63,65,67,69,71, итд более 15 домов без воды холодной. Вы че там афигели. Бочка с водой приехала сегодня постояла 2 часа и уехала.

    Хотя я знаю что рабочий день до 9 у нее. До этого была бочка она стояла доА сегодня вообще ахуели блять в администрацию жаловаться будем. ДЕТИ МАЛЕНЬКИЕ НЕ ПОМЫТЬ НЕ ПОСТИРАТЬСЯ. ЯМУ ВЫКАПАЛИ и все 5 дней стоит.

    АААААУУУУУУ 15 ДОМОВ БЕЗ ВОДЫ ВЫ ГДЕ ЧЕРТИ

    Бесплатная юридическая консультация:

    хотелось бы присоединиться к стилистике Наталья1. где вода? целый район Краснолесья без воды? Чтоб вас, черти с руками из прямо оттуда, дети в старости так же кормили. Засранцы.

    Нет холодной воды на Шейнкмана 110, дозвониться до Водоканала ни по одному телефону невозможно, ТСЖ не отключали воду. И это уже не в первый раз. Прошу связаться по телефону-12-12

    3-ий день нет холодной воды на Северных радистов. Договора у нас всех прямые с муп, никакой информации, никаких действий.

    Уже более 2-х месяцев холодная вода идет желтая. Приезжали ваши сотрудники 28,08.15. Ю промывали колодец. Но вода так и идет желтая. Адрес: ул. Комсомольская, 47.

    Водоканал, вы черти! Опять воскресенье и нет воды! В то воскресенье там же авария была. Вы не контора , а издевательство. Где холодная вода? Не помыться, не в сортир сходить, посуду не помыть. Что бы вы сами в средневековье провалились!
    Бесплатная юридическая консультация:

    Где телефоны аварийки вашей, которые рабочие. Не дозвониться не по одному телефону. Трубки ни кто не берет!

    Какого лешего третьи сутки в Чуаловском нет воды, по закону не имеете право держать нас больше суток без воды. Завтра пойдем всем домом на вас жалобу писать в прокуратуру! Пожилые люди как жить должны? ! Воду к дому тоже не привозите. Бесстыжие!

    где вода? вы чертовы олени у меня ребенок и без предупреждения воду отключили, я понимаю авария если где то где подвоз воды олени вы тупые, у вас че совести нет, посмотрите на свою работу, люди жалуются на вас постоянно, а как же ФЗ вы его грубо нарушаете, я лично на вас жалобу напишу, сфоткал я уже информационные стенды и ждите скоро встретимся, я вас хоть и не прижму но за яйца потаскаю лошар таких. Делайте работу свою добросовестно и качественно а то как к скотине относитесь к людям подонки, Жириновского на вас нет и Сталина черти.

    Нет холодной воды куда звонить екатеринбург

    Куда звонить в екатеринбурге если нет воды

    Потребительское правоНет холодной воды куда звонить екатеринбург

    В наше время наличие всех благ цивилизации в квартире — это уже не знак богатства и привилегий. Каждый человек привык к доступности водоснабжения, электроэнергии и системы отопления. Бывают случаи, когда услуги жильцам предоставляются не в полном объеме. К большому сожалению, зачастую многие не имеют представления, как поступать в такой ситуации.

    Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

    Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

    • Куда жаловаться на всё: что делать, если с водой в кране что-то не так
    • Куда звонить если в квартире нет горячей воды
    • Аварийные службы в Екатеринбурге
    • Куда звонить, если случилась авария: на Урале во время каникул будет работать горячая линия ЖКХ
    • Куда звонить, если нет горячей или холодной воды в доме

    ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Нет воды

    Куда жаловаться на всё: что делать, если с водой в кране что-то не так

    Новая версия гибели группы Дятлова: редкая северная болезнь. Высокинский выбрал главу Большого Екатеринбурга. Губернатор Куйвашев на день раздал министров Алтушкину, Козицыну и Пумпянскому. Без Цуканова этого праздника бы не было. Организатор бойни в Сагре бежал из-под суда.

    Итоги выдвижения. Новый замминистра обороны Евкуров начинает инспекцию регионов с Урала. Выполнение поручения Путина под угрозой. В Екатеринбурге — новая волна опрессовок. Когда нас лишат горячей воды и куда звонить, если вдруг что случится. В Екатеринбурге с сегодняшнего дня начинается новый этап опрессовок.

    Власти города предупреждают жителей, что 27, 28 и 29 июля с Опрессовки подающих трубопроводов магистральных и разводящих тепловых сетей будут проводиться с повышением давления до 16 атмосфер.

    Разумеется, подача горячей воды на указанные промежутки времени будет прекращена. До начала опрессовок температура горячей воды будет понижена.

    После водоснабжение будет организовано по обратным трубопроводам.

    На период испытаний владельцам зданий, тепловых пунктов и тепловых сетей рекомендуется произвести надежное отключение систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения от испытываемых трубопроводов и организовать надзор за ними. Владельцам складских и подвальных помещений с материальными ценностями рекомендуется принять меры, предотвращающие их затопление при возможных разрывах теплотрасс.

    В случае обнаружения утечек горячей воды звонить по телефонам: , Расскажите о новости друзьям. Главное за день. Пугачева на публике затмила уральскую жену Игоря Николаева. Сын Жириновского включился в скандал с Пугачевой.

    Куда звонить если в квартире нет горячей воды

    Новая версия гибели группы Дятлова: редкая северная болезнь. Высокинский выбрал главу Большого Екатеринбурга. Губернатор Куйвашев на день раздал министров Алтушкину, Козицыну и Пумпянскому. Без Цуканова этого праздника бы не было.

    Куда звонить, если нет горячей или холодной воды в доме. , 30 « Свердловская компания теплоснабжения» – в Екатеринбурге.

    Любой дискомфорт, связанный с нарушением работы городской инфраструктуры, вызывает у горожан справедливое негодование. И люди пишут нам, на E1.

    RU, — если течёт крыша, нахамили в магазине, вырубили любимый тополь во дворе, высадили в мороз из автобуса, обидели в больнице, увезли авто на штрафстоянку, не доглядели за малышом в детском садике. И правильно пишут! Многие из этих обращений становятся сюжетом для новостей и реально помогают решить проблему.

    Но ещё чаще мы делимся с читателями информацией — куда надо жаловаться, чтобы вас услышали и проблему решили. Сохраните себе в закладки, чтобы было под рукой.

    А писать к нам — продолжайте! Зимой года такая беда случилась в Сухом Логу, люди месяцами стояли в очередях к водовозам, масштаб трагедии был таким, что даже потребовал вмешательства губернатора. Звонить в свою УК или ТСЖ — во-первых, сообщить об отсутствии воды возможно, вы первые, и именно после вашего звонка заработает аварийная служба.

    Куда звонить, если случилась авария: на Урале во время каникул будет работать горячая линия ЖКХ

    Засорилась канализация? Нет горячей или холодной воды на Уралмаше или Эльмаше? Или у вас возникли проблемы с газовым оборудованием? При любых авариях в Орджоникидзевском районе на помощь придут аварийные и аварийно-ремонтные службы.

    Наличие централизованного горячего водоснабжения — один из существенных плюсов проживания в многоквартирном доме. РФ — одно из немногих государств, где представлено это благо цивилизации.

    С 30 декабря по 8 января все свердловские предприятия жизнеобеспечения переведут на усиленный режим работы. Об этом сообщили в областном Министерстве ЖКХ. В муниципалитетах сформировали аварийно-восстановительные бригады и утвердили графики круглосуточного дежурства.

    Полный список телефонов, куда звонить в случае коммунальных аварий в городах области, опубликован на сайте министерства. В Екатеринбурге, если что-то случится с водой, теплом или электричеством, следует обращаться в круглосуточную Центральную диспетчерскую службу, которая работает в круглосуточном режиме.

    В екатеринбургском Водоканале отметили, что в каникулы будут работать в обычном режиме.

    Информационный портал Официальный портал Версия для слабовидящих. Страница распечатана 22 июля Портал Ekburg. Пробки: 4 балла. Погода в Екатеринбурге Авто В мире. Население Мультимедиа Песни о Екатеринбурге Фото города. Дорожная информация Пробки Перекрытия Поиск лекарств в аптеках Екатеринбурга Работа в Екатеринбурге Виртуальный библиотекарь Информационно-туристическая служба.

    Куда звонить, если нет горячей или холодной воды в доме. , 30 « Свердловская компания теплоснабжения» – в Екатеринбурге.

    Полотенцесушитель подключается к системе горячего водоснабжения, а не теплоснабжения. Ремонтные работы завершатся 10 июля до Перейти к основному содержанию.

    .

    .

    .

    ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Качество холодной воды в Екатеринбурге

    Куда звонить в екатеринбурге если нет воды

    Куда звонить в екатеринбурге если нет воды

    17, 18 и 19 июля с 00.00 до 06.00 будут проводиться опрессовки подающих трубопроводов магистральных и разводящих тепловых сетей повышенным давлением. До начала гидравлических испытаний температура горячей воды снизится, а после завершения работ горячее водоснабжение будет производиться по обратным трубопроводам.

    На период испытаний владельцам зданий, тепловых пунктов и тепловых сетей рекомендуется произвести надёжное отключение систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения от испытываемых трубопроводов и организовать надзор за испытываемыми трубопроводами.

    Куда звонить если нет холодной воды екатеринбург

    Мкр Заречный, ул. Черепанова 36, с утра нет ни какой воды! УК Верх-Исетская на вопрос когда будет вода, ни чего толком не отвечает, ведутся ремонтные работы, КАКИЕ? Рядом не одной протечки, не одной бригады которая вела бы эти ремонтные работы! Вопрос: Что Вы делаете летом когда как бы у Вас ведутся опресовочные работы? У нас стабильно каждую неделю проблемы с водой!

    3. Если квартиру затопило по вине коммунальщиков или по вине соседей, вашему имуществу нанесён ущерб, компенсировать ремонт можно через суд.

    Для этого необходимо зафиксировать факт повреждения на фото, составить акт о причинённом ущербе (УК, ТСЖ, ЖЭК), а затем вызвать независимых экспертов, они должны оценить, в какую сумму обойдётся ремонт. Проблему можно разрешить полюбовно, то есть в досудебном порядке.

    Если виновники отмалчиваются — идите в суд. Суд обяжет их выплатить вам компенсацию плюс судебные издержки — как, например, вот в этой истории.

    Полотенцесушитель подключается к системе горячего водоснабжения, а не теплоснабжения. Ремонтные работы завершатся 10 июля до Перейти к основному содержанию. Обращения. Обращения Отключили ГВС Скажите на какой срок отключили гвс.

    Скрыть Ответ на обращение Добрый день! Мне нужно поменять полотенцесушитель, оно запитано от отопления , как мне организовать перекрыть отопление. Отключили воду 17 июня.

    До сих пор кормят завтраками и то что при запуске горячей воды, что то пошло не так.

    Аварийные службы в Екатеринбурге в районах Уралмаш и Эльмаш вы можете найти на портале уралмаш-эльмаш.

    Сравнивайте предложения в Аварийных службах Екатеринбурга на Уралмаше и Эльмаше, ищите лучшие варианты Аварийных служб в Екатеринбурге на уралмаш-эльмаш.

    Самые лучшие цены у нас! Каталог с ценами, адресами и телефонами, графиком работы, карта проезда, фото и отзывы о Аварийных служб Екатеринбурга.

    Нет горячей воды куда звонить екатеринбург

    Если водоснабжение отсутствует уже продолжительный период, а работники коммунальных служб не дают внятного ответа о дате включения и причинах, эффективным стимулирующим решением может стать обращение в контролирующие органы. Таковыми являются Департамент ЖКХ, Роспотребнадзор, администрация города, жилищный комитет, в крайнем случае – прокуратура.

    :  Постановка на кадастровый учет трубопровода abhvf

    Если температура горячей воды была ниже нормы более чем на 3 градуса днем и на 5 градусов ночью, то можно подать заявление о перерасчете квартплаты в районный расчетный центр. Следует помнить, отклонения от норм по температуре воздуха вообще не имеют места быть. То есть, батареи должны нагревать комнату не ниже той температуры, которая установлена по санитарным нормам.

    Если отключили воду, куда звонить? Кто отвечает за отключение горячей и холодной воды

    Как обстоят дела с другими городами? Куда звонить, если отключили воду? Казань, как и остальные населенные пункты нашей страны, не отличается многообразием вариантов. Здесь граждане могут обратиться непосредственно в водоканал, который находится по адресу: Тэцевская, дом 1. Или позвонить на номер 570-72-21.

    В первую очередь следует предварительно собрать информацию о службах, которые несут ответственность за подачу горячей и холодной воды в ваш дом. Это можно сделать разными путями: изучить внимательно квитанции, пообщаться с соседями, родственниками и знакомыми.

    Отключили горячую воду: куда звонить

    Большей частью, ГВС могут отключить по причине выполнения работ ремонтно-профилактического характера на ТЭЦ или же на трубопроводах. При данных обстоятельствах, организация зачастую заблаговременно направляет жильцам уведомление о наступлении вынужденных перебоев с горячим водоснабжением.

    Помимо осуществления звонков, нужно также направлять обращения в письменном виде, пользуясь интернетом. Можно оставить соответствующие жалобы, зайдя на сайт Жилинспекции, Роспотребнадзора или органов Прокуратуры. Кроме того, существуют сервисы-онлайн, где граждане имеют возможность размещения сообщений о наличии проблем в городском хозяйстве.

    Если нет холодной воды куда звонить екатеринбург

    Снижение оплаты будет составлять 0,15% ежемесячного платежа по нормативам за каждый час превышения лимита. Перечисленные организации, кроме Вашего ЖЭКа, это не совсем те, куда следует звонить при отключении воды. Роспотребнадзор, жилинспекция, государственный интернет-портал осуществляют контролирующую функцию в сфере обслуживания жилищного фонда.

    Даже один день отсутствия холодной или горячей воды доставляет множество неудобств. А что говорить про затяжное отключение либо низкое давление — вроде бы напор есть, но в то же время его нет?! Причем коммунальные службы не всегда извещают о проведении работ и не объясняют, почему нет воды в доме.

    После создания проблемы напишите претензии, если есть документы и фотографии добавьте их на сайт. № 2300-1 исполнитель обязан оказывать услуги потребителю, пригодные для целей, ради которых услуга подобного рода оказывается.

    Далее, автоматически будет выбрана организация, куда необходимо подать жалобу на отсутствие воды, и после нажатия на кнопку «Отправить заявление» вам останется только дожидаться ответа и решения проблемы. При этом услуга по качеству должна соответствовать .

    Нет холодной воды куда звонить екатеринбург

    Вернувшись с работы домой, человек обнаруживает, что нет воды. Куда звонить, чтобы эта проблема быстрее решилась? Ведь люди не представляют себе комфортную жизнь без неё. Когда нет горячей воды – это можно ещё как-то пережить, но, если в доме нет холодной воды, для жителей это равносильно катастрофе.

    Вы проживаете в другом городе? Тогда давайте узнаем, куда звонить, если отключили воду. Воронеж, как и предыдущий представитель, имеет собственную аварийную службу. Она расположена на улице Пешестрелецкой, 108. Можно позвонить по номеру 258-25-63 или же написать им по адресу: ksm-vrn@ya.ru.

    Если нет отопления куда звонить екатеринбург

    Рубрика «Добро пожаловаться!» создана для того, чтобы чиновники слышали глас народа и информировали общественность о проделанной работе.

    Согласно Постановлению администрации Ростовской области от 30 мая 2003 года № 251 ответственные лица обязаны отвечать на критические публикации в течение месяца с момента выхода материала, а эти ответы должны носить конкретный характер с указанием действий по решению поднятых проблем.

    Уважаемые читатели, если у вас есть нерешенные коммунальные проблемы, пишите нам! В письме указывайте Ф.И.О., паспортные данные (не публикуются), адрес и контактный телефон.

    По словам пресс-секретаря областной прокуратуры Марины Канатовой, ежегодно в сентябре и октябре в ведомство поступают десятки сообщений об отсутствии тепла.

    Подать жалобу можно как через форму обращения на сайте региональной прокуратуры , так и лично в районных подразделениях. Последний вариант гораздо выгодней — по регламенту, у сотрудников областной прокуратуры есть неделя на передачу вашей жалобы коллегам в районный отдел.

    Несмотря на то что закон предусматривает 30 дней на ответ заявителю, работа по обращению начнется гораздо быстрее.

    Куда звонить если нет горячей воды г екатеринбург

    Любой дискомфорт, связанный с нарушением работы городской инфраструктуры, вызывает у горожан справедливое негодование. И люди пишут нам, на E1.

    RU, — если течёт крыша, нахамили в магазине, вырубили любимый тополь во дворе, высадили в мороз из автобуса, обидели в больнице, увезли авто на штрафстоянку, не доглядели за малышом в детском садике.

    И правильно пишут! Многие из этих обращений становятся сюжетом для новостей и реально помогают решить проблему.
    Но ещё чаще мы делимся с читателями информацией — куда надо жаловаться, чтобы вас услышали и проблему решили.

    К 30 декабря по 8 января все свердловские предприятия жизнеобеспечения переведут на усиленный режим работы. Об этом сообщили в областном Министерстве ЖКХ. В муниципалитетах сформировали аварийно-восстановительные бригады и утвердили графики круглосуточного дежурства.

    Если нет холодной воды куда жаловаться екатеринбург

    Найти его получится в квитанции об оплате услуг ЖКХ, на информационном стенде в подъезде, на сайте «Реформа ЖКХ» или в Интернете.

    Важно: в большинстве случаев аварийно-диспетчерские службы работают круглосуточно.

    Перерасчет платы за воду в случае отключения В некоторых случаях, на квитанции об оплате коммунальных услуг вы можете найти графу «перерасчет», корректирующую сумму платежа в меньшую или большую сторону.

    Если меры по решению проблемы не принимаются, то следует обращаться уже в государственные инстанции: Жилищную инспекцию, Роспотребнадзор, прокуратуру или суд.

    Жалоба в жилинспекцию Наиболее действенной будет обращение в орган, в полномочия которого входит контроль за использованием жилого фонда и нормальным состоянием систем его жизнеобеспечения. В России таким органом является Государственная жилищная инспекция.

    Обратиться в нее может любой гражданин по проблемам, связанным с проживанием как в муниципальном, так и в частном жилом фонде.

    Куда звонить если в доме нет воды

    Обращение в управляющую компанию может быть посредством телефонного звонка. Диспетчер должен этот звонок зафиксировать, сделать запись личных данных звонившего: ФИО, тему жалобы, время и идентификационный номер звонка.

    А также диспетчер должен представиться и ответить на все интересующие вопросы жильца. В случае если причина отсутствия горячей воды ему неизвестна, то он будет узнавать её по своим каналам.

    Человеку остаётся позвонить в ТСЖ позже или обращайтесь сразу в Горводоканал.

    :  Прошел Ли Платеж По Уин

    Но также описаны границы, когда подача может быть прервана:

    • суммарно в месяц время не должно превышать 8 часов для холодной и горячей воды;
    • не более четырёх часов подряд, если это аварийная ситуация для холодной воды;
    • для горячей воды не более четырёх часов подряд при аварии, но если авария произошла на тупиковой магистрали, время увеличивается до 24 часов.

    Куда нужно звонить, если нет горячей воды

    Случается так, что в доме нет горячей воды и из-за других обстоятельств, в которых зачастую виноват владелец квартиры, поэтому в подобных ситуациях он сам должен знать, что делать.

    Такое может произойти в результате неуплаты коммунальных услуг, а именно горячей воды, сроком в полгода, противозаконного врезания в основной водопровод, состояния труб, требующего ремонта.

    Кроме этого, не предоставлять услугу подачи горячего водоснабжения имеют право по распоряжению местных властей. Если горячей воды нет именно из-за этого, в таком случае предстоит выяснить основания для такого решения.

    Диспетчер обязан предоставить потребителю всю необходимую информацию, а также зарегистрировать его обращение и обязательно сказать его номер, который может понадобиться в случае дальнейшего разбирательства.

    Нет горячей и холодной воды — куда звонить и жаловаться

    В некоторых случаях, на квитанции об оплате коммунальных услуг вы можете найти графу «перерасчет», корректирующую сумму платежа в меньшую или большую сторону. Оплата может возрасти, например, после проверки счетчиков ответственными организациями. Для уменьшения суммы оплаты получателю услуг придется предоставить заявление о перерасчете.

    • адрес дома, отключенного от водоснабжения;
    • данные жильцов, подающих коллективную претензию, с подписями каждого;
    • дата отключения водоснабжения, а также общий срок отсутствия воды;
    • указание норм права, нарушаемых отсутствием воды;
    • краткое описание неудобств, которые испытывают жильцы из-за отсутствия холодного или горячего водоснабжения;
    • просьба вернуть водоснабжение и привлечь к ответственности виновных лиц.

    Нет холодной воды екатеринбург куда звонить

    В случае если домом управляет товарищество собственников жилья (ТСЖ), то здесь придётся побеспокоить председателя и поинтересоваться, знает ли он причину происходящего явления. Можно посмотреть квитанции об оплате, в них указываются контактные телефоны. В каждом населённом пункте есть аварийно-диспетчерская служба, которая может разъяснить, почему нет воды.

    Здесь пока что нет описания, но его можно быстро добавить: добавить описание. Информация с сайта Сайт: www.edds.ru Заголовок: Единая дежурно-диспетчерская система ЖКХ города Екатеринбурга Описание: ПУСК ТЕПЛА, 005, Еддс, ЖКХ, ремонт, отключение, горячая вода, холодная

    Куда звонить, если нет тепла

    Если с сегодняшнего дня тепло все еще не дали — батареи не греют, а из крана не течет горячая вода, нужно позвонить в свою управляющую компанию — там должны знать, нет ли аварий. Возможно, после этого вопросов у вас не останется.

    Если в УК не могут ответить внятно, можно позвонить в центральную диспетчерскую службу — 005 с городского телефона и (343) 222-3-005 с сотового.

    Также можно обратиться в отделы ЖКХ в районных администрациях или на «горячую линию» госжилнадзора — (343) 312-07-54.

    Сетевое издание «Уральский рабочий» (18+). Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

    Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 76185 от 08.07.2020. Учредитель: ГАУСО «ИАЦ». Адрес редакции: 620014, Екатеринбург, ул. Воеводина, 8, офис 708, телефон +7 (343) 215-80-82.

    Главный редактор: Мационг Елена Валерьевна.

    Куда звонить если нет воды юрга

    В доме нет горячей воды? Если ваш многоквартирный дом находится под управлением компанией, то можно позвонить диспетчеру и узнать причину, по которой отсутствует вода.

    Адреса вы найдете в шапке профиля.⠀⠀⠀ ⠀Также мы сами можем приехать к вам и взять пробу воды.⠀⠀⠀ ⠀Результаты направим вам на электронную почту в течение 3-4 дней.

    Баллончик с нейтрализатором лежал во внутреннем кармане. Когда же я все-таки успел подышать? Неважно. На кровати шевельнулись, приподнялась всклокоченная голова, упала. Тут же началась специфическая возня. Дверей было две: белая и красная.

    В нашем новом проекте мы отвечаем на вопросы, которые действительно вас волнуют. Первый раунд – квитанции ЖКХ.

    Дома отсутствует холодная вода

    Ремонтные работы продлены до 13 сентября.Уведомлять потребиттелей об отсутствии любого ресурса обязана управляющая компания.

    В домах двух районов Саратова до ночи воду ни. Сегодня жители четырех улиц в первомайске николаевской области из-за долгов. Лучшие анекдоты, смешные приколы, демотиваторы вчера у всего много жилого дома связи с вышедшим из строя. Юмор для взрослых и детей воду, куда звонить?

    Горячая вода – роскошь для миллионов россиян, поэтому в народе известно немало способов соблюдать ежедневную гигиену даже в случае плохой работы служб ЖКХ.

    Перекрытие доступа к холодному водоснабжению запрещено Постановлением Правительства №307 от 23.05.2016 г.

    Каждая управляющая компания по закону должна иметь свой сайт. Конечно, на деле это требование выполняют далеко не все. Но если сайт имеется, жители имеют возможность написать обращение на него. Там они могут найти записи, которые объяснят причину отсутствия воды.

    Все системы ИГВС по источнику энергии можно подразделить на газовые и электрические. Первый тип более предпочтителен, так как при прочих равных условиях подогрев большого количества жидкости электричеством влетает в копеечку.

    В районах частного сектора кое-где поныне сохранились колонки, которые позволяют набрать столько ведер воды, сколько можно унести без необходимости платить по счетчику. Однако довольно проблематично тащиться с десятилитровыми ведрами на десятый этаж.

    Если оповещения об отключении не было, то винить в остановке подачи воды стоит аварию, которая могла произойти на участке. В этом случае необходимо позвонить в аварийную службу и сообщить о проблеме. Если о происшествии уже известно, то диспетчер скажет позвонившему приблизительные сроки окончания ремонтных работ и восстановления подачи воды.

    Как помыться, если нет горячей воды?

    Получить информацию о сроках профилактического отключения горячего водоснабжения в Юрге можно:

    • в офисе поставщика услуги;
    • в обслуживающей многоквартирный дом компании (ЖЭК, ТСЖ).

    Трубопровод холодного водоснабжения порвался в Твери, без холодной воды остались 100 тысяч человек, в том числе 20 тысяч детей и 21 социально значимый объект, сообщается в воскресенье на сайте регионального главка МЧС России…

    ЦГВС имеет ряд серьезных недостатков, самый главный среди которых – значительные теплопотери по сравнению с индивидуальными системами. Именно поэтому горячую воду не подают во многих современных российских домах, а в некоторых областях Украины делать это перестали более 14 лет назад.

    Специалисты восстановили подачу холодной воды в жилые дома нижегородского Арзамаса, в котором из-за аварии было нарушено водоснабжение более 57 тысяч человек, сообщил представитель оперативного штаба на месте ЧС…

    Централизованное горячее водоснабжение (ЦГВС) в многоквартирных домах – одна из тех вещей, которые разительно отличают нашу страну от стран Запада. В развитых странах подогрев воды для хозяйственных целей отдан на откуп каждому потребителю, который сам обязан позаботиться об установке специального водонагревателя – ровно также, как и жители частных домов в России.

    Спасибо за ваш отзыв!’, ‘mailNotSended’: ‘Ошибка при отправке’, ‘mailNotSendedDesc’: ‘Увы, но ваше сообщение не было отправлено.

    Если вода отсутствует в связи с проведением плановых профилактических работ, то её не будет в квартире примерно три недели. Все плановые работы, связанные с отопительной системой, проводятся в тёплое время года.

    Гибкая она была неимоверно. Дальше, позади нее, виднелась кровать, и с кровати свисала чья-то волосатая нога. Мурашки превратились в пузырьки шампанского, налитого под череп. Значит, я успел подышать нейтрализатором… это хорошо, не будет отходняка… но когда же я успел? Разберемся…

    Любая информация, используемая в справочной службе НАША СПРАВКА, предназначена исключительно для личного некоммерческого использования. Распространение данных, доведение до всеобщего сведения (опубликование) в сети Интернет, любое использование без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещается.

    7.06.1991. 18 час. Турбаза «Тушино-Центр»

    Подскажите пожалуйста, когда беспредел с горячим водоснабжением на Химмаше закончится? Прорывы на Альпинистов и на территории НИЗМК обнаружили давным давно, но никто не ремонтирует трубы? Почему жители Северного Химмаша сидят с мая без ГВС? Какие официальные сроки ремонтов труб и когда это все будет сделано? Почему Вы не передаете информацию управляющим компаниям? Мы и зимой будем сидеть без ГВС?
    Самый простой и надёжный способ узнать причину отсутствия воды — позвонить в управляющую компанию дома, ЖЭК или аварийную службу.

    Следует связаться с компанией, которая занимается обслуживанием дома. Ее сотрудники точно должны быть оповещены о возможном отсутствии водоснабжения.

    Если у дежурного диспетчерской службы нет точной информации по аварии, то обращайтесь в жилищную инспекцию или в местный водоканал.

    Что делать, если отключили горячую воду?

    Если в квартиру вода не поступает в течение двух недель, а сотрудники водоканала или управляющей компании никак не реагируют на эту проблему, то жильцам следует оформить заявление с претензиями в жилищную инспекцию, так как они нарушают закон. Чтобы дозвониться в это учреждение, нужно просто набрать его номер горячей линии или отправить письмо по адресу организации.

    Компания должна рассмотреть жалобу и принять соответствующие меры в течение 3 дней. Если в этот период никаких позитивных изменений не происходит, а ответственная организация только обещает в будущем заняться решением вашей проблемы, можете смело обращаться в Роспотребнадзор или органы прокуратуры.

    Привет! В нашем новом проекте мы отвечаем на вопросы, которые действительно вас волнуют. Первый раунд – квитанции ЖКХ. Спрашивайте обо всем, что вам в них непонятно!

    Некоторые из них запланировали начать отапливать конкретные дома с 1–3 октября. При этом в процессе запуска идет отладка гидравлики, из-за чего могут временно ограничивать подачу горячей воды.

    Куда звонить, если нет холодной или горячей воды

    Изданное Правительством Постановление № 232 от 2017 года определило нормативы, действующие по всей стране, которые четко регламентируют случаи отсутствия воды и гарантии граждан, оплачивающих услуги коммунальщиков.

    1. Отключение холодной воды при аварии законно, если остановка ее подачи не превышает 8 часов за 1 месяц, причем разовое отключение не должно длиться больше 4 часов. Каждый час просрочки позволит сэкономить 0,15 % за каждые 60 минут при оплате коммуналки;
    2. Нормы права не допускают понижение давления холодной воды более чем на 25%. Если напор упал на 25%, почасовая оплата падает на 0,1%, при снижении давления более 25% ставка должна быть уменьшена за каждый час несоответствия нормативам.

    Куда звонить, если отключили горячую воду

    Вы проведете эти 40 недель великолепно

    Сообщение Куда звонить в екатеринбурге если нет воды появились сначала на Закон.

    ]]>
    https://capitallawdo.ru/kuda-zvonit-v-ekaterinburge-esli-net-vody.html/feed 0
    Форма Заявления На Опломбировку Электрического Счётчика При Новом Подключении https://capitallawdo.ru/forma-zayavleniya-na-oplombirovku-elektricheskogo-schyotchika-pri-novom-podklyuchenii.html https://capitallawdo.ru/forma-zayavleniya-na-oplombirovku-elektricheskogo-schyotchika-pri-novom-podklyuchenii.html#respond Tue, 10 Mar 2020 07:46:32 +0000 https://capitallawdo.ru/?p=83240 Установка и опломбировка прибора учета Онлайн заявкаПрейскурант услуг, оказываемых ООО «КСК СЕРВИС» Ссылка на прейскурант...

    Сообщение Форма Заявления На Опломбировку Электрического Счётчика При Новом Подключении появились сначала на Закон.

    ]]>
    Установка и опломбировка прибора учета

    Форма Заявления На Опломбировку Электрического Счётчика При Новом Подключении
    Онлайн заявкаПрейскурант услуг, оказываемых ООО «КСК СЕРВИС»

    Ссылка на прейскурант на услуги

    Чтобы заказать услугу, заполните форму с необходимыми Вам параметрами. После заполнения личных данных и отправки заявки наши специалисты свяжутся с Вами в течение 1 рабочего дня.

    Форма заявки здесь

    Подать заявку в офис обслуживания можно по телефонам: 440-244, 440-265, 440-266, 440-167 и 440-025. Операторы принимают звонки ежедневно с 08:00 до 18:00.

    Чтобы заказать услугу, заполните форму с необходимыми Вам параметрами.

    Подать заявку в офис обслуживания в Костроме можно по телефонам: 440-094, 440-244, 440-265, 440-266, 440-167 и 440-025.

    Жители Костромской области могут заказать услугу в каждом представительстве ПАО «КСК».

    Операторы принимают звонки ежедневно с 08:00 до 18:00.

    Установка индивидуальных приборов учета в жилых помещениях обеспечивает выполнение начислений за коммунальные услуги в соответствии с реальным потреблением энергоресурсов.

    Однако счетчики не только экономят деньги, но и возлагают на их владельцев дополнительную ответственность.

    Согласно постановлению РФ №354 от 6 мая 2011 года поверка и замена индивидуальных приборов учета электрической энергии является обязательной для собственников. 

    В каких случаях необходима замена прибора учета электроэнергии:

    • выход прибора учета из строя– неотображение результатов измерения;– нарушение пломб и (или) знаков поверки;– механическое повреждение;– превышение допустимой погрешности показаний прибора;– истечение межповерочного интервала (в зависимости от модели варьируется от 8 до 16 лет).
    • у прибора учета заканчивается межповерочный интервал либо его необходимо заменить на более современный
    • прибор учета необходимо заменить в связи с реконструкцией сетей, изменении схемы электроснабжения

    Что необходимо учитывать при установке электросчетчиков?

    О необходимости замены электросчетчика или его поверки потребитель обязан письменно проинформировать ПАО «Костромская сбытовая компания». Извещение о замене прибора учета можно направить в Центральное отделение либо ближайшее представительство ПАО «КСК» (форма извещения).

    Самовольная замена прибора учета и нарушение сохранности пломб признается фактом несанкционированного вмешательства в работу прибора учета, по факту установления которого производится перерасчет платы за коммунальную услугу исходя из нормативов потребления с применением повышающего коэффициента 10.

    После проведения работ потребителю необходимо обратиться в ПАО «КСК» с заявлением на ввод в эксплуатацию установленного прибора учета (форма заявки).

    В свою очередь, полный комплекс услуг по установке и опломбировке прибора учета оказывает партнер ПАО «Костромская сбытовая компания» — ООО «КСК СЕРВИС».

    Замена счетчика от ООО «КСК СЕРВИС» — это услуга три в одном: прибор учета (однофазный электросчетчик Энергомера CE101), соответствующий всем требованиям, грамотная установка и опломбировка с составлением всей необходимой документации.

    Все работы производятся за один визит в удобное для клиента время, а сведения о новом счетчике будут автоматически занесены в базу данных для начислений.

    Комплексная услуга (прибор учета плюс работа по его замене) по Костроме и Костромскому району обойдется всего в 2000 рублей. Для остальных жителей Костромской области — 1700 рублей.

    Гарантийный срок на производимые ООО «КСК СЕРВИС» работы составляет 1 год.

    Ссылка на прейскурант на услуги

    Чтобы заказать услугу, заполните форму с необходимыми Вам параметрами.

    Форма заявки здесь

    Подать заявку можно, обратившись в  офис обслуживания, а также по телефонам: 440-094,440-244, 440-265, 440-266, 440-167 и 440-025. 

    Замена счетчика от ООО «КСК СЕРВИС» —  это услуга три в одном: прибор учета (однофазный электросчетчикЭнергомера СЕ101), соответствующий всем требованиям, грамотная установка и опломбировка. Мастер произведет все необходимые работы за один выезд в удобное для клиента время.

    Процесс установки электросчетчиков включает в себя следующие виды работ

    1. демонтаж старого электросчётчика
    2. установка счётчика электроэнергии
    3. составление необходимой документации
    4. пломбирование счётчика

    Помните!
    Опломбировать счетчик и ввести его в эксплуатацию может только официальный поставщик электроэнергии — ПАО «Костромская Сбытовая Компания»

    Гарантийный срок на производимые ООО «КСК СЕРВИС» работы составляет 1 год.

    Замена счетчика электроэнергии: правила и порядок

    Форма Заявления На Опломбировку Электрического Счётчика При Новом Подключении

    Учет ресурсов, потребленных пользователями, осуществляется с помощью специального оборудования. Расход использованной электрической энергии фиксируется счетчиками, которые периодически требуют обновления. За чей счет осуществляется замена электросчетчика Мосэнергосбыт? Какова цена опломбировки счетчика Мосэнергосбыт? На эти и другие вопросы Вы найдете ответы ниже.

    Почему необходимо менять счетчики электроэнергии: причины для замены

    Оборудование Мосэнергосбыта для учета расхода электроэнергии отличается длительным сроком эксплуатации, но, тем не менее, со временем требует замены. Стоит выделить:

    • плановую замену счетчика — чаще всего она связана с истечением срока эксплуатации, который указан в паспорте оборудования;
    • внеплановое обновление прибора — выполняется при поломке счетчика, некорректных показаниях, наличии сорванных пломб.

    Сегодня к основным причинам замены приборов системы энергоучета Мосэнерго относятся повышенные нагрузки на сеть, требующие более современного и качественного оборудования, а также устаревание индукционных счетчиков, многие из которых уже отслужили свое.

    Как заменить электросчетчик по правилам

    Чтобы правильно заменить прибор учета расхода электроэнергии и не создать себе проблем, сперва стоит определиться с юридической стороной вопроса. Согласно Постановлению Правительства о правилах содержания общего имущества многоквартирного дома внутридомовые системы энергоснабжения являются общим имуществом только до индивидуальных приборов учета.

    То есть оборудование, считающее потребление электроэнергии отдельной квартиры — имущество и ответственность владельца квартиры.

    Приборы контроля и учета расхода ресурсов Мосэнерго, расположенные на частной территории, также являются собственностью владельца, за которую он несет ответственность: за состояние счетчиков, своевременную проверку и обновление, точность показаний.

    Жители муниципальных домов на основании договора социального найма не являются владельцами собственности, поэтому электросчетчики остаются на балансе муниципалитета.

    Стоит отметить, что согласно договору с управляющей или энергетической компаниями приборы учета могут находиться на их балансе. Эту информацию нужно уточнять в соответствующих организациях.

    Если электросчетчик является имуществом собственника, то для обновления оборудования следует выполнить следующие действия:

    • составить и подать в Мосэнергосбыт заявление о желании заменить прибор учета электроэнергии, в том числе указать причину замены;
    • получить одобрение компании;
    • выбрать тип оборудования, максимально подходящего под Ваши нужды;

    Оборудование для учета электроэнергии можно купить в Мосэнергосбыте (его привезет мастер) или приобрести самостоятельно через компании, занимающиеся реализацией такого оборудования.

    • принять мастера, который зафиксирует распломбировку старого прибора, а также с соблюдением всех требований и норм установит новый;
    • по завершении монтажа нового счетчика проверить его работоспособность.

    После окончания монтажных работ мастер должен опломбировать оборудование и дать на подпись акт о совершении этого действия.

    Важно! Опломбировывать приборы учета электроэнергии имеют право только сотрудники Мосэнергосбыт.

    Заявление и документы

    Заявку на замену прибора учета электроэнергии от Мосэнергосбыт должен составлять собственник помещения или доверенное лицо при предоставлении нотариальной доверенности. В заявлении должна быть указана следующая информация:

    1. Просьба о предоставлении услуги по замене электросчетчика.
    2. Персональные данные заявителя — Ф. И. О., сведения о паспорте, адрес, контакты для связи.
    3. Указывается адрес установки счетчика, его параметры.
    4. Дата написания заявления, подпись заявителя.

    Компания, в которую Вы напишете заявление, может попросить предоставить документы, подтверждающие, что заявитель является собственником или доверенным лицом.

    Проверка и опломбировка электросчетчика

    Проверка, распломбировка и опломбировка счетчиков выполняются мастерами компании, которая поставляет электроэнергию. Самостоятельное нарушение целостности пломбы или электросчетчика является правонарушением и влечет наложение штрафа, а также изменение расчета платы за электроэнергию. После проверки и опломбировки счетчика составляется акт.

    Жителям Москвы, Московской области, Новой Москвы и Зеленограда рекомендуется обращаться напрямую в Мосэнергосбыт для работ с приборами учета потребления электричества.

    Если Вы хотите самостоятельно поменять прибор учета, то следует написать заявление на распломбировку и опломбирование в Мосэнергобыт в соответствии с образцом, представленным выше.

    Проверка счетчика электрической энергии должна производиться каждые 16 лет.

    Стоимость замены электросчетчика

    Цена за работы по замене прибора учета потребления электроэнергии Мосэнергосбыт с учетом его стоимости зависит от выбранного оборудования и указана в таблице.

    Тип счетчикаСтоимость, руб.
    Однофазный однотарифный 2750
    Однофазный многотарифный 4800
    Трехфазный однотарифный 6700
    Трехфазный многотарифный 8950

    Если у имеющегося прибора в течение 3 месяцев истекает срок межинтервальной проверки (каждые 16 лет) или уже истек, то замена на многофазный от Мосэнергосбыт будет стоить:

    • однофазного однотарифного — 4150 р.;
    • трехфазного однотарифного — 8500 р.

    Кто оплачивает замену счетчика?

    Согласно законодательству уход и контроль за приборами учета потребления электроэнергии должен обеспечивать владелец квартиры. Именно абонент обязан подавать заявки при выявлении некорректной работы счетчика Мосэнерго.

    Жители муниципальных квартир решают эти вопросы через управляющую компанию. Если она отказывается исполнять свои обязанности, перекладывает их на жильцов, то правомерным будет написание жалобы, адресованной жилищной инспекции.

    Замена электросчетчика компанией Мосэнергосбыт

    Жители Москвы, Московской области и г. Зеленоград, а также районов, являющихся Новой Москвой, имеют право обратиться в Мосэнергосбыт с заявлением о замене, распломбировке и опломбировке электросчетчика.

    Стоит отметить, что работники этой компании устанавливают только те приборы, которые внесены в реестр и допущены к эксплуатации. А также именно Мосэнергосбыт регистрирует новое оборудование учета в системе.

    Ниже представлен образец заявления на распломбировку счетчика электроэнергии Мосэнергосбыт.

    Когда электросчётчики меняются за свой счёт

    Таким образом, замена электросчетчика Мосэнергосбыта в большинстве случаев происходит за счет владельца квартиры или дома. Только жители муниципальных квартир решают этот вопрос за счет управляющей компании.

    Опломбировка счетчика электроэнергии: сколько стоит, кто пломбирует, инструкция

    Форма Заявления На Опломбировку Электрического Счётчика При Новом Подключении

    Одним из обязательных моментов учета показателей потребления электричества жильцами квартиры является установка счетчика электроэнергии.

    Устройство в обязательном порядке должно быть опломбировано, чтобы исключить вероятность незаконного вмешательства в его работу. Также наличие пломбы подтверждает исправность аппарата, его соответствие техническим требованиям.

    За опломбировку счетчика электроэнергии несет ответственность хозяин помещения. Все связанные с этим процессы регламентированы и должны строго соблюдаться.

    Зачем и в каких случаях нужна пломбировка электросчетчика

    Эксплуатация прибора учета энергии в многоквартирном доме или частной собственности возможна только при наличии на нем пломбы. Это правило распространяется также на замену или подключение трехфазного аппарата, который лишь надо дополнительно запрограммировать.

    Опломбировка электросчетчика может быть проведена:

    • при переносе прибора на другое место;
    • в процессе его первичной установки;
    • в случае плановой замены или ремонта аппаратуры;
    • при повреждении пломбы – по требованию хозяина помещения или управляющей компании.

    Эксплуатация прибора учета возможна только при наличии на нем пломбы

    При оформлении заявки на опломбировку в собственном доме необходимо подготовить для мастера план организации электроснабжения частного строения.

    Независимо от вида собственности на опломбировку отводится трое суток, в течение которых начисление проводится на основе данных о среднесуточном потреблении.

    Нормативные документы по пломбировке

    Действия поверки устанавливаемого и вводимого в эксплуатацию оборудования, процесс опломбирования счетчика и порядок взимания за это платы регулируются законом. Образцы документов должны быть предоставлены органами предоставления услуги по требованию.

    Так, параграфы 8, 9 и 14 пункта 8 Постановления №354 указывают, что необходимо пломбировать счетчики электрической энергии непосредственно перед их сдачей в эксплуатацию. В этом случае плата за работу с заказчика не взимается. Это же подтверждается пунктом 8 Постановления №442. Согласно ему плата за пломбировку оборудования, вводимого в работу, не взимается.

    Хозяин помещения должен платить за опломбировку только в случае ее повторного проведения из-за повреждения прибора.

    Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442, пункт 8

    Виды и способы установки пломб

    Пломбы на счетчиках бывают двух видов. Первые, устанавливаемые производителем прибора учета, подтверждают факт работоспособности устройства и его соответствия характеристикам паспорта.

    Вторые устанавливаются органом, оказывающим услуги по подаче электроэнергии, в момент введения электросчетчика в эксплуатацию.

    Правом опломбировать установленный счетчик электроэнергии обладает инспектор-контролер, присутствующий при запуске оборудования.

    Пломба может иметь вид проволоки, закрепляющей клеммную коробку, или клейкой голографической ленты. В первом случае она скрепляется пластиковым или свинцовым сцепляющим элементом. Во втором на поверхности материала обязательно указывается дата процедуры и код организации, предоставившей услугу.

    Кто должен опломбировать счетчики электроэнергии

    Право опломбировать счетчик есть только у представителя энергоснабжающей компании.

    Право опломбировать электросчетчик есть только у представителя энергоснабжающей компании.

    Чтобы его вызвать необходимо оформить заявление на опломбировку и получить отметку на подтверждение заказа на своем экземпляре документа. Электрики по найму, сам хозяин помещения, управляющая компания или другие службы не имеют права ввода электросчетчика в эксплуатацию.

    Нарушение правила грозит серьезными штрафами и отказом электросетей вести расчет по полученным показаниям.

    Особенности первичной пломбировки

    В первый раз мастер пломбирует счетчик электроэнергии после его установки, замены, переноса по желанию энергетической или управляющей компании, порчи аппарата. Для этого достаточно подать заявку поставщику электроэнергии, оплатить стоимость счетчика и его установки. Независимо от причин опломбирования, такая процедура проводится бесплатно.

    Если работник выдвигает требование оплаты услуг, которые попадают под бесплатные, надо сделать следующее:

    • отказаться от оплаты наличными, потребовав квитанцию со всеми реквизитами и назначением платежа;
    • потребовать прейскурант, в котором должно быть указано, что опломбировка оплачивается отдельно от замены и подключения счетчика;
    • оформить жалобу в офисе компании, предоставляющей услуги;
    • подать иск в суд, приложив к нему копии всех перечисленных документов.

    Составляя иск, необходимо ссылаться на нормативные документы, которыми регулируется проведение процедуры. Дополнительно можно подать запрос и жалобу в антимонопольный комитет.

    Регламент повторной пломбировки

    Если счетчик уже находился в эксплуатации, а его пломба была повреждена по вине хозяина помещения, проводится повторное опломбирование. Эта же манипуляция проводится в случае необходимости перенести устройство без прямых показаний, а по желанию заказчика. В таких ситуациях потребитель должен оплатить повторную пломбировку, исходя из ценовой политики энергетической компании.

    Если пломба была повреждена по вине жильца, то проводится повторное опломбирование.

    Сколько стоит опломбировать счетчик электроэнергии

    Первичная процедура пломбировки счетчика электроэнергии всегда выполняется бесплатно. Чтобы случайно не переплатить за услугу рекомендуется заранее запросить у энергетической компании спецификацию с указанием всех действий, которые будет выполнять мастер, и их цен.

    Если в документе отдельно выделена стоимость опломбировки, следует обратиться с жалобой к поставщику услуг и требованием уменьшить сумму счета. Сколько стоит опломбировать устройство повторно, зависит от региона, типа электросчетчика, срочности заказа.

    Обычно цена начинается от нескольких сотен до 1,5-2 тыс. рублей.

    Проблемы, которые могут возникнуть

    В процессе пломбировки электросчетчиков у некоторых хозяев помещений возникают проблемы или недопонимание с соответствующими органами. Нужно знать свои права и отстаивать их, а не соглашаться на штрафы или ненужные услуги.

    В частности, важно помнить, что сроков эксплуатации пломб не существует, поэтому не стоит верить мастеру, который рекомендует систематически проводить процедуру. Энергетическая компания не может обязать потребителя перенести его счетчик, если выбранное хозяином помещения место соответствует нормам.

    Когда мастер утверждает, что показания прибора учета потребленного электричества занижены и выписывает штраф, надо требовать проведения экспертизы.

    Что делать при нарушении целостности пломбы

    Повреждение пломбы на устройстве во всех случаях считается виной потребителя и требует восстановления целостности прибора.

    В случае незаконного срыва фиксатора и проведения противоправных действий с аппаратом траты не ограничатся оплатой услуг за пломбировку.

    В случае незаконных и противоправных действий с аппаратом траты не ограничатся оплатой услуг за пломбировку.

    На хозяина помещения будут наложены штрафы, может быть проведен перерасчет.

    При обнаружении сорванной пломбы рекомендуется выполнить фотосъемку, уведомить поставщика услуг о проблеме, подать в энергетическую компанию заявление. Документ оформляется в двух экземплярах – один остается у заявителя с отметками о том, что обращение принято.

    Ситуацию разбирает специальная комиссия, которая выносит решение о размере штрафа и информирует потребителя о его дальнейших действиях.

    Опломбировка счетчика электроэнергии – обязательна для каждого собственника жилого помещения. Настоятельно не рекомендуется хитрить с пломбами, снимать и устанавливать их самостоятельно. Нарушение правил может стать причиной штрафов или даже привлечения к уголовной ответственности.

    Заявка на опломбирование электросчетчика — советы электрика — Electro Genius

    Форма Заявления На Опломбировку Электрического Счётчика При Новом Подключении

    Счетчики электроэнергии являются индивидуальными приборами учета, посредством которых осуществляется определение количества потребления энергоресурса в конкретных жилых помещениях.

    Опломбирование представляет собой установку на прибор учета специального устройства одноразового использования (непосредственно пломба, закреплённая на пломбировочном канате), в целях осуществления контроля за несанкционированным доступом к прибору учета.

    Непосредственным основанием для проведения мероприятий по опломбированию приборов учёта являются соответствующие положения действующего законодательства, согласно которым средства учёта потребления энергоресурсов должны быть проверены и опломбированы в установленном порядке, для обеспечения целостности измерений.

    Незапломбированные приборы учета к непосредственной эксплуатации не допускаются. После установки в жилом помещении нового электросчётчика, для того, чтобы в установленном порядке снимать с него показания потреблённой электроэнергии и затем осуществлять её оплату, необходимо осуществить опломбирование электросчётчика .

    Опломбирование счетчиков электроэнергии – порядок проведения

    Для этого, следует обратиться с установленного образца заявлением в управляющую компанию. осуществляющую обслуживание дома или же непосредственно в районную компанию ответственную за подачу электроэнергии.

    В управляющей компании или же энергосбытовой организации берётся квитанция на оплату услуг по проведению опломбирования электросчетчика и после чего оплачивается в любом из отделений Сбербанка.

    Оплаченная квитанция предъявляется в управляющую компанию или энергосбытовую организацию.

    После проверки оплаты назначается день, и время в которые должен будет прибыть специалист-электрик, и проведён осмотр и опломбирование счетчиков электроэнергии.

    В назначенное время, специалист электрик осуществляет осмотр установленного электросчётчика и осуществляет его пломбирование. В том случае, если новый счетчик был установлен взамен старого, специалист-электрик фиксирует его серийный номер и показания потребления электроэнергии на момент демонтажа.

    Акт о проведении пломбировочных работ

    По окончании работ по опломбированию электросчётчика специалистом электриком составляется соответствующий акт, в котором указываются:

    • время и место проведения опломбирования;
    • серийный номер старого электросчётчика;
    • серийный номер установленного нового электросчётчика;
    • показания потреблённой электроэнергии на момент демонтажа старого электросчётчика;
    • текущие показания на установленном электросчётчике.Составляется данный акт в двух экземплярах, один из которых остаётся у владельца жилого помещения.

    Необходимые действия после опломбирования

    После того, как опломбирование счетчиков электроэнергии было произведено, упомянутый выше акт заверяется надлежащим образом. и предъявляется в единый кассово-расчетный центр, где производится перерасчёт и регистрируются показания нового электросчетчика. После этого оплата потребляемой электрической энергии должна производиться по показаниям нового электросчетчика.

    Таким образом, как видно из всего вышеописанного, проведение опломбирования счётчиков электроэнергии является весьма важной процедурой, пренебрегать которой не следует, дабы впоследствии избежать различных неприятностей связанных с потреблением и оплатой электрической энергии.

    Опломбировка счетчиков электроэнергии: как и кто это делает

    Опломбировка счетчиков – подтверждение механической целостности, исправности и работоспособности прибора учета.

    Этот процесс является защитной функцией для исключения вероятности несанкционированного проникновения с целью отбора электрической энергии из сети поставщиков.

    Опломбирование счетчиков электрической энергии считается обязательным процессом, каждый рабочий электросчетчик обязан иметь пломбу от поставщика услуг.

    На сегодняшний день существует два разных вида пломб:

    • опломбировка заводом изготовителем счетчика;
    • пломба от поставщика услуг.

    Пломбировка от завода изготовителя может подтвердить работоспособность счетчика электроэнергии, на предмет механической целостности, с учетом соответствия заявленных характеристик и точности учета. Кроме того, опломбирование счетчика электроэнергии говорит о проведенных испытаниях, подтверждением чему является паспорт самого счетчика.

    Другой вид опломбирования проводится при запуске в эксплуатацию работниками энергосбыта при установке и постановке электрического счетчика на баланс поставщика услуг. Опломбировать прибор учета электроэнергии обязаны представители инспекции контролирующей службы перед тем, как включить в работу агрегат подсчета электрической энергии.

    Как выбрать счетчик электроэнергии

    Для личного использования и промышленного применения советуем приобрести прибор учета электроэнергии с классом точности 2 или 1.

    Счетчик электрической энергии вносится в Государственный реестр. На оборудовании должна присутствовать пломба поверителя государственной службы, на которой ставится клеймо и дата, когда была проведена поверка.

    При покупке счетчика продавец должен представить документы на изделие, в которых указана дата производства, класс точности счетчика и дата проведения поверки.

    В эксплуатацию могут быть допущены электрические счетчики, со времени выпуска которых прошло:

    • не более 2-х лет для однофазных счетчиков электроэнергии.
    • не более одного года для счетчиков электрической энергии трехфазного типа.

    Если со времени покупки прошло больше времени, чем предписано государственными актами, то такой прибор необходимо отдать на поверку в специальные организации. По окончании работ по поверке клиенту выдается акт, и производится опломбировка. Акт имеет срок действия, как и для заводской продукции.

    Как опломбировать счетчик электроэнергии

    Постановка пломбы на приборы учета должна проводиться бесплатно исполнительными органами поставщика услуги, если это первая установка электрического счетчика.

    Плата может взиматься, если счетчик пломбируется повторно. Данный вопрос регулируется соответствующими проектами закона.

    Пункт 8 Постановления номер 442 говорит об отсутствии оплаты услуги за пломбировку запускаемого в работу агрегата либо других средств визуального контроля целостности изделия.

    Постановление номер 354, пункт 81, параграфы 8, 9, 14 говорит:

    • опломбировка должна быть выполнена непосредственно перед подписанием приема в эксплуатацию за деньги исполнительного органа;
    • стоимость запуска счетчиков электроэнергии оплачивается поставщиком услуги;
    • потребитель обязан платить за повторную пломбировку и оплатить ремонтные работы в случае повреждения счетчика электроэнергии;
    • услуги поверки электрических счетчиков не оплачиваются.

    Счетчик электрической энергии может быть опломбирован по следующим причинам:

    • первичный запуск в работу изделия;
    • перенос, замена либо восстановление неисправного счетчика электрической энергии.

    Что делать, если на электросчетчике нарушена пломба

    Как ни крути, но повредиться может абсолютно все, и счетчик электроэнергии не является исключением. При повреждениях пломбы на счетчиках следует:

    • в первую очередь зафиксировать дату обнаружения и сфотографировать повреждение;
    • незамедлительно известить управляющую организацию о выявленной проблеме;
    • в двух экземплярах написать заявление о повреждении и один из них оставить в организации сбыта, на другом получить печать либо подпись с датой принятия заявления.

    Факт срыва либо повреждения пломбы не может повлечь серьезных последствий, в частности, если сам счетчик расположен за территорией квартиры, но стоит помнить, что энергетики с высокой подозрительностью относятся к подобным случаям и подозревают именно владельца в попытке похитить немного электроэнергии. Именно по этой причине лучше выявить повреждение пломбы хозяину квартиры, а не энергетикам при плановой текущей проверке энергетического хозяйства.

    Порядок пломбировки счетчика электроэнергии

    / Электросчетчик / Порядок пломбировки счетчика электроэнергии

    Пломбировка счетчика электроэнергии— это процесс, который связан с установкой на данный прибор учета защитной пломбы, подтверждающей его целостность и исправность, а также позволяющей избежать неучтенного потребления электричества. Опломбировать счетчик электроэнергии обязан каждый потребитель — в противном случае могут быть неблагоприятные последствия.

    Зачем нужна пломба на счетчике?

    Для начала стоит сказать о том, что пломба на счетчике электроэнергии бывает двух видов:

    • установленная производителем;
    • установленная поставщиком энергии при монтаже счетчика.

    В первом случае пломбы необходимы для того, чтобы ограничить доступ посторонних лиц к элементам прибора учета и предотвратить нарушение их целостности. Во втором — пломба фиксирует доступ к электросети.

    Прибор в этом случае пломбируется в интересах поставщика электроэнергии при установке. При отсутствии пломбы на приборе учета его данные попросту не принимаются поставщиком.

    Обязанность же по обеспечению пломбировки счетчика возлагается законодательством на потребителя.

    Тут возникает еще один закономерный вопрос: кто обязан оплачивать пломбировку? Законодательно данный вопрос на сегодняшний день в должной мере не урегулирован, и ответ на него можно найти только в имеющейся судебной практике. Правда, мнения судов по данному вопросу разнятся.

    Так, часть принятых ими решений говорит, что пломбировка счетчиков осуществляется исключительно в интересах поставщика энергии — следовательно, работа такого рода является составной частью ввода в эксплуатацию прибора учета и относится к обязанности исполнителя (поставщика электроэнергии).

    Другая же позиция кардинально отличается от предыдущей: ни документы о вводе в эксплуатацию, ни договоры о коммунальном обслуживании и предоставлении потребителю электроэнергии не обязывают исполнителя производить пломбировку счетчиков. Таким образом, получается, что опломбированием прибора учета должен озаботиться потребитель — значит, ему же придется и заключать дополнительный договор на оказание услуг по проведению пломбировки, и оплачивать данную услугу.

    Заявление на снятие пломбы с электросчетчика образец

    Подаем заявление на имя директора УК (скачать образец заявления с инструкцией).

    Можно отправить в УК его фото/скан на emailinfo@reutcomfort.ru
    Это равносильно передаче заявления секретарю.

    Пример сообщения От кого: Иванова Ивана Ивановича Кому: info < info@reutcomfort.ru > Дата: Среда, 18 ноября 2016, 12:29 +03:00

    Тема: Прошу зарегистрировать мое заявление и сообщить входящий номер

    Добрый день! Прошу зарегистрировать мое заявление и сообщить входящий номер.
    Скан заявления с подписью во вложении.

    Важно:

    • проверьте задолженность по квартплате, даже за 1 месяц долгов заявление неправомерно заворачивают
    • просите секретаря зарегистрировать ваше обращение и предоставить входящий номер *потребуется для дальнейшего общения с УК

    Если все сделано правильно, то на выходе у вас на руках или электронной почте ответным письмом (ответ присылают в течение дня) будет копия/скан заявления со штампом с входящим номером:

    2. Через неделю звоним в УК, для того чтобы узнать, кто назначен исполнителем и контактируем с ним (нам нужен по нарастающей: теплотехник/начальник участка/главный инженер) на предмет ввода счетчиков и выдачи актов http://reutcomfort.ru/ раздел контакты).

    Заявление на опломбирование электросчетчика

    Форма Заявления На Опломбировку Электрического Счётчика При Новом Подключении

    Опломбировка счетчика электроэнергии может быть как бесплатной, так и оплачиваться жильцом. Не всегда стоимость установки пломбы оплачивает потребитель. Тут важно понимать, что послужило поводом для проведения работ.

    Если опломбировать прибор приходиться по требованию поставщика услуги, как в случае с первичной установкой нового, либо заменой устаревшего электросчетчика по инициативе Энергосбыта, то плата за услуги не взимается.

    При повторной опломбировке, в силу причин, не зависящих от потребителя – например, выход из строя счетчика или аппаратов защиты – придется оплатить услуги. Актуальные цены на повторное опломбирование электросчетчика вы можете узнать у поставщика услуг электроснабжения.

    Порядок действий

    Чтобы опломбировать счетчик электроэнергии повторно, если собственник сам пожелал заменить прибор учета на новый, современный электросчетчик, придерживайтесь следующего порядка:

    1. Обратиться к поставщику услуги электроснабжения по месту жительства.
    2. Подать письменное заявление (узнать, какие документы нужны, можно у поставщика).
    3. Согласовать время и сроки проведения работ. Кстати, сроки опломбировки электросчетчика не регламентируются, однако они не должны превышать одного месяца. Это время отчитывается от даты монтажа прибора учета и написания вами заявления на опломбирование электрического счетчика (п. 81 «Правил предоставления коммунальных услуг»).
    4. Полученный чек с реквизитами банка оплатить в отделении, где принимают платежи.

    По завершении сотрудник организации составит акт о проведенных работах, в котором укажет текущие показания старого и нового прибора учета, место установки, дату, название организации проводившей работы.

    https://www.youtube.com/watch?v=DBrrEY2TyUU

    Также рекомендуем ознакомиться с инструкцией о том, как опломбировать вводной автомат в щитке!

    Кто может опломбировать электросчетчик

    Выполнять опломбировку электросчетчиков имеют право только работники, относящиеся к поставщику услуг электроснабжения. Никакие электрики «по объявлению» не имеют таких полномочий. Знайте, что в случае незаконной распломбировки и опломбировки вам придется оплачивать штраф. Обращайтесь по данному вопросу только в Энергосбыт.

    Жильцам многоквартирных домов нужно обратиться напрямую в электросети или к организации, обслуживающей дом. Чтобы опломбировать счетчик электроэнергии при переносе на даче или в частном доме, хозяевам понадобится обращаться напрямую в электросети.

    13 комментариев

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кто может опломбировать счётчик в гараже?

    Гаражного председателя и энергетика днём с огнём не найти. Кто кроме них может выполнить пломбировку, с отметкой в паспорте счётчика, составить акт о вводе в эксплуатацию и поставить эл счётчик на учёт.

    Как ввести в эксплуатацию и опломбировать индивидуальный счётчик

    Форма Заявления На Опломбировку Электрического Счётчика При Новом Подключении

    Процедура введения в эксплуатацию индивидуального прибора учёта коммунальных ресурсов, то есть принятия его к расчётам, описана в постановлении Правительства РФ от 06.05.2011 № 354. Поговорим о том, кто и каким образом принимает к коммерческому учёту и опломбирует новый счётчик, и почему важно это делать правильно.Когда начинает действовать индивидуальный прибор учёта

    Кто и в какие сроки должен ввести счётчик в эксплуатацию

    Поскольку прибор учёта потребления коммунального ресурса находится в ведении собственника помещений, то именно собственник несёт ответственность за установку и надлежащее использование, а также своевременную замену счётчика, если он вышел из строя или у него истёк межповерочный интервал (п. 81 ПП РФ № 354).

    После монтажа нового или замены старого прибора учёта проводится процедура введения его в эксплуатацию, то есть документальное оформление его как расчётного (п. 81 ПП РФ № 354). Работы по вводу ПУ в эксплуатацию выполняет исполнитель КУ. Он проводит их без взимания какой-либо платы по согласованию с собственником помещения или по его заявке (п. 81 (9) ПП РФ № 354).

    В заявке должна быть следующая информация:

    • данные о собственнике и его контакты;
    • дата и время, когда собственник предлагает ввести ИПУ в эксплуатацию;
    • сведения об ИПУ: копия техпаспорта, его тип и номер, место установки, показания на момент установки и дата поверки (пп. «у» п. 31, п. 81 ПП РФ № 354).

    Счётчик должен быть принят к расчётам в течение месяца со дня его установки (пп. «у» п. 31 ПП РФ № 354). Если исполнитель КУ не может ввести ИПУ в указанный в заявке день, он должен в течение трёх рабочих дней предложить новые дату и время. Работы не могут быть перенесены более, чем на 15 рабочих дней с даты получения заявки исполнителем КУ (п. 81 (1) ПП РФ № 354).

    Если в согласованное время исполнитель не принял счётчик к коммерческому учёту или работы были перенесены более, чем на 15 рабочих дней, то прибор учёта считается введённым в эксплуатацию с даты, когда собственник подал заявку (п. 81 (2) ПП РФ № 354).Как разместить приборы учёта в ГИС ЖКХ

    Что включает в себя ввод прибора учёта в эксплуатацию

    Когда время и дата согласованы, прибор учёта установлен, исполнитель КУ проводит процедуру ввода ПУ в эксплуатацию. Этот процесс состоит из нескольких этапов (п. 81 (4) ПП РФ № 354):

    1. Сверка на соответствие данных ПУ с его документацией.

    Исполнитель КУ сверяет заводской номер на счётчике и в паспорте, комплектацию и схему монтажа – они должны совпадать с информацией в технической документации изготовителя ПУ. Если счётчик не новый, то необходимо проверить дату последней поверки (п. 84 (1) ПП РФ № 354).

    2. Проверка ПУ на работоспособность.

    Проверяется работа счётного механизма прибора учёта, который фиксирует потребление ресурса.

    3. Опломбировка прибора учёта.

    Исполнитель коммунальной услуги устанавливает на счётчик контрольные и антимагнитные пломбы.

    4. Фиксация показаний ПУ на момент опломбировки.

    Данный этап необходим для корректного расчёта платы за потреблённый ресурс согласно показаниям нового прибора учёта.

    5. Составление акта ввода прибора учёта в эксплуатацию в двух экземплярах с подписями собственника и исполнителя КУ (п. 81 (6,7) ПП РФ № 354).

    В акте фиксируются дата, время и адрес ввода ПУ в эксплуатацию, данные о представителях исполнителя КУ, участвовавших в процедуре, данные о ПУ (тип, номер, место установки), начальные показания счётчика, указание на места установки пломб и их номера, дата следующей поверки.

    Если при проверке ПУ выявлены его несоответствия технической документации или установлен факт нарушений в его работе, то исполнитель КУ может отказать собственнику в принятии ИПУ к расчётам, что указывается в акте (п. 81 (5) ПП РФ № 354).Какие виды счётчиков горячей воды для домов существуют

    Какие пломбы устанавливаются при опломбировке счётчика

    Поговорим подробнее об опломбировке счётчика как о важном этапе в процедуре принятия к расчётам нового ПУ. Согласно пп. «г(1)» п. 32 ПП РФ № 354, исполнитель КУ имеет право устанавливать на счётчики контрольные и антимагнитные пломбы, а также иные устройства, которые фиксируют незаконное вмешательство в работу ПУ.

    Опломбировка проводится перед подписанием акта о вводе прибора учёта в эксплуатацию – чтобы занести в акт номера пломб и места, где они установлены (п. 81 (8) ПП РФ № 354). Плата за установку пломб и устройств не взимается (п. 81 (11) ПП РФ № 354). Собственник платит только при повторной опломбировке, когда были нарушены пломбы или знаки поверки (п. 81 (14) ПП РФ № 354).

    На момент ввода ПУ в эксплуатацию на его корпусе уже должна стоять свинцовая пломба завода изготовителя – первоначальная. Вторичную контрольную пломбу устанавливает исполнитель КУ, чтобы исключить возможность доступа к деталям и изменению показаний ПУ. Пломба бывает свинцовая или пластиковая.

    Также исполнитель КУ, принимая счётчик к коммерческому учёту, устанавливает антимагнитные пломбы: они фиксируют воздействие на прибор магнитного поля, которое может повлиять на показания счётчика.

    Потребитель не сможет удалить установленные пломбы с ИПУ, не повредив их: останутся следы в виде букв или водяных знаков. Поэтому, если на ПУ хотя бы 1 секунду воздействовало магнитное поле, исполнитель КУ установит этот факт при контрольной проверке ПУ по антимагнитным пломбам.

    Антимагнитные пломбы бывают с одним или двумя антимагнитными элементами:

    • При воздействии магнита на первый вид пломб происходит распад антимагнитного элемента, что фиксируется визуально при проверке ПУ. Такая пломба состоит из двух частей: основная наклеивается на верхнюю часть корпуса ИПУ, а отрывной корешок, дублирующий номер основной части пломбы приклеивается в акт ввода ПУ в эксплуатацию.
    • Если магнитное поле воздействовало на пломбу с двумя антимагнитными элементами, то весь элемент становится черным. Основная часть пломбы, как и у одноэлементной пломбы, наклеивается сверху на корпус счётчика, а меньшая часть – на переднюю стенку прибора внизу. Исполнитель КУ записывает номер такой пломбы в акт вручную.

    При установке пломб исполнитель КУ должен объяснить потребителю последствия, которые возникнут, если пломбы будут нарушены (п. 81(11) ПП РФ № 354).ПП РФ 1498: как проводить проверки приборов учёта

    Зачем правильно вводить счётчик в эксплуатацию

    Правильно опломбированный при вводе в эксплуатацию прибор учёта коммунального ресурса и корректно составленный акт позволят исполнителю КУ в дальнейшем избежать спорных ситуаций при начислении платы за потреблённый ресурс:

    1. При вводе в эксплуатацию исполнитель КУ проверяет рабочее состояние ИПУ и верность его показаний, влияющих на корректный расчёт потребления ресурса в целях содержания общего имущества МКД, который оплачивает исполнитель КУ в адрес РСО.
    2. Зафиксировав начальные показания ИПУ, поставщик услуги сможет корректно определить объём потребления ресурса в помещении собственника по новому прибору учёта и рассчитать плату за период.
    3. Поставленные контрольные и антимагнитные пломбы, занесённые в акт ввода счётчика в эксплуатацию, позволят выявить несанкционированное вмешательство в работу ПУ и на законных основаниях сделать перерасчёт платы согласно п. 81 (11) ПП РФ № 354 – исходя из норматива потребления с применением повышающего коэффициента 10.
    4. Оформленный согласно законодательству акт ввода прибора учёта в эксплуатацию поможет УО в суде при оспаривании размера платы, которую должен внести за коммунальные услуги потребитель, в том числе при несанкционированном вмешательстве в работу счётчика.

    Чтобы вовремя исполнить заявку собственника на опломбировку ИПУ и не потерять её, используйте для работы с обращениями жителей домов сервис «АДС на 100%». Вы сможете отказаться от устаревших программ и бумажных журналов, сэкономить на автоматизации, увеличить эффективность обслуживания жителей и привлечь больше клиентов. Попробуйте уже сейчас!Извините, произошла ошибка.

    Сообщение Форма Заявления На Опломбировку Электрического Счётчика При Новом Подключении появились сначала на Закон.

    ]]>
    https://capitallawdo.ru/forma-zayavleniya-na-oplombirovku-elektricheskogo-schyotchika-pri-novom-podklyuchenii.html/feed 0
    Учет одн расшифровка https://capitallawdo.ru/uchet-odn-rasshifrovka.html https://capitallawdo.ru/uchet-odn-rasshifrovka.html#respond Tue, 10 Mar 2020 07:46:09 +0000 https://capitallawdo.ru/?p=83226 Что такое ОДН в квитанции ЖКХ и как это рассчитывается? — База ответов на любые...

    Сообщение Учет одн расшифровка появились сначала на Закон.

    ]]>
    Что такое ОДН в квитанции ЖКХ и как это рассчитывается? — База ответов на любые вопросы

    Учет одн расшифровка

    Не все услуги ЖКХ, оплата за которые включается в ежемесячно получаемые нами квитанции, одинаково понятны большинству граждан.

    Так, для многих до сих пор остается секретом значение аббревиатуры ОДН, постоянно присутствующее в «платежке».

    Нередко даже расспросы соседей и знакомых не могут помочь выяснить, что же такое это таинственное ОДН и за что мы каждый месяц платим достаточно серьезные суммы.

    Что такое ОДН?

    На самом деле, ОДН расшифровывается очень просто: это ОбщеДомовые Нужды. В них входит оплата отопления и освещения подъезда, расход воды на полив газона или клумбы возле дома, расход электричества, затраченного на работу домофона и т.д.

    Для каждого дома сумма ОДН будет индивидуальной, так как набор приборов и устройств, обеспечивающих комфорт жильцов, площадь подъездов и лестничных клеток и другие условия отличаются даже для двух соседних домов, выстроенных по одному проекту. Кроме того, в ОДН включаются технологические потери внутридомовых сетей.

    Что входит в затраты на ОДН?

    Затраты на ОДН включают разные виды расходов. Рассмотрим их более подробно.

    Сумма ОДН по электроэнергии включает:

    — освещение лестничных клеток, площадок перед подъездами и территории двора;

    — энергопотребление лифтов;

    — энергопотребление домофонов и другого электрооборудования – камер наблюдения, насосов, систем регулирования отопления и т.д.;

    — технологические потери электроэнергии во внутридомовой сети.

    Расходы на ОДН по холодной воде состоят из:

    — полива газонов, клумб и придомовых зеленых насаждений;

    — мытья лестниц и площадок;

    — промывки теплосети;

    — внутридомовых потерь водопроводной сети.

    Затраты на ОДН по горячей воде системы отопления учитывают:

    — внутридомовые потери горячей воды;

    — технологический пролив в рамках подготовки к очередному отопительному сезону;

    — сброс воды из стояка в случае ремонта отопительной сети в какой-либо квартире;

    — сброс при опрессовке отопительной системы.

    Кроме того, в ОДН учитываются расход на отопление подъезда и технологических помещений.

    Какие помещения считаются общим имуществом жильцов?

    В многоквартирных домах, рассчитывая расходы на ОДН по отоплению, учитывают суммарную площадь:

    — лестничных площадок и лестничных маршей;

    — лифтов и лифтовых шахт;

    — мусоропроводных и иных технологических шахт;

    — коридоров;

    — чердаков и технических этажей;

    — подвалов, в которых проложены инженерные коммуникации;

    — служебных помещений для консьержей и технического персонала;

    — помещений, предназначенных для общего пользования жильцов – для размещения котельной, для просушки белья, для хранения детских колясок, занятий физкультурой, проведения досуга или общих собраний и т.д.

    Эти же помещения учитываются при исчислении других категорий ОДН. Кроме того, в перечень имущества общего пользования включают:

    — крыши и надкровельные конструкции;

    — несущие конструкции, ограждения и другие конструкции;

    — все виды оборудования жизнеобеспечения, которое обслуживает более одной квартиры в этом доме;

    — территорию придомового земельного участка, и расположенные на ней элементы благоустройства, зеленые насаждения и т.д.;

    — прочие объекты общего пользования, предназначенные для благоустройства, комфорта и жизнеобеспечения жильцов дома, которые располагаются на придомовом участке.

    Как рассчитывается размер ОДН для квартиры?

    Расчет платы на ОДН зависит от того, каким способом учитывается расход электричества, воды и тепла в доме, т.е. имеются ли в распоряжении жильцов общедомовые счетчики.

    При наличии счетчиков расчет производится следующим образом: суммируются показания квартирных приборов учета, после чего эта сумма вычитается из показаний общеквартирного счетчика. Эта операция выполняется по каждому из счетчиков, установленных на вводе инженерных коммуникаций в дом.

    При отсутствии счетчика затраты на ОДН рассчитываются, исходя из площади помещений общего пользования или количества жильцов в каждой квартире, по стандартной схеме, установленной организацией, предоставляющей коммунальную услугу.

    Общая сумма расходов распределяется по квартирам пропорционально их площади либо числу проживающих в них людей, согласно отраслевым нормативам коммунальной организации.

    Как правило, в домах, не оборудованных коллективными счетчиками, ежемесячная плата на ОДН существенно выше, чем там, где счетчики имеются.

    ОДН: что это такое и как это рассчитывается

    Учет одн расшифровка

    На сегодняшний день расчет ОДН является одной из самых трудных тем в ЖКХ. Давайте разберемся, что входит ОДН, как он считается и почему эта тема вызывает так много споров среди управляющих компаний и жильцов жилых домов.

    Как расшифровывается ОДН

    Аббревиатура ОДН обозначает «общедомовые нужды». Это категория коммунальных расходов, в которые входит обслуживание общих территорий дома, не оснащенных индивидуальными приборами учета (ИПУ).

    Обслуживание общих территорий дома может включать в себя расход различных видов ресурсов — электроэнергии, тепла, холодного или горячего водоснабжения. Использование ресурсов на обслуживание общих территорий называют общедомовым потреблением, в то время как использование ресурсов жильцами в рамках своих квартир называют индивидуальным потреблением.

    Что входит в общедомовые нужды

    В соответствии с п. 1 статьи №36 Жилищного кодекса РФ к имуществу общедомового пользования относятся помещения, которые не являются частями квартир и служат для общего использования.

    В число таких помещений входит:

    • межквартирные лестничные площадки и коридоры;
    • лифты и лифтовые шахты;
    • крыши и технические этажи дома;
    • чердаки и подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации;
    • земельный участок, на котором расположен дом, включая элементы благоустройства, расположенные на территории дома (например, клумбы или детский двор).

    таких территорий, а также все работы по их обслуживанию, и входит в расчет ОДН.

    Пример: по территории многоквартирного дома посажены клумбы, на полив которых ежемесячно расходуется 5 м³ воды. Также проводится ежедневная влажная уборка подъездов дома, потребляющая еще 5 м³. Эти услуги входят в обслуживание общих территорий дома.

    В конце каждого месяца управляющая компания снимает показания общедомового счетчика, который зафиксировал, сколько всего воды было поставлено в дом. Полученные данные сверяются с показаниями индивидуальных приборов учета жильцов.

    Разница между показанием общедомового счетчика и суммой показаний квартирных счетчиков становится цифрой ОДН по воде, в которые и входят те самые 10 м³ воды, употребившиеся на общедомовые нужды — полив клумб и ежедневную влажную уборку подъездов.

    Кто должен платить за ОДН многоквартирного дома

    В соответствии с Постановлением Правительства №354, расход на общедомовые нужды оплачивается собственниками квартир.

    Оплата ОДН происходит помимо квартирных коммунальных услуг и является отдельной категорией коммунального расхода. Поэтому на порядок оплаты ОДН не влияет, установлены ли в квартирах жильцов индивидуальные приборы учета, а также то, какая форма управления выбрана в многоквартирном доме.

    Потребитель коммунальных услуг в многоквартирном доме вне зависимости от выбранного способа управления многоквартирным домом в составе платы за коммунальные услуги отдельно вносит плату за коммунальные услуги, предоставленные потребителю в жилом или в нежилом помещении, и плату за коммунальные услуги, потребляемые в процессе использования общего имущества в многоквартирном доме (далее — коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды). «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354

    Собственники нежилых помещений (например, офисов или магазинов, расположенных в доме), также обязаны оплачивать ОДН в соответствии с правилами расчета.

    Расчет ОДН

    Для расчета ОДН используются формулы и нормативы, утвержденные городским или региональным правительством, однако имеется общий принцип расчета, который зависит от нескольких факторов: установлен ли общедомовой прибор учета в доме и установлены ли индивидуальные приборы учета в квартирах.

    Оплата ОДН при наличии общедомового счетчика

    1. В случае, если в многоквартирном доме установлен общедомовой прибор учета, то при расчете ОДН прежде всего снимаются его показания. Общедомовой прибор учета показывает, сколько ресурса было потреблено домом за отчетный период.

    2. После того, как показания общедомового прибора учета сняты, суммируются показания индивидуальных приборов учета жильцов — это счетчики, которые установлены в квартирах. Для того, чтобы баланс расхода по дому был сведен корректно, важно, чтобы эти показания снимались единовременно.

    Как снимать показания многоквартирного дома за 15 минут

    3. Для того, чтобы определить размер потребления на обслуживание общих территорий, из общего расхода воды по всему дому вычитаются показания индивидуального потребления.

    4. После того, как получены все показания расхода, происходит распределение ОДН на собственников квартир. Для этого объем ресурса, потребленного на обслуживание общих территорий, делится на общую жилую площадь дома.

    5. Далее, для того, чтобы получить расчет ОДН на конкретную квартиру, его объем на 1 м² жилого помещения умножается на площадь каждой квартиры в доме.

    6. Получив объем ОДН на конкретную квартиру, его оплата рассчитывается по тарифам, утвержденным в области или регионе.

    Оплата ОДН при отсутствии общедомового счетчика

    В случае, если общедомовой счетчик не установлен, то в соответствии с Постановлением Правительства №354, расход на общедомовые нужды оплачивается по нормативам, утвержденным городскими и областными властями, с применением повышающих коэффициентов.

    При отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета холодной воды, горячей воды, электрической энергии и тепловой энергии (при наличии технической возможности установки таких приборов учета), плата за коммунальную услугу, предоставленную на общедомовые нужды за расчетный период, рассчитывается с применением повышающих коэффициентов, предусмотренных утвержденными Правительством Российской Федерации Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг. «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354

    Оплата общедомовых нужд в многоквартирном доме

    На первый взгляд, формула расчета ОДН кажется простой. Однако, зачастую начисление ОДН вызывает у управляющих компаний множество трудностей. Нередко это связано с существенным небалансом между общедомовым и индивидуальными приборами учета, который должен быть оплачен непосредственно жильцами многоквартирного дома.

    В норме ОДН колеблется в пределах нескольких процентов от общего потребления по дому. ОДН свыше 10% уже можно назвать аномальным, а часто он превышает и 30%.

    Откуда берется высокий ОДН?

    На практике существует более десятка факторов, которые приводят к завышенному ОДН, что, в свою очередь, нередко становится причиной конфликтов управляющих компаний и жильцов.

    «СТРИЖ» уже за первые недели после установки позволяет выявить и устранить причины, приводящие к высокому ОДН в многоквартирном доме.

    Хотите снизить ОДН
    в многоквартирном доме?

    УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ

    В продолжение статьи:

    Что такое ОДН и как это рассчитывается?

    Что такое ОДН за электроэнергию?

     Точку в истории высокого ОДН поставят счетчики воды с удаленной передачей показаний

    Тайна раскрыта: что такое ОДН? Как подсчитать расходы на общедомовые нужды?

    Учет одн расшифровка

    Забирая из почтового ящика очередную квитанцию за коммунальные услуги, многие собственники квартир редко задумываются о том, что значат те или иные аббревиатуры, за которые им предлагается платить. ХВС, ГВС, ОДН – список достаточно обширен. В статье ниже будет подробно расшифровано, что такое ОДН, а также подробно освещены вопросы расчета платежей за ОДН на примере электроснабжения.

    Для решения вашей проблемы ПРЯМО СЕЙЧАС получите бесплатную ЮРИДИЧЕСКУЮ консультацию:

    +7 (499) 938-51-93 Москва
    +7 (812) 467-38-65 Санкт-Петербург

    Показать содержание

    Расшифровка

    Аббревиатура ОДН расшифровывается как «общедомовые нужды» многоквартирного дома (также называемого в нормативных актах МКД). Согласно статье 36 Жилищного кодекса Российской Федерации (ЖК РФ), собственникам помещений в МКД принадлежат не только их квартиры/кладовые помещения/машиноместа, но и общее имущество (по праву долевой собственности).

    Под общим имуществом подразумевается обширный список, а именно:

    • лестничные площадки и лестницы;
    • лифты;
    • коридоры;
    • технические этажи;
    • крыша МКД;
    • чердаки и подвалы;
    • все механическое, электрическое, санитарно-техническое и другое оборудование, обслуживающее более одного помещения;
    • земельный участок, на котором расположен МКД;
    • все объекты, расположенные на данном земельном участке и предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства МКД, включая элементы озеленения и благоустройства, и др.

    ОДН представляют собой коммунальные услуги, потребляемые для целей обслуживания перечисленного выше общего имущества дома.

    В коммунальные услуги, расходуемые на общедомовые нужды, входят следующие услуги:

    • освещение придомовой территории, подъезда, коридоров и других мест общего пользования;
    • электричество, потраченное на работу лифтов, домофонов и пожарной сигнализации, насосов водоснабжения и др.;
    • мойка мест общего пользования и мусоропроводов;
    • полив зеленых насаждений на земельном участке МКД;
    • мойка коммуникаций;
    • расходы на отопление подъездов и других мест общего пользования;
    • расходы на уборку общедомовых помещений и земельного участка;
    • расход воды, сбрасываемой при ремонте систем отопления.

    Отдельно можно отметить технические потери – внутридомовые потери электроэнергии, воды, тепловой энергии и др., которые могут быть связаны как с аварийными ситуациями, например, небольшими протечками труб, так и с необходимостью – например, расходование воды для пролива систем при подготовке МКД к отопительному сезону.

    Также потери электроэнергии и тепла могут происходить в связи с конструктивными особенностями дома – неэффективное утепление мест общего пользования, использование неэнергоэффективных источников света и т. д.

    Оплата содержания общего имущества

    Согласно пункту 1 статьи 39 ЖК РФ, а также пункту 38 статьи VI Постановления Правительства РФ №354 (ред. от 13.07.2019 г.), собственники помещений в многоквартирном доме должны оплачивать и содержание общего имущества в многоквартирном доме.

    Оплата ОДН должна производиться за счет собственников в соответствии с их долями в праве на общее имущество в МКД.

    Данные доли рассчитываются (согласно статье 37 ЖК РФ) пропорционально размеру площади непосредственно того помещения, которым владеет собственник.

    Например, если общая площадь МКД (жилые и нежилые помещения), в котором вам принадлежит квартира в 80 кв.м, составляет 16 000 кв.м, то ваша доля в общей собственности будет равна 80/16 000 = 0.005.

    Ежемесячно управляющие компании снимают показания с общедомовых приборов учета (ОДПУ) и, разделив потребленные объемы на собственников помещений в МКД в соответствии с их долями, добавляют полученные суммы к сумме индивидуально потребленных ресурсов.

    Если же счетчики отсутствуют, то для учета ОДН существуют специальные нормативы потребления. Нормативы устанавливаются властями каждого субъекта РФ.

    Например, в соответствии с распоряжением Министерства ЖКХ Московской области от 22.05.2017 г. в Московской области норматив потребления электроэнергии для МКД, не оборудованных лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, составляет 0.61 кВт·ч в месяц на кв. метр.

    Сумма ОДН в любом случае ограничена нормативом, установленным региональными властями. Если фактическое потребление ОДН в многоквартирном доме больше норматива – разницу оплачивает управляющая организация. Таким образом, у управляющих организаций появляется стимул к внедрению мероприятий по сбережению ресурсов: утепление дома, установка энергосберегающих ламп и т.д.

    Вычисление параметра

    Для лучшего понимания, что такое ОДН и как происходит вычисление этого параметра, приведем пример его расчета по электроснабжению МКД в нескольких случаях.

    По показаниям счетчика ОДПУ

    Vi ОДН = (VОДПУ − Vн − Vжни – Vжи − Vпр) × (Si ∕ Sобщ), где:

    • Vi ОДН– объем ОДН, за который должен заплатить i-й собственник помещения;
    • VОДПУ — показания ОДПУ;
    • Vн — количество электроэнергии, потребленной в нежилых помещениях;
    • Vжни — количество электроэнергии, потребленной в квартирах, не оснащенных ИПУ;
    • Vжи — количество электроэнергии, потребленной в квартирах, оснащенных ИПУ;
    • Vпр — количество энергии, использованной управляющей компанией для производства отопления и горячего водоснабжения (для домов, не оснащенных централизованным предоставлением соответствующих ресурсов);
    • Si — площадь i-го помещения;
    • Sобщ — суммарная площадь помещений МКД.

    Например:

    • Собственник уже упомянутой выше квартиры в 80 кв.м. имеет квартиру в МКД общей площадью помещений в 16 000 кв.м. – Si = 80 кв.м; Sобщ = 16 000 кв.м.
    • Показания ОДПУ за месяц составляют 5 500 кВт⋅ч. (вся сумма потребления, которая включает как индивидуальное потребление жильцами, так и потребление на общедомовые нужды) – VОДПУ = 5 500 кВт⋅ч.
    • Собственники квартир, оснащенных счетчиками, потребили 4 500 кВт⋅ч . – Vжи = 4 500 кВт⋅ч.
    • Если все квартиры в МКД оснащены счетчиками, то Vжни = 0.
    • Собственники кладовых помещений в МКД потребили 500 кВт ч. Vн= 500 кВт ч.
    • Дом оснащен централизованным предоставлением отопления и горячего водоснабжения, и управляющая организация не тратит дополнительную энергию на подогрев холодной воды. В таком случае Vпр = 0.

    Подставляя цифры в формулу, получаем:

    Vi ОДН = (5 500 – 500 – 0 – 4500 – 0) x (80/16 000) = 2.5 кВт ч.

    Если измерительный прибор не установлен

    Как уже упоминалось, расчет в данному случае ведется по нормативам, и формула принимает следующий вид:

    Vi ОДН = NОДН × Sо × (Si ∕Sобщ), где:

    • Vi ОДН – объем ОДН, за который должен заплатить i-й собственник помещения;
    • NОДН — норматив потребления, установленный властями субъекта РФ;
    • – суммарная площадь общедомового имущества;
    • Si — площадь i-го помещения;
    • Sобщ — суммарная площадь помещений МКД.

    Предположим, что упомянутый в примере МКД расположен в Московской области, он не оборудован лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения. Тогда:

    • NОДН = 0.61 кВт ч.
    • Si и Sобщ известны.
    • Sо = 2500 кв. м.

    Подставляя цифры в формулу, получаем:

    Vi ОДН = 0.61 x 2500 x (80/16 000) = 7.625 кВт ч.

    Проведя расчет по двум вариантам, можно определить, что оплата за ОДН по электричеству в любом случае будет выгоднее, если в многоквартирном доме установлен общедомовой прибор учета электроэнергии.

    Отрицательные показания (или даже нулевые) по ОДН за электроэнергию возможны, если общедомовой счётчик зафиксирует за отчетный период потребление электричества меньше суммарных показаний квартирных приборов учёта.

    Это может произойти, если в нескольких квартирах МКД отсутствуют индивидуальные счетчики электроэнергии и собственники оплачивают общедомовые нужды по нормативам. При этом объем фактического потребления данных квартир значительно меньше нормативов (например, в квартирах никто не проживает и не тратит электричество).

    Согласно Постановлению Правительства РФ №354 отрицательную разницу по ОДН поставщик услуги обязан пересчитать, разделив между квартирами. При этом берется значение, пропорциональное количеству проживающих в конкретной квартире.

    Например, разница между показаниями ОДПУ электроэнергии и суммарными показаниями квартирных счетчиков составила 100 кВт/ч. Всего в доме прописано 200 человек. Отрицательная разница распределится следующим образом: (- 100) / 200 = -0.5 кВт ч.

    Если в отдельно взятой квартире, в которой прописано 3 человека, за месяц потребили 120 кВТ ч, то в результате перерасчета количество потребленной электроэнергии будет уменьшено на 3 х 0.5 = 1.5 кВт ч и составит 118.5 кВт ч.

    Необходимо помнить: приобретая квартиру в многоквартирном доме, вы приобретаете еще и часть общей собственности, за которую вам также необходимо будет платить.

    Чем эффективнее управляет вашим домом управляющая организация, чем больше внедряется мероприятий, направленных на поддержание энерго- и тепло эффективности дома, чем больше установлено приборов общедомового учета и индивидуальных счетчиков, тем меньшую сумму вы сможете увидеть в ежемесячных счетах на оплату.

    , пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Для решения вашей проблемы ПРЯМО СЕЙЧАС получите бесплатную ЮРИДИЧЕСКУЮ консультацию:

    +7 (499) 938-51-93 Москва
    +7 (812) 467-38-65 Санкт-Петербург

    Одн по электроэнергии: что входит в одн, оплата, пример расчета

    Учет одн расшифровка

    Почему тарифы на центральное отопление и электроэнергию самые высокие по сравнению с другими видами услуг? Такое положение напрямую связано с огромными потерями в сетях этих коммунальных ресурсов и отсутствием возможности оперативной локализации проблемного участка. То есть, потери изначально закладываются в тарифы для потребителей.  Учитывая текущие реалии, возникает ряд вопросов к расчету ОДН по электроэнергии, попробуем найти на них ответы.

    Что такое ОДН по электроэнергии?

    Проще всего объяснить значение данного термина на примере. Допустим, имеется типовой многоквартирный дом, подключенный к электроснабжению. Общий расход в данном случае будет включать в себя следующие составляющие:

    1. Электроэнергия, израсходованная индивидуальными потребителями.
    2. Электричество, необходимое для питания оборудования общих домовых территорий (освещение лестничных площадок, лифтового оборудования, технологические потери на внутренних линиях и т.д.). Данная статья расходов получила название «общедомовые нужды» или сокращенно – ОДН.

    Расход по первому пункту определяется по показаниям индивидуальных счетчиков. Для второго производится специальный расчет, результаты которого отражаются в соответствующей графе квитанции коммунальных платежей.

    Квитанция с графой ОДН электроэнергии

    Что входит в ОДН?

    Жильцы многоквартирных домов, получив квитанцию, куда входит оплата ОДН, не редко задаются вопросом, что включает в себя эта категория расходов.  Ответим на этот вопрос, приведя для наглядности рисунок, с перечислением общедомовых приборов.

    Оборудование, входящее в состав ОДН

    Обозначения:

    • a) Осветительные приборы на лестничных клетках, чердачных и подвальных помещений.
    • b) Системы освещения придомовых территорий.
    • c) Лифтовое оборудование.
    • d) Системы безопасности (домофоны, видеонаблюдение и т.д.).
    • e) Пожарная сигнализация.
    • f)  Аппаратура провайдеров.
    • g) Антенные усилители.
    • h) Насосное оборудование.
    • j) Потери электроэнергии.

    Обратим внимание, что к последнему пункту относятся как потери внутридомовой сети, так и  несанкционированные подключения в обход индивидуальных приборов, учитывающих  потребление электроэнергии. То есть,  в данном случае можно говорить о краже электричества у соседей по дому.

    Оплата ОДН

    Согласно Постановлению Правительства РФ (№354), весь объем потребленной электроэнергии на ОДН оплачивается жителями многоквартирного жилого дома. Чтобы не возникло разночтений, приведем дословно выдержку  из Постановления.

    Пример выдержки из ПП РФ №354 от 6 мая 2011 года

    Как видим, в Постановлении определено, что все расходы электроэнергии на ОДН возлагаются на собственников жилого дома, вне зависимости от выбранной формы управления.

    Руководствуясь данным Постановлением, управляющие компании производят расчет объемов потребления электроэнергии на общедомовые нужды, полученные результаты вносятся в квитанции оплаты коммунальных услуг.

    Пример такой квитанции был продемонстрирован на рисунке 1.

    Пример расчета ОДН по электроэнергии в многоэтажном доме

    Несмотря на то, что тарифы и нормы потребления электроэнергии различаются в отдельных регионах, формулы расчетов для начисления платежей по соответствующей графе остаются неизменными. Приведем примеры расчетов для многоквартирного жилого дома с общедомовым счетчиком потребления электроэнергии и объекта, где не такой прибор отсутствует.

    Со счетчиком

    Механизм вычислений будет следующим:

    1. Производится снятие показаний за определенный период с общедомового прибора учета потребления электроэнергии. Допустим, коллективный счетчик отобразил потребление в объеме 6500 киловатт-часов. В данном случае это общий расход электроэнергии жилого дома, который включает в себя суммарный объем потребления жилых помещений и затраты на ОДН.
    2. На данном этапе производится сравнение суммарных показаний, снятых с индивидуальных электросчетчиков и данных общедомового прибора учета. Чтобы выполнить данную операцию необходимо просуммировать потребление каждой квартиры. Как правило, данные за отчетный период  снимаются в определенных числах месяца.   Такие ограничения на процесс снятия показаний необходимы для того, чтобы не возникало больших расхождений в балансе.

    Представим, что суммарное значение всех показаний электросчетчиков жильцов составило 5600 киловатт-часов. То есть, это показатель объема электроэнергии израсходованного владельцами жилых помещений.

    1. Получив показатель расхода на жилые помещения, его вычитают из общего объема потребленной электроэнергии. Результатом будет количество киловатт-часов, приходящихся на долю ОДН. В нашем случае расчет будет следующим: 6500 – 5600 = 900.
    2. Теперь необходимо произвести распределение (начисление) платы ОДН между собственниками помещений. Начисления производятся собственнику, исходя из жилой площади (ЖП), занимаемой владельцами квартир. Для этой операции необходимо рассчитать соотношение между квадратным метром ЖП и единицей измерения для ресурса, затраченного на общедомовые нужды (киловатт-час для электроэнергии).

    Вернемся к нашему примеру. Допустим общая жилая площадь в доме 4200 м2. Следовательно, чтобы рассчитать соотношение необходимо общий объем потребления ОДН (в нашем случае 900 кВт*ч) разделить на суммарное количество жилой площади (4200 м2), у нас получится: 900/4200 ≈ 0,214 кВТ*ч.

    1. Рассчитав соотношение несложно вычислить потребление электричества ОДН для любого собственника жилья в доме. Для этого необходимо умножить полученный коэффициент на жилую площадь той или иной квартиры. Например если за собственником числиться 42 м2 жилой площади, то расчет расхода, в нашем примере, будет следующим: 42 * 0,214 = 8,988 кВт*ч. Обратим внимание, что площадь нежилых помещений не учитывается.
    2. На завершающем этапе рассчитывается плата ОДН, для этого полученный результат умножается на тариф, предусмотренный для данного региона. Допустим, наш дом располагается в Санкт-Петербурге, соответственно, при одноставочном тарифе 4,32 руб. за 1 кВт*ч, размер оплаты будет следующим: 4,32 * 8,988 ≈ 38,83 руб.
    3. Производится оплата потребления электричества, затраченного на общие нужды.

    Закрывая тему расчетов при наличии счетчика МОП, следует заметить, что самое слабое звено в данной системе учета – снятие показаний с индивидуальных приборов. Это напрямую связано с влиянием человеческого фактора, например, информация передана с ошибкой или нет возможности снять показания ввиду отсутствия жильцов.

    Также следует принять во внимание время, необходимое на ввод данных в общую базу и возможные ошибки оператора. В системах автоматизированного сбора показаний такие недостатки отсутствуют.

    На сведение баланса по электроэнергии, потребляемой сетями жильцов, уйдет всего несколько минут, при этом гарантируется стопроцентная точность.

    Без счетчика

    Приведенный выше способ расчета расхода ресурсов (электроэнергии) на ОДН применим только в случае наличия общего счетчика. Если таковой отсутствует, то в качестве коэффициента, необходимого для расчета пользования электроэнергией, используется специальный норматив, предусмотренный для данного региона. Принцип расчета платы показан ниже.

    Расчет ОДН при отсутствии общедомового прибора учета

    Информацию по расчетному коэффициенту (нормативу) для определенного региона можно получить на официальном сайте областной администрации.

    В данном случае коэффициент выступает в роли граничной величины, ее пересмотр возможен только в большую сторону.

    Такое решение может быть принято общим собранием жильцов (если не ошибаемся, на практике такого еще ни разу не происходило).

    Как выгодней со счетчиком или без

    В качестве примера приведем нормы потребления электроэнергии на общедомовые нужды для Нижегородского региона.

    Нормы потребления ОДН в Нижнем Новгороде (для примера)

    Если отследить тематическую информацию касательно на местных форумах, то выяснится, что устанавливать МОП приборы выгодно, поскольку в этом случае приходиться меньше платить за коммунальные ресурсы, затраченные на общие нужды.

    Ситуация, когда установлен общий электросчетчик, а объем потребления коммунальных ресурсов превышает региональную норму, принципиально невозможен. В этом случае все указывает на факт потери ресурсов по вине управляющей компании.

    Как снизить ОДН по электроэнергии?

    Сростом нормативов потребления, увеличиваются и начисления ОДН, приведем несколько вариантов решений, позволяющих уменьшить эту статью расходов. В большинстве случаев, для реализации приведенных советов потребуется общее собрание жильцов дома. Начнем с главного:

    1. Произведите установку общедомового прибора учета. Сумма, затраченная на его покупку, окупится довольно быстро.
    2. Если передача информации (снятой с индивидуальных счетчиков) осуществляется, поставщику ресурса (электроэнергии) после контрольной даты, то вычисление расхода производится по региональной норме. Тоже касается и показаний общедомовых приборов.
    3. Желательно организовать процесс снятия информации со счетчика МОП таким образом, чтобы при этом  присутствовал кто-то из жильцов, назначенный общим собранием или сотрудник управляющей компании. Последняя крайне заинтересована в этом, поскольку если расход будет превышать объем норматив потребления, финансовая ответственность ложится на УК.
    4. Организация проверок арендуемых помещений на предмет несанкционированного подключения.
    5. Модернизация электрооборудования и общедомовых электросетей. Даже замена обычных ламп накаливания на энергосберегающие аналоги даст ощутимый результат.

    Важно ознакомиться и прочитать:

    Что такое ОДН?

    Учет одн расшифровка

    Данная публикация входит в цикл статей «Мифы ЖКХ», посвященный развенчанию лжетеорий жилищной сферы.

    Мифы и лжетеории, широко распространенные в ЖКХ России, способствуют росту социальной напряженности, развитию «Концепции вражды» между потребителями и исполнителями коммунальных услуг, что ведет к крайне негативным последствиям в жилищной отрасли.

    Статьи цикла рекомендуются, в первую очередь, для потребителей жилищно-коммунальных услуг, однако, и специалисты по вопросам ЖКХ могут найти в них что-то полезное.

    Кроме того, распространение публикаций цикла «Мифы ЖКХ» среди потребителей ЖКУ может способствовать более глубокому пониманию сферы ЖКХ жильцами многоквартирных домов, что ведет к развитию конструктивного взаимодействия между потребителями и исполнителями коммунальных услуг. Полный перечень статей цикла «Мифы ЖКХ» доступен по ссылке > > >

    **************************************************

    В настоящей статье рассмотрена даже не лжетеория, а скорее — заблуждение, о том, что «коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества» (КР СОИ), ранее именовавшиеся (а при непосредственном управлении именующиеся и сейчас) «коммунальные услуги на общедомовые нужды» (КУ ОДН), по своему физическому (техническому) смыслу являются именно теми коммунальными ресурсами, которые физически затрачиваются именно для обслуживания элементов общего имущества. То есть, якобы такие КР СОИ, как горячая и холодная вода, тратятся только непосредственно на мытье полов, стен в подъездах, полив зеленых насаждений на земельном участке под многоквартирным домом (МКД), на обслуживание (уборку, очистку и т.п.) других элементов общего имущества, а электроэнергия в целях содержания общего имущества расходуется на работу лифтов, освещение помещений в составе общего имущества, лестничных пролетов, маршей и т.п.

    Разберемся, что же такое КР СОИ (КУ ОДН) на самом деле, куда тратятся эти ресурсы физически, можно ли измерить их реальный физический объем потребления специальным отдельным прибором учета (называемый прибором учета «МОП», «ОДН» или как-то иначе), а также можно ли установить факт отсутствия расхода этих ресурсов в связи с отсутствием точки их потребления, либо в связи с нулевыми показаниями специального прибора, учитывающего расход того или иного ресурса на СОИ в соответствующей точке потребления этого ресурса.

    Суть лжетеории

    Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества (КР СОИ), а при непосредственном управлении — коммунальные услуги на общедомовые нужды (КУ ОДН), ничем не отличаются от коммунальных ресурсов, потребляемых в помещениях многоквартирного дома (МКД).

    Отсюда следуют несколько выводов:

    1) КР СОИ (КУ ОДН) физически расходуются в помещениях (или на других элементах), входящих в состав общего имущества. Процесс потребления (расхода) таких ресурсов (услуг) ничем не отличается от процесса потребления коммунальных услуг в помещениях многоквартирного дома, находящихся в собственности отдельных собственников.

    2) Для потребления КР СОИ (КУ ОДН) указанные ресурсы должны быть поданы к месту потребления по соответствующим элементам инженерной сети — то есть, имеется возможность определения конкретных точек потребления КР СОИ (КУ ОДН) — это может быть либо одна точка (конкретный водопроводный кран или ввод для подключения электрооборудования), либо некий отдельный участок сети, объединяющий несколько (все) точек потребления КР СОИ (КУ ОДН) и сам, в свою очередь, запитанный от некой конкретной точки соответствующей внутридомовой инженерной сети. Например, широко распространено мнение, что в случае оборудования дома двумя электровводами — отдельно на электропитание помещений, принадлежащих отдельным собственникам, и отдельно на электропитание всего остального (общее имущество), то электроэнергия на СОИ потребляется исключительно по второму вводу (на общее имущество).

    3) Обязанность устанавливать приборы учета всех коммунальных ресурсов утверждена федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ. Таким образом, КР СОИ (КУ ОДН) подлежат учету путем оборудования соответствующих приборов учета (даже предлагаются различные названия таких приборов — например, «ОДН», «МОП»).

    Отказ от установки в доме такого прибора приводит к тому, что рассчитанный объем КР СОИ (КУ на ОДН) включает в себя не только тот объем, который фактически потреблен на содержание общего имущества (например, вода на мытье полов и стен в подъездах, электроэнергия на освещение мест общего пользования и т.п.

    ), но и объем ресурса, потребленного способами, не подпадающими под определение ресурса, потребленного при содержании общего имущества — например, неучтенное потребление при фальсификации показаний приборов учета в помещениях дома, при проживании в квартире без регистрации в отсутствие приборов учета, потери коммунального ресурса вследствие утечек и т.д. В примере из п.

    2 предлагается устанавливать отдельный электросчетчик на электроввод, питающий участок сети, обеспечивающий электроэнергией общее имущество, и считать этот электросчетчик прибором измеряющим объем КР СОИ (КУ ОДН).

    Приверженцы лжетеории придают объему потребленных КР СОИ (КУ ОДН) конкретный физический смысл (например, считают, что холодная и горячая вода на СОИ потребляется именно на мытье подъездов, а электроэнергия на СОИ — на освещение тех же подъездов), соответствующим образом производят «экспертную оценку» объемов потребления КР СОИ (КУ ОДН) и сравнивают полученные результаты с предъявленными к оплате. Следствием как раз являются возмущенные высказывания типа: «Не может быть, чтобы на мытье одного подъезда в пятиэтажке в месяц потратилось бы 5 тонн воды!», «Вода на мытье подъездов набирается в квартирах, ее объем учтен индивидуальными приборами учета, поэтому никаких ОДН по воде быть не может вообще!», «В подъезде горит 5 светодиодных лампочек по 5 Ватт, даже если они будут гореть круглосуточно, это всего лишь 18 киловатт-часов, а нам к оплате выставляют 150 киловатт-часов на всех!».

    Кроме того, лжетеоретики полагают, что отказ от установки приборов учета «ОДН» (или «СОИ», или «МОП») является нарушением действующих норм законодательства, якобы УО/ТСЖ/ЖСК/РСО отказываются от установки таких приборов с целью неправомерного завышения объема предъявляемого к оплате собственникам помещений коммунальных ресурсов, потребленных при содержании общего имущества (коммунальных услуг на ОДН). В итоге предъявляются требования к установке неких приборов учета, измеряющих КР СОИ (КУ ОДН), причем название таких приборов остается неопределенным — то ли это прибор учета КР СОИ, то ли КУ ОДН, то ли коммунальных ресурсов, потребляемых в местах общего пользования (МОП).

    Что такое КУ ОДН и КР СОИ?

    Для начала вспомним, когда вообще появились термины «коммунальные услуги на общедомовые нужды» (КУ ОДН) и «коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества» (КР СОИ).

    Впервые указанные термины применены в Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утв. ПП РФ от 06.05.2011 № 354 (далее — Правила 354).

    Пункт 40 Правил 354 в первоначальной редакции устанавливал: «Потребитель коммунальных услуг в многоквартирном доме вне зависимости от выбранного способа управления многоквартирным домом в составе платы за коммунальные услуги отдельно вносит плату за коммунальные услуги, предоставленные потребителю в жилом или в нежилом помещении, и плату за коммунальные услуги, потребляемые в процессе использования общего имущества в многоквартирном доме (далее — коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды)».

    Сообщение Учет одн расшифровка появились сначала на Закон.

    ]]>
    https://capitallawdo.ru/uchet-odn-rasshifrovka.html/feed 0
    Почему не получается записаться в кружок через госуслуги московская область https://capitallawdo.ru/pochemu-ne-poluchaetsya-zapisatsya-v-kruzhok-cherez-gosuslugi-moskovskaya-oblast.html https://capitallawdo.ru/pochemu-ne-poluchaetsya-zapisatsya-v-kruzhok-cherez-gosuslugi-moskovskaya-oblast.html#respond Tue, 10 Mar 2020 07:44:48 +0000 https://capitallawdo.ru/?p=83206 Почему не получается записаться в кружок через госуслуги московская область Ребенок быстро растет и развивается,...

    Сообщение Почему не получается записаться в кружок через госуслуги московская область появились сначала на Закон.

    ]]>
    Почему не получается записаться в кружок через госуслуги московская область

    Почему не получается записаться в кружок через госуслуги московская область

    Ребенок быстро растет и развивается, поэтому родители, в определенный момент, замечают, что энергии малыша хватает не только на садик и уличные прогулки.

    Нужно направить эту энергию в нужное русло и портал госуслуг предоставляет возможность записать ребенка в тематический кружок или секцию. Данная услуга начала предоставляться с 2011 года и уже смогла значительно сэкономить время многим мамам и папам.

    В данной статье мы подробно рассмотрим как это сделать и у вас не должно возникнуть сложностей.

    Нажмите на кнопку поиск и перед вами появится информация обо всех кружках выбранной тематики в Москве. Вы можете просмотреть расположение учебного заведения на карте и выбрать ближайшее к вам. Там же вы найдете информацию о стоимости обучения ребенка и условия зачисления ребенка.

    Записаться в кружок через госуслуги московская область

    Можно осуществлять поиск не только по определенным направлениям, но и по расположению. Здесь указывается ближайшая станция метро, и система выдает ближайшие учреждения внеклассной деятельности. Поиск можно осуществлять также и с учетом возраста ребенка.

    Обратите внимание, что записать ребенка в платную или бесплатную группу можно, только если она открыта для приема. Информация о наборе будет подсвечиваться в шапке с информацией по кружку. Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев. Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом.

    Записываем ребенка в кружок через госуслуги

    Кроме указания основной информации (ФИО и номер СНИЛС), также предусмотрены поля для ввода личных данных, например, место проживания или наличие автомобиля. Эти сведения также являются обязательными, но только они потребуются не во время регистрации, а при совершении оплаты кружка или секции.

    Для доступа к сервису подачи заявления в кружок необходимо перейти по вкладке «Департамент культуры города». Здесь же представлен перечень прочих организаций, из которых всегда можно что-то подобрать для своего ребенка. И на заключительном этапе перед оформлением заявки необходимо нажать кнопку «Получить услугу».

    Как записать ребенка в кружок в Московской области

    Согласно рекомендациям СанПиН 2.4.4.3172-14, продолжительность занятий в кружках в учебные дни должна составлять не более 3 академических часов в день, в выходные и каникулярные дни – не более 4 академических часов.

    Например, в секциях технической направленности рекомендуется проводить два-три занятия в неделю продолжительностью по 1,5 часа, в кружках, где используются компьютеры, один-три занятия в неделю, при этом для детей в возрасте до 10 лет – по 1 часу, для остальных обучающихся – по 1,5 часа.

    После 30-45 минут теоретических занятий ребенку необходим перерыв длительностью не менее 10 минут.

    • ФИО, возраст и пол ребенка;
    • дата и место рождения ребенка;
    • свидетельство о рождении ребенка;
    • страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) ребенка;
    • адрес регистрации, можно временной;
    • ФИО родителя или законного представителя, дата рождения;
    • паспортные данные родителя или законного представителя;
    • телефон, электронный адрес.

    :  Соглашения между россией и казахстаном

    Почему не могу записаться к врачу через госуслуги

    Выше приведены все известные нам причины, из-за которых могут возникнуть проблемы в процессе записи на прием в поликлинику.

    В большинстве случаев потратив немного времени на анализ пользователям удается определить, какая именно причина актуальна в их случае.

    Если же Вы все еще не понимаете, почему не получается записаться к врачу через госуслуги, то имеет смысл обратиться за помощью. В принципе, с этого можно было и начать. Определить причину и помощь с решением проблемы может служба поддержки госуслуги.

    Сложно сразу однозначно сказать, к кому обратиться, если не получается записаться к врачу через госуслуги и по какой причине может возникнуть данная проблема. На самом деле причин существует несколько, следовательно, способов решения проблемы тоже несколько.

    В рамках этого обзора мы рассмотрим все известные на сегодняшний день причины возникновения сложностей при записи на прием к врачу через единый портал государственных услуг.

    Также приведенные рекомендации будут актуальны для пользователей, у которых не получается через госуслуги вызвать врача на дом.

    Запись ребенка в кружки и секции через Госуслуги

    Можно осуществлять поиск не только по определенным направлениям, но и по расположению. Для этого необходимо выбрать пункт «Расширенный поиск». Здесь указывается ближайшая станция метро, и система выдает ближайшие учреждения внеклассной деятельности. Поиск можно осуществлять также и с учетом возраста ребенка.

    Этот раздел имеет множество ответвлений, которые будут интересны родителям. Однако некоторые разделы имеют схожую тематику. К примеру, «Запись в спортшколу», «Запись в художественную школу» и «Запись в секции, кружки и дома творчества» — имеют общую цель – занять внешкольное время детей, а также развить в них определенные качества. Также есть отдел для поиска бесплатных секций.

    Запись ребенка в сад через Госуслуги: инструкция процедуры от начала до конца

    Если осуществлять поиск в разделе Жизненные ситуации, на очередь в дошкольное учреждение можно встать, зайдя в категорию Получение образования. Здесь следует кликнуть на Подать заявление, чтобы получить доступ к онлайн-форме.

    После перехода на страницу оформления электронной услуги станет доступна информация о ней, сроки ее предоставления и стоимости. Заявление принимается в день обращения. Родитель получает уведомление с уникальным номером, присвоенным его заявлению. По нему можно отслеживать статус заявки и очередь ребенка в садик. Услуга предоставляется бесплатно.

    :  Есть ли субсидии на коммунальные услуги у пенсионеров

    Как записать ребенка в кружок через госуслуги: инструкция, подводные камни

    В появившейся форме нужно будет заполнить вашу степень родства с ребенком, которого собираетесь записывать. Вписать свои паспортные данные, данные документа ребенка, домашний адрес, адрес школы и класс, в котором учится ребенок.

    Помимо простоты в обращении с порталом, удобство пользователей заключается в полной информации о тематике кружков, их местонахождении, времени работы. Владеть полными сведениями всегда приятнее, чем довольствоваться обрывками данных.

    Запись в кружки и секции через Госуслуги

    Запись в кружки и секции через «Госуслуги» можно произвести не выходя из дома пока только жителям Москвы. Возможно, в дальнейшем эта функция станет доступной во всех остальных областных и районных центрах, но сейчас объясним действия родителей, которым эта опция доступна на дочернем портале Mos.ru.

    После выбора желаемого кружка или секции здесь же на сайте можно заключить договор с учебным заведением и направить документ для рассмотрения руководителю. При заполнении данных потребуется ввести данные паспорта заявителя (для ребенка старше четырнадцати лет – его собственного), а также лицевой счет из СНИЛСа.

    Запись в кружки и секции через госуслуги в Москве

    Одной из самых популярных услуг на портале pgu.mos.ru стала запись в кружки и секции через госуслуги в Москве и Московской области.

    Вы можете записать ребенка в любую спортивную секцию, в бесплатный кружок, в дом детского творчества, не выходя из дома.

    С развитием электронных услуг, появлением электронных дневников, ЭЖД, стала доступна и эта услуга, которая облегчает жизнь родителям и детям.

    • вначале найти нужный вам кружок. В форме поиска можно ввести название кружка по интересам, адрес секции, домашний адрес или район, в котором вы проживаете, возраст ребенка. Система предложит вам подходящие варианты.

    Как записать ребенка в кружки или спортивную секцию онлайн на госуслугах

    Записать ребенка в кружок или секцию в Москве можно не только при личном визите в творческую студию и спортивную школу, но и в режиме онлайн. Сделать это могут зарегистрированные пользователи через Портал городских услуг Москвы — MOS.RU.

    Дети нуждаются во всестороннем развитии их физического и творческого потенциала. Поэтому ограничивать круг интересов ребенка только школьной программой обучения нельзя.

    Необходимо определить то занятие, к которому наиболее тяготеет ребенок и подобрать ему подходящее учреждение дополнительного образования.

    Запись в кружки и секции через госуслуги в Москве — это доступ к общей базе дополнительного образования столицы как платной, так и бесплатной, а также возможность удобного оформления ребенка и отслеживания заявки на каждом этапе.

    Запись в кружки, спортивные секции и дома творчества

    На протяжении суток с момента регистрации запроса пользователь должен получить уведомление о регистрации заявления в учреждении, где предполагается дополнительное обучение ребенка, а также уведомление о том, принято ли это заявление образовательным учреждением либо в приеме было отказано с подробным описанием причин отказа.

    Чтобы найти ближайший к дому кружок, в который можно записать своего ребенка, нужно зайти на сайт mos.ru и в горизонтальном верхнем меню кликнуть на раздел «Услуги». Далее в вертикальном каталоге слева нужно выбрать блок «Образование», а в выпавшем меню кликнуть на «Дополнительное». В предложенном списке нужно остановиться на вкладке «Запись в кружки, спортивные секции, дома творчества».

    :  Есть ли должность уборщица

    Как записать ребенка на кружок через Госуслуги

    Сейчас для дошкольников и учащихся действует множество различных кружков и секций творческой, спортивной и иной направленности. Родителям хочется, чтобы их ребенок занимался разнообразной деятельностью, но, к сожалению, не всегда имеют время для того, чтобы найти и посетить руководителей детских организаций. Теперь появилась возможность избежать этих проблем.

    Главное здесь – заполнить как можно больше строк в поисковой таблице: укажите, впервые ребенок будет посещать кружок или нет, сколько ему лет, район, где вы проживаете, направление, которое интересно ребенку, удобное для вас время, платный или бесплатный кружок вы хотите найти. Это поможет системе выдать наиболее привлекательные для вас объединения.

    Особенности записи в кружки и секции через Госуслуги

    Получить информацию можно, посетив разделы «Электронные услуги», а также «Все электронные услуги» и «Регистрация заявлений в государственные образовательные учреждения дополнительного образования детей».

    Отказать заявителю могут редко. Например, если ребенок младше 6,5 лет, в запросе не указаны адрес и телефон для обратной связи, в учреждении отсутствуют свободные места. Уведомление о зачислении можно получить на сайте, через опекуна или лично в руки.

    Как записать ребенка в кружок на портале госуслуг а

    Для заявителей младше 14 лет заявление может быть подано только от лица законного представителя (родитель, усыновитель, опекун, попечитель).
    С 14 до 18 лет заявление может быть подано как самим учащимся, так и его законным представителем.

    После этого нужно выбрать наименования учреждения, виды деятельности и дополнительные параметры (время занятий, оплата и т.д). После введения данных нажмите кнопку НАЙТИ. Начнется поиск по заданным Вами параметрам.

    Запись в секции через госуслуги Московская область

    Почему не получается записаться в кружок через госуслуги московская область

    Все родители хотят, чтобы их ребенок не сидел без дела, а развивал свои способности и таланты. Для этого существует множество увлекательных кружков и секций.

    В настоящее время для всех желающих доступна запись в секции через госуслуги Московская область, а жители Москвы могут воспользоваться сайтом городской администрации.

    Процедура достаточно простая и будет понятна даже тем, кто никогда не оформлял никаких документов через интернет.

    Запись через портал Госуслуги

    Для того, чтобы записать своего ребенка на секцию, необходимо:

    • зарегистрироваться на портале государственных услуг;
    • найти свой регион;
    • посмотреть какие секции доступны;
    • выбрать секцию, в которую хотите записать своего ребенка.

    Для записи воспользуйтесь специальным пунктом меню, который открывает новое окно для подачи всех необходимых для этого документов.

    Какие кружки доступны

    Чтобы посмотреть, какие кружки и секции доступны, необходимо выбрать пункт «Дополнительно». В правой части экрана появится список доступных секций, как правило, это:

    • секции, связанные со спортом;
    • организации, связанные с искусствами;
    • творческие организации и другие подобные секции;
    • обучение в дистанционном режиме;
    • всевозможные тестирования.

    Стоит отметить, что запись в секции через госуслуги Московская область происходит абсолютно бесплатно, то есть вам не придется ничего платить. Заявка обрабатывается быстро, как правило, проходит несколько минут, максимум 1-2 дня после того, как заявление подано.

    Кто может обратиться за услугой

    Самостоятельно ребенок не может подать заявление, чтобы записаться в секцию. За него это делают родители. Однако, существуют и другие категории граждан, которые могут подать заявление от имени ребенка:

    • непрямые родственники, например, бабушка или дедушка;
    • официальные опекуны или люди представляющие интересы ребенка при наличии необходимых документов.

    Связавшись с консультантом через онлайн-чат можно попросить его предоставить полный перечень граждан имеющих право подавать заявления. В некоторых случаях необходимы документы заверенные нотариусом.

    Список необходимых документов

    Естественно, при оформлении ребенка в секцию, необходимо подать некоторые документы. Вот список документов для этого:

    • документ о рождении ребенка. Один из главных документов;
    • паспорт родителя или лица представляющего интересы ребенка;
    • заявление.

    Все эти документы необходимо отсканировать (кроме заявления, оно заполняется онлайн) и передать в виде файлов через специальную форму. Также, оригиналы бумаг  требуется предоставить на месте.

    Для записи в кружок

    Чтобы записаться в кружок, необходимы следующие бумаги:

    • документ, подтверждающий личность учащегося. Пропуск, где имеется фотография;
    • паспорта родителя, ближайших родственников или лиц, которые представляют интересы ребенка.

    Также могут потребовать другие документы.

    Для записи в секцию

    В некоторых секциях для записи требуют медицинские справки о том, что ребенок здоров и ему не противопоказаны физические нагрузки. Кроме этого, чтобы произвести запись в секции через госуслуги Московская область, понадобится паспорт, документ о рождении ребенка и заявление.

    Для записи в дом творчества

    Вам понадобятся аналогичный список документов. Также, в некоторых случаях, может понадобиться посещение врачей. Список врачей, которых необходимо пройти, чтобы получить справку, всегда доступен на сайте или его можно получить по телефону.

    При заполнении заявки онлайн от вас могут потребовать указать свой личный контактный телефон, электронный почтовый ящик. Может понадобиться другая дополнительная информация.

    Поля, которые необходимо заполнить подсвечиваются красным и помечаются знаком «звездочка».

    Как оплатить кружки и секции

    Многие кружки и секции платные. Родителям придется платить каждый месяц за то, чтобы ребенок занимался любимым делом. Оплатить можно двумя способами:

    • при помощи банковской карты. Если у вас есть доступ к онлайн-банкингу, то необходимо заполнить реквизиты. И таким образом вы оплатите услугу онлайн;
    • наличными. Для этого вам нужно распечатать счет на оплату с реквизитами и отправиться с ним в отделении банка.

    Не забудьте получить квитанцию об оплате. Данный документ является подтверждением того, что оплата была произведена.

    Где посмотреть статус заявления

    После подачи заявления на запись она должна быть обработана учреждением. Чтобы посмотреть статус заявки, необходимо авторизоваться на портале, войти в соответствующее меню. Кроме того, можно настроить, чтобы изменения в статусе приходите на мобильный телефон в виде СМС-сообщений. Для этого нужно указать номер своего мобильного телефона.

    Что делать если в Вашем регионе запись через портал Госуслуги недоступна

    Может произойти такая ситуация, когда в вашем регионе нет нужной секции или кружка. Вполне может быть и такое, что подобные услуги вообще не доступны для вашего района. В этом случае вам нужно обратиться за помощью по специальным контактным телефонам.

    Консультанты и помощники ответят на все ваши вопросы, предоставят список организаций, доступных в вашем районе, адреса и их телефоны, а также информацию о том, что необходимо для записи в каждый из них.

    После этого вам необходимо самостоятельно посетить по указанным адресам нужные секции и написать заявление уже на месте.

    Запись ребенка в секции и кружки через портал Госуслуги

    Почему не получается записаться в кружок через госуслуги московская область

    Поиск секции для ребенка – ответственный шаг, к которому родители подходят с особой осторожностью. Раньше, соразмерно талантам и предпочтениям сына или дочери, нужно было лично посещать все образовательные учреждения и лично просматривать варианты.

    Однако с открытием Единого Портала Государственных Услуг, граждане получили решение этого вопроса на дистанционной основе – нужен только свободный доступ в интернет.

    Для жителей Москвы и других городов — это хороший способ значительно лимитировать поездки по городу в поиске нужного кружка.

    Выполните запись ребенка в кружки и секции через портал государственных услуг — Госуслуги Москвы. Заполните необходимую информацию и отправьте заявку на рассмотрение.

    Просмотреть инструкцию по записи

    Госуслуги открывают доступ к полной базе данных секций, комофртных по своему месту и направлению. Зачем разъезжать по всему городу, когда, вероятно, нужный ДК или СДЮСШОР находится через дорогу?

    Процедура записи

    Процесс зачисления ребенка начинается со знакомства с сервисом ЕПГУ. Примечательно, что базовая регистрация не дает возможности полностью пользоваться услугами портала.

    Первый шаг – регистрация личного кабинета. На этом этапе портал запрашивает частные данные – паспорт, СНИЛС и т.п.

    Для получения расширенного пользовательского профиля необходимо посетить ближайшее государственное учреждение, которое поддерживает Госуслуги (например, Пенсионный Фонд РФ).

    Здесь свершится простейший, но обязательный шаг – персональное подтверждение личности. После этого в личном кабинете появится информация об открытии полного спектра дистанционных услуг.

    Записывает ребенка один из родителей — это актуально для детей младше четырнадцати лет. Школьники, получившие паспорт, имеют возможность записаться самостоятельно, подключив личный аккаунт Госуслуги.

    Первый этап – выбор секции

    Кроме психологического фактора, на выбор направления будущего образовательного заведения влияет его близость к дому. Именно это в первую очередь предлагает портал Госуслуги для Москвы и других регионов Росии.

    В каталоге услуг клиенту нужно найти вкладку «Образование» и следом «Семья и дети». Здесь содержится список самых популярных вариантов, поэтому необходимо перейти в подраздел «Все услуги» и уже здесь перейти по гиперссылке, связанной с дополнительным образованием.

    Если у вас не получилось найти нужную категорию, то перейдите по ссылке — https://www.gosuslugi.ru/123154/3/info.

    Нажмите на кнопку «Получить услугу на mos.ru» и вы будете перенаправлены на сайт Госуслуги Москвы — ПГУ МОС РУ.

    Перечень документов для дистанционного оформления

    Для корректности процедуры подачи заявления в кружок нужно предоставить стандартный набор документов: паспорт, СНИЛС лица, представляющего интересы ребенка и детское свидетельство о рождении. Большинство требуемых сведений будет автоматически внесено в нужные графы во время заполнения формуляра, если вы заранее выполните вход в личный кабинет Госуслуги Москвы.

    Однако, если данные не актуальны, можно воспользоваться ссылкой «Изменить данные» в правом углу формы. Кроме того, некоторые учреждения требуют копию справки из поликлиники. Так, например, она предъявляется для плавательного бассейна или спортивных секций с повышенной физической нагрузкой.

    Записать ребенка на прием к терапевту осуществляется другим разделом ЕПГУ. Это поможет избежать задержки в очереди в поликлинике, а прийти в назначенное время и пройти обследование. Причиной отказа может стать состояние здоровья или несоответствие возраста.

    Поэтому рекомендуется тщательно сверять данные о ребенке с информацией о наборе в секцию.

    Алгоритм заполнения заявления для записи ребенка в секции и кружки

    Услуга пока активна в некоторых регионах Российской Федерации. Так, например, жители Москвы и региона имеют такую возможность. Для этого необходимо выбрать соответствующую геолокацию на сайте www.gosuslugi.ru.

    При переходе к заполнению, то есть нажатию на «Получить услугу», сайт предлагает детально ознакомиться с порядком обжалования будущего решения по зачислению ребенка в кружок, о причинах отказа и нормативными актами.

    Формуляр на странице портала https://www.mos.

    ru/pgu/ru/application/dogm/077060701/#step_1 предлагает указать уровень подготовки ребенка (поставить флажок напротив «Начинающий» или «Продолжающий»). Второе актуально для детей, которые переходят в другое заведение дополнительного образования по, например, территориальным причинам.

    Далее выбирается направление (футбол, рисование, музыка и т.п.). После корректного заполнения перед клиентом откроется активный перечень направлений, подходящий под выбранные параметры.

    Из них предлагается выбрать наиболее подходящий – находится близко к дому, группа совпадает по возрасту, направление интересно ребенку и т.п. После осуществляется корректировка даты старта занятий и выбор преподавателя.

    Последнее действие – сверка имеющихся данных о родителе (номер, серия паспорта и т.д.) и ввод требующейся информации из свидетельства о рождении ребенка.

    Если все этапы были пройдены успешно, в информационный центр секции придет запрос, который они обработают и пришлют результаты на почту родителям. В случае отказа по незначительной причине, решение можно обжаловать.

    Времени отправки заявления должно совпадать с указанными сроками в информации о кружке.

    После письма с подтверждением зачисления ребенок с отцом или матерью будут приглашены для согласования остальных деталей будущего учебного процесса.

    Простая инструкция поиска и записи

    1. Заранее выполните вход в личный кабинет Госуслуги Москвы, перейдя по ссылке https://oauth20.mos.ru/sps/login.jsp (выберите способ авторизации через Госуслуги). Если у вас нет личного аккаунта, то его необходимо зарегистрировать, заполнив всю информацию.
    2. После успешной авторизации прейдите по ссылке https://www.mos.ru/pgu/ru/application/dogm/077060701/.
    3. Выберите этап обучения и нажмите на кнопку «Найти». Если вам нужен детальный поиск, с указанием вида деятельности, то нажмите на «Расширенный поиск» и укажите дополнительные параметры для поиска.
    4. Если в списке присутствуют кружки и секции, запись на которые уже не ведется, то нажмите галочку «Отображать только доступные записи» и повторите поиск.
    5. После выбора учреждения для записи нажмите «Выбрать».
    6. На следующем этапе введите информацию о дате начале занятий и преподавателя.
    7. Далее вам нужно заполнить информацию о родителе и о ребенке.
    8. После заполнения внимательно все проверьте и отправьте заявление на рассмотрение. Ответ придет в течение 15 дней с момента подачи заявки.

    Запись в кружки через Госуслуги: как записаться в спортивные секции, дома творчества, пошаговая инструкция

    Почему не получается записаться в кружок через госуслуги московская область

    Сайт Госуслуги предлагает быстрый и удобный способ записи ребенка в кружки, спортивные секции, дома творчества. После прохождения регистрации в личном кабинете вам доступен полный перечень муниципальных организаций. Указаны документы на вступление, стоимость обучения. Вы можете записать своего ребенка не тратя время на посещение организации дважды.

    Как записать ребенка в кружок или секцию через Госуслуги: пошаговая инструкция

    Почему не получается записаться в кружок через госуслуги московская область

    Запись в кружки и секции осуществляется с помощью государственного портала «Госуслуги». Этой функцией могут пока воспользоваться только жители столицы. В будущем ее планируют сделать доступной и для граждан из других регионов страны.

    Особенности выбора подходящего кружка

    На сайте можно ознакомиться со всеми учреждениями, где дети могут обретать дополнительные навыки или проводить досуг. Также присутствуют учебные заведения, в которых существует продленка или дополнительные занятия, куда родители записывают своих детей. За то, чтобы забронировать место не нужно платить деньги, сайт работает бесплатно.

    Заявку заполнить несложно, достаточно указать личную информацию без ошибок. Перед этим следует пройти регистрацию и подтвердить свою личность. Предоставленная родителем информация обрабатывается в течение четверти часа. Но ответ от учреждения придется немного подождать. Это занимает до одного рабочего дня, чтобы в случае отказа родитель мог продолжить поиски.

    С помощью портала доступен выбор трех школ или других организаций.

    Существует также сайт, предоставляющий возможность выбрать заведение, где ребенок будет заниматься творчеством или развивать дополнительные навыки, расположенное недалеко от дома.

    Для этого необходимо посетить mos.ru. Сверху высветится меню, в котором нужно выбрать раздел «Услуги». Дальше следует перейти к блоку с образованием и выбрать дополнительные услуги. После этого появится список, где есть вкладка с возможностью записи в разнообразные дома творчества и другие учреждения.

    Когда высветится кнопка красного цвета, ее нужно нажать и откроется форма, в которой можно выбрать кружок. Для своего ребенка необходимо выбирать вид деятельности с учетом его личных предпочтений и наклонностей. Чтобы найти подходящий вариант, необходимо учитывать также стадию обучения: это будет первое посещение, посещает кружки уже второй год и идет на последующие годы занятий.

    Для ускорения поиска в строке нужно ввести название кружка и нажать «Найти». После этого системой будет выдан список заведений, в которых организованы подходящие секции.

    Если главным критерием поиска выступает местоположение, нужно найти кружок возле дома, то следует нажать на гиперссылку «Расширенный поиск». Далее откроется форма, позволяющая упростить процесс поиска. В ней необходимо ввести ряд параметров в виде возраста, пола ребенка, названия учреждения.

    Также указывают время проведения занятий и направление деятельности кружка. Доступна выборка по ближайшей станции метро или по району. Чтобы определить время занятий, необходимо подождать пока группа наберется. В форме можно указать подходящее время, но точная информация будет известна после набора.

    В конце указывается форма оплаты: бюджетный кружок или платные организации.

    Также можно поставить галочку возле доступных кружков и те варианты, регистрация на которых уже завершена, не будут высвечиваться в строке поиска. Это избавит от лишней работы.

    Какие документы могут понадобиться

    Оформить ребенка в секцию могут отец и мать. Услуга записи в кружки и секции доступна для родителей. Также воспользоваться порталом в этих целях могут и лица, опекающие ребенка, а также бабушки, дедушки. Если необходимо выяснить, какие еще родственники могут записываться, можно обратиться к онлайн-консультантам сайта.

    Если в процессе оформления заявления участвуют не родные отец или мать, а опекуны, то они должны использовать документы, подтверждающие их права, приложив их к общему перечню. Во время оформления онлайн потребуется копия бумаги. Оригиналы требуют при личном посещении организаций.

    Бабушки, дедушки или другие родственники должны использовать доверенность, заверенную у нотариуса.

    Для уточнения юридических формальностей при записи в кружок через госуслуги следует обратиться за помощью к службе поддержки. Консультация специалистов бесплатна.

    Чтобы получить необходимые сведения, следует ввести вопрос в интерактивном поле и указать телефон для обратной связи. Консультант ответит на него в короткий срок.

    Чтобы получить право на посещение занятий в спортивной или художественной организации, оформление нужно осуществлять с применением:

    • удостоверения личности;
    • свидетельства о рождении ребенка;
    • бумаг, удостоверяющих личность ученика.

    Документы предварительно должны быть отсканированными и прилагаются к заявке во время оформления в интернете. После заявки в интернете родитель должен прийти на личную встречу с руководителем учреждения для обсуждения нюансов. При этом он должен иметь при себе оригиналы бумаг.

    Перечень может отличаться в зависимости от того, в какое учреждение родитель или опекун хочет зарегистрировать ребенка:

    1. Чтобы записаться в кружок, необходимо использовать документы, подтверждающие личность ребенка. Для этого подходит ученический билет, пропуск с фотографией ребенка или свидетельство о рождении. Родители обязательно должны приложить свой паспорт. Если процедуру проводят родственники, то нужна доверенность.
    2. Для записи в секцию, кроме паспорта родителей в оригинале и сканированного варианта, а также копии свидетельства о рождении, потребуются справки от врача. Если ребенок будет заниматься спортом, то родители должны отвести его к терапевту на осмотр. Врач осмотрит ребенка и подтвердит справкой, что ему не противопоказана чрезмерная физическая активность.
    3. Чтобы попасть в дом творчества потребуются паспорта родителей в оригинале и ксерокопии. Также не обойтись без свидетельства о рождении. Запись на занятие доступна через интернет.

    Некоторые организации требуют полный медицинский осмотр ребенка. Точную информацию о том, каких врачей нужно пройти, указывают в карточке услуги.

    Также необходимо выбрать соответствующую услугу и предоставить информацию. После подготовки документов, выбора услуги, остается только заполнение персональной информации об ученике.

    Как найти информацию

    После перехода в появившееся меню сделать выбор в пользу кружка или спортивной секции. Для этого в строке поиска ввести название и нажать кнопку поиска.

    Выбор подходящих кружков

    Откроется список внешкольных образовательных учреждений, секций и кружков. Чтобы быстрее найти подходящий вариант, ввести данные для поиска вроде возраста, места расположения, предела стоимости за один урок, удобного графика.

    Ввод даты и времени

    Через госуслуги доступен выбор графика. Для этого следует изучить изложенную информацию на странице. Если все устраивает, следует нажать «Выбрать».

    Внесение данных

    После выбора кружка подается заявка в электронном виде. Процесс регистрации займет не более четверти часа. Когда заявка будет принята, об этом придет уведомление в личный кабинет.

    Подтверждение заявки

    Уведомление о регистрации заявления в учреждении, куда родители планируют отдать ребенка, должно прийти в крайнем случае в течение суток. Сообщение пришлют, даже если в приеме откажут. В нем распишут причины отказа. Чаще всего, это отсутствие свободного места в кружке.

    Если кружок требует оплату за свои услуги, то когда заявка будет подтверждена, родителям вышлют реквизиты для оплаты услуг. Деньги можно перечислить в онлайн режиме и после этого распечатать квитанцию. Это избавит от необходимости выходить из дома и идти в банк.

    Также для оплаты посещают отделение банка, чтобы в кассе осуществить оплату, предъявив реквизиты. Получателю будут перечислены деньги в течение десяти рабочих дней. Квитанцию следует сохранить, чтобы подтвердить факт произведения оплаты.

    Как составить заявку

    Прежде чем окончательно записаться в кружок через Госуслуги, необходимо заполнить заявление. Это делают отец или мать, а также лица, содержащие и отвечающие за ребенка. При заполнении близкий родственник должен соблюдать правила.

    На сайте появится форма, в которой сначала необходимо указать сведения о заявителе. Это может быть законный представитель ребенка или заявитель, будущий обучающийся, которому исполнилось больше 14 лет. После чего необходимо выполнить пошаговый процесс записи сведений о ребенке:

    1. Фамилию, имя и отчество.
    2. Пол и дату рождения.
    3. Выбрать тип документа, который подтвердит личность будущего ученика.

    Для уточнения юридических тонкостей оформления заявления предоставляют услуги консультанты сайта. Они помогают тем, кто обращается на портал впервые.

    Где присутствует информация о заявке

    Для получения подробной информации о статусе заявления пользователи посещают личный кабинет. В нем будут отображены все действия и изменение статуса. Также удобно будет сделать так, чтобы приходили уведомления, поставив в настройках галочку.

    Как записаться жителям регионов

    Перед тем как записать ребенка в кружок через Госуслуги, важно определить, есть ли такая возможность для региона. Чтобы зарегистрироваться в музыкальный кружок, изучать искусство или в спортивную секцию, полезно проконсультироваться с консультантами сайта.

    Им необходимо позвонить по телефону, указанному на сайте. Номер для регионов, Москвы и Санкт-Петербурга отличается. Сотрудники портала предоставят подробную информацию об организациях региона, а также расскажут, какие требования предъявляют к заявителям.

    У них также содержится информация об особенностях записи.

    Сообщение Почему не получается записаться в кружок через госуслуги московская область появились сначала на Закон.

    ]]>
    https://capitallawdo.ru/pochemu-ne-poluchaetsya-zapisatsya-v-kruzhok-cherez-gosuslugi-moskovskaya-oblast.html/feed 0